目 錄
第一部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館概況
(一)部門主要職責(zé)
廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館是主管科普宣傳工作的職能部門。主要職責(zé):向公眾宣傳、教育、普及科學(xué)知識(shí);負(fù)責(zé)市科技人員培訓(xùn)、交流活動(dòng)和社會(huì)青年技術(shù)培訓(xùn);根據(jù)市各行業(yè)的實(shí)際需求,邀請(qǐng)科技專業(yè)人員來館授課或技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)市科技成果和科學(xué)知識(shí)展覽的管理和更新。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我館沒有下屬單位。我館核定事業(yè)編制6名,實(shí)有在職人員6人(其中館長(zhǎng)1名,副館長(zhǎng)1名,管理人員1名,技術(shù)工2名,后勤人員1名);事業(yè)單位退休人員3名;臨工2名,共11人。
第二部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表 部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
62.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
11.36 |
三、國防支出 |
16 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
51.73 |
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
11.89 |
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
9 |
73.38 |
本年支出合計(jì) |
22 |
68.25 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
23 |
5.13 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合計(jì) |
13 |
81.72 |
合計(jì) |
26 |
68.25 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 公開02表 部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元 |
||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
73.38 |
62.02 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
56.86 |
45.50 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
56.86 |
45.50 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060705 |
科技館站 |
56.86 |
45.50 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20803 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080304 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080305 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表 公開03表 部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
68.25 |
68.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技館站 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20803 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080304 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080305 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
62.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
22 |
62.02 |
本年支出合計(jì) |
49 |
62.02 |
62.02 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
總計(jì) |
27 |
62.02 |
總計(jì) |
54 |
62.02 |
62.02 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表 部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元 |
|||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
62.02 |
62.02 |
0.00 |
||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
|
2060705 |
科技館站 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20803 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080304 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080305 |
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
43.07 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1.8 |
|
30101 |
基本工資 |
15.68 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.8 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
24.06 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.81 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.52 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17.15 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
11.89 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.63 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
30311 |
住房公積金 |
4.63 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
17.15 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
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|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
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31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
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31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
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|
|
|
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31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
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30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
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|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
|
|
|
|
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39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
60.22 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1.80 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開07表 部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表 部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館 單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
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說明:該表當(dāng)年實(shí)際沒有發(fā)生數(shù)。
第三部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算 情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)2015年收入總體情況
廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年總收入73.38萬元,具體情況如下:
1. 財(cái)政撥款收入62.02萬元,比上年決算增加12.15萬元,增長(zhǎng)19.5%。主要原因是:人員工資增加。
2. 事業(yè)收入11.36萬元,(收入全部上繳以后,財(cái)政返還數(shù)),比上年決算減少4.76,下降41.9%。主要原因是:不再收取房屋出租費(fèi)。
(二)2015年度支出總體情況
廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年總支出68.25萬元,具體情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)支出51.73萬元,比上年決算數(shù)增加5.29萬元,增長(zhǎng)10.22%,主要原因是:人員工資增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.89萬元,比上年增加1.32萬元,增長(zhǎng)11.10%,主要原因是:社保繳費(fèi)增加。
3.住房保障支出4.63萬元,比上年增加1.03萬元,增
長(zhǎng) 22.24%,主要原因是:住房公積金增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年財(cái)政撥款收入合計(jì)62.02萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入62.02萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加8.36萬元,增長(zhǎng)13.47%。主要原因是:人員工資增加。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)62.02萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.02萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加8.36萬元,增長(zhǎng)13.47%。主要原因是:人員工資增加。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算3萬元的30%。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算 3萬元的 30%。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.9萬元,占100%。具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0.9萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015 年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.8萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。
(二)政府采購支出情況說明(無)
本部門 2015 年度政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至 2015 年 12 月 31 日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2015年度本單位無開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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