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2015年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館決算公開
  • 2016-09-28 09:33:00
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
  • 【字體:    

      

 

第一部分  廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館概況

一、 部門主要職責(zé)

二、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分   廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館概況

(一)部門主要職責(zé)

廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館是主管科普宣傳工作的職能部門。主要職責(zé):向公眾宣傳、教育、普及科學(xué)知識(shí);負(fù)責(zé)市科技人員培訓(xùn)、交流活動(dòng)和社會(huì)青年技術(shù)培訓(xùn);根據(jù)市各行業(yè)的實(shí)際需求,邀請(qǐng)科技專業(yè)人員來館授課或技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)市科技成果和科學(xué)知識(shí)展覽的管理和更新。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我館沒有下屬單位。我館核定事業(yè)編制6名,實(shí)有在職人員6人(其中館長(zhǎng)1名,副館長(zhǎng)1名,管理人員1名,技術(shù)工2名,后勤人員1名);事業(yè)單位退休人員3名;臨工2,11人。

 

   第二部分 廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算表

收入支出決算總表

 

公開01

部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                                       單位:萬元                                                                        

收入

支出

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

62.02 

一、一般公共服務(wù)支出

14

0.00 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、事業(yè)收入

3

11.36 

三、國防支出

16

0.00 

四、經(jīng)營收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、附屬單位上繳收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、其他收入

6

0.00 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

51.73 

 

7

 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

20

11.89 

 

8

 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

21

0.00

本年收入合計(jì)

9

73.38 

本年支出合計(jì)

22

 68.25

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

0.00 

        結(jié)余分配

23

 5.13

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

0.00 

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 0.00

 

12

 

 

25

 

合計(jì)

13

81.72 

合計(jì)

26

 68.25

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 

收入決算表

                                                                            公開02

部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                                      單位:萬元                                                               

項(xiàng)   

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

73.38 

62.02 

0.00 

11.36 

000 

0.00 

0.00 

206

科學(xué)技術(shù)支出

56.86

45.50

0.00

11.36

0.00

0.00

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

56.86

45.50

0.00

11.36

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技館站

56.86

45.50

0.00

11.36

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫(yī)療保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政單位醫(yī)療

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表

                                                                              公開03

部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                                       單位:萬元                                                              

項(xiàng)   

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

68.25 

68.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

206

科學(xué)技術(shù)支出

51.73

51.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

51.73

51.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技館站

51.73

51.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業(yè)單位離退休

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫(yī)療保障

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫(yī)療

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                                             公開04

部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                                     單位:萬元                                                                       

收入

支出

項(xiàng)   

行次

金額

項(xiàng)   

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

62.02

一、一般公共服務(wù)支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

45.50

45.50

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

11.89

11.89

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

4.63

4.63

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

22

62.02

本年支出合計(jì)

49

62.02

62.02

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計(jì)

27

62.02

總計(jì)

54

62.02

62.02

0.00

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

公開05

部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                                     單位:萬元                                                                  

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

 62.02

 62.02

0.00 

206

科學(xué)技術(shù)支出

45.50

45.50

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

45.50

45.50

0.00

2060705

  科技館站

45.50

45.50

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

2080304

  財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

2080305

  財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.89

11.89

0.00

2080502

  事業(yè)單位離退休

11.89

11.89

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.00

0.00

0.00

21005

醫(yī)療保障

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫(yī)療

0.00

0.00

0.00

2100503

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.63

4.63

0.00

22102

住房改革支出

4.63

4.63

0.00

2210201

  住房公積金

4.63

4.63

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06

部門:  廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                            單位:萬元                                                    

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

43.07 

302

商品和服務(wù)支出

1.8 

30101

  基本工資

15.68 

30201

  辦公費(fèi)

1.8 

30102

  津貼補(bǔ)貼

24.06 

30202

  印刷費(fèi)

 

30103

  獎(jiǎng)金

2.81 

30203

  咨詢費(fèi)

 

30104

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00 

30205

  水費(fèi)

 

30107

  績(jī)效工資

0.00 

30206

  電費(fèi)

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00 

30207

  郵電費(fèi)

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00 

30208

  取暖費(fèi)

 

30199

  其他工資福利支出

0.52 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

17.15 

30211

  差旅費(fèi)

 

30301

  離休費(fèi)

0.00 

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 

30302

  退休費(fèi)

11.89 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

30305

  生活補(bǔ)助

0.63 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30225

  專用燃料費(fèi)

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

30311

  住房公積金

4.63 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

30313

  購房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

17.15 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購置

 

 

 

 

31003

  專用設(shè)備購置

 

 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲(chǔ)備

 

 

 

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

 

 

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

 

 

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

 

 

 

31013

  公務(wù)用車購置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

 

 

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 

 

 

 

30403

  財(cái)政貼息

 

 

 

 

30499

  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

 

 

307

債務(wù)利息支出

 

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

 

 

30707

  國外債務(wù)付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈(zèng)與

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

60.22 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)                  1.80

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                                                                公開07

部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                                        單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.9

0.00

0.9

0.00

0.9

0.00

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

公開08

部門:廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館                                                           單位:萬元                                                                      

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:該表當(dāng)年實(shí)際沒有發(fā)生數(shù)。

 

   第三部分   廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年部門決算 情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)2015年收入總體情況

廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年總收入73.38萬元,具體情況如下:

1.        財(cái)政撥款收入62.02萬元,比上年決算增加12.15萬元,增長(zhǎng)19.5%。主要原因是:人員工資增加。

2.       事業(yè)收入11.36萬元,(收入全部上繳以后,財(cái)政返還數(shù)),比上年決算減少4.76,下降41.9%。主要原因是:不再收取房屋出租費(fèi)。

 

(二)2015年度支出總體情況

廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年總支出68.25萬元,具體情況如下:

1.科學(xué)技術(shù)支出51.73萬元,比上年決算數(shù)增加5.29萬元,增長(zhǎng)10.22%,主要原因是:人員工資增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.89萬元,比上年增加1.32萬元,增長(zhǎng)11.10%,主要原因是:社保繳費(fèi)增加。

3.住房保障支出4.63萬元,比上年增加1.03萬元,增

長(zhǎng) 22.24%,主要原因是:住房公積金增加。

 

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明

廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年財(cái)政撥款收入合計(jì)62.02萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入62.02萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加8.36萬元,增長(zhǎng)13.47%。主要原因是:人員工資增加。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明

廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)62.02萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.02萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加8.36萬元,增長(zhǎng)13.47%。主要原因是:人員工資增加。

 

 

 

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

廣東省臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館2015年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算3萬元的30%。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算 3萬元的 30%

與上年相比,2015年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.9萬元,占100%。具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0.9萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015 年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.8萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。

(二)政府采購支出情況說明(無)

本部門 2015 年度政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至 2015 12 31 日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年度本單位無開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 


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