2015年臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
人力資源和社會(huì)保障局設(shè)13個(gè)職能股(室)。
(1)辦公室
(2)就業(yè)促進(jìn)股
(3)職業(yè)技能開發(fā)股
(4)勞動(dòng)關(guān)系股
(5)公務(wù)員管理辦公室
(6)職員與雇員管理股
(7)專業(yè)技術(shù)人員管理股
(8)工資福利股
(9)財(cái)務(wù)與保險(xiǎn)基金監(jiān)督股
(10)養(yǎng)老與失業(yè)保險(xiǎn)股
(11)農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)股
(12)醫(yī)療與工傷保險(xiǎn)股
(13)勞動(dòng)監(jiān)察股(信訪辦公室)
屬下事業(yè)單位4個(gè)
(1)人才交流管理辦公室
(2)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)
(3)職業(yè)介紹服務(wù)中心
(4)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院
(二)人員構(gòu)成情況
人力資源和社會(huì)保障局行政編制38名,在職40人,退休40人。
屬下的事業(yè)單位事業(yè)編制25名,在職28人,退休3人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
結(jié)合本部門職能特點(diǎn),統(tǒng)籌運(yùn)用預(yù)算各項(xiàng)財(cái)政資金,較好完成上級(jí)布置的各項(xiàng)人力資源和社會(huì)保障工作任務(wù),促進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。
二、收入預(yù)算說明
(1)一般預(yù)算撥款總體說明
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模、各類支出增減變化情況及原因。
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算1160.57萬元,比上年增加257.21萬元,主要原因是人員支出增長(zhǎng)及新增項(xiàng)目支出。
2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分,人員支出預(yù)算681.44萬元,占支出預(yù)算58.72%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算209.45萬元,占支出預(yù)算18.05%;日常公用支出預(yù)算101.67萬元,占支出預(yù)算8.76%;行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算98萬元,占支出預(yù)算8.44%;重點(diǎn)專項(xiàng)類支出預(yù)算70萬元,占支出預(yù)算6.03%。
三、支出決算說明
1、支出預(yù)算總體說明
2015年支出預(yù)算1160.57萬元,其中資金來源是:一般預(yù)算撥款1160.57萬元。比上年增加257.21萬元,主要原因是人員支出增長(zhǎng)及新增項(xiàng)目支出。
2015年支出預(yù)算按用途劃分,人員支出預(yù)算681.44萬元,占支出預(yù)算58.72%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算209.45萬元,占支出預(yù)算18.05%;日常公用支出預(yù)算101.67萬元,占支出預(yù)算8.76 %;行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算98萬元,占支出預(yù)算8.44%;重點(diǎn)專項(xiàng)類支出預(yù)算70萬元,占支出預(yù)算6.03%。
2、支出預(yù)算分單位說明
2015年預(yù)算組成單位共4個(gè),各單位預(yù)算情況如下:
(1)人力資源和社會(huì)保障局支出預(yù)算1037.48萬元,其中:人員支出預(yù)算582.86萬元,占支出預(yù)算56.18%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算190.64萬元,占支出預(yù)算18.37%;日常公用支出預(yù)算95.97萬元,占支出預(yù)算9.25%;行政事業(yè)項(xiàng)目類支出預(yù)算98萬元,占支出預(yù)算9.45%;重點(diǎn)專項(xiàng)類支出預(yù)算70萬元,占支出預(yù)算6.75%。
(2)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)支出預(yù)算60.31萬元,其中:人員支出預(yù)算47.61萬元,占支出預(yù)算78.95%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算10.3萬元,占支出預(yù)算17.08%;日常公用支出預(yù)算2.4萬元,占支出預(yù)算4%。
(3)職業(yè)介紹服務(wù)中心支出預(yù)算32.85萬元,其中:人員支出預(yù)算27.94萬元,占支出預(yù)算85.05%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.41萬元,占支出預(yù)算10.39%;日常公用支出預(yù)算1.5萬元,占支出預(yù)算4.6%。
(4)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院支出預(yù)算29.93萬元,其中:人員支出預(yù)算23.03萬元,占支出預(yù)算76.95%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5.1萬元,占支出預(yù)算17.04%;日常公用支出預(yù)算1.8萬元,占支出預(yù)算6%。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14.7萬元,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。沒有增減變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.9萬元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.9萬元,平均每輛4.95萬元。增減變化,比上年預(yù)算減少一千元,原因是燃料費(fèi)的減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬元,主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。增減變化,比上年預(yù)算減少2千元,原因是接待人數(shù)的減少。