住建局2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
(一)部門主要職能
設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能如下:
1.辦公室
負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常工作;承擔(dān)信息、保密、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、督辦、調(diào)研、政務(wù)公開等工作;起草綜合性文稿;牽頭辦理人大議案和政協(xié)提案;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)ISO管理和后勤管理工作。
負(fù)責(zé)地方性住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理規(guī)范性文件的審核和報批工作;擬訂具體管理辦法和實施細(xì)則;負(fù)責(zé)建設(shè)法規(guī)的解釋、清理、匯編工作;承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作;負(fù)責(zé)行政許可實施的監(jiān)督和評估;組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法工作。
負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù);收集、分析、發(fā)布住房和城鄉(xiāng)建設(shè)相關(guān)信息;推廣信息應(yīng)用成果、向社會提供信息服務(wù);指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街、場)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè);指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行業(yè)信息統(tǒng)計工作。
2.住房保障股(市社會住房保障管理委員會辦公室)
承擔(dān)貫徹落實有關(guān)城鎮(zhèn)住房保障政策法規(guī),擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施;會同有關(guān)部門做好保障性住房資金安排并監(jiān)督各鎮(zhèn)(街、場)組織實施;負(fù)責(zé)市保障性住房建設(shè)和租售;會同有關(guān)部門擬訂住房公積金發(fā)展規(guī)劃并組織實施;擬訂住房公積金繳存、使用、管理和監(jiān)督制度;監(jiān)督住房公積金及其他住房資金的管理、使用和安全,指導(dǎo)全市住房保障和住房公積金管理工作。
3.房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股
組織擬訂房地產(chǎn)開發(fā)的年度計劃,實行宏觀調(diào)控;負(fù)責(zé)市房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理;審批發(fā)放《預(yù)售商品房許可證》;協(xié)同有關(guān)部門做好“問題樓盤”處置;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍的管理,審查、核發(fā)房地產(chǎn)權(quán)證(共有權(quán)證、他項權(quán)證);落實房屋政策;處理房屋產(chǎn)權(quán)糾紛;負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)直屬單位的房屋交易登記工作;指導(dǎo)全市房地產(chǎn)開發(fā)和產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理工作。
4.房屋管理股
負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)市房屋租賃和房管所的業(yè)務(wù)工作;審核直管公房維修計劃;負(fù)責(zé)公房維修;管理保障性住房;負(fù)責(zé)住宅室內(nèi)裝飾裝修管理、調(diào)處毗連房屋糾紛;負(fù)責(zé)保修期外的房屋質(zhì)量投訴;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市房屋管理和拆遷工作。調(diào)解、裁決拆遷補(bǔ)償安置糾紛;組織政府投資房屋建筑、市政公用設(shè)施工程及公益性建設(shè)項目按照基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理。
5.中介物業(yè)管理股
負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)市住宅小區(qū)物業(yè)管理;負(fù)責(zé)物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理和人員的資格管理;管理白蟻防治工作;負(fù)責(zé)市住宅維修資金的管理。
6.村鎮(zhèn)建設(shè)管理股
負(fù)責(zé)市重點工程建設(shè)項目的組織協(xié)調(diào);參與市重點建設(shè)項目年度計劃的擬定。指導(dǎo)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè);督導(dǎo)村莊整治及指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善;指導(dǎo)“城中村”改造;會同文物行政部門負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)(村)保護(hù)的監(jiān)督管理工作;會同有關(guān)部門做好風(fēng)景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)的申報工作;負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計工作。
7.建筑市場和建筑工程管理股
負(fù)責(zé)建筑施工、監(jiān)理市場行政管理。監(jiān)督建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理工作;受理建設(shè)工程招標(biāo)活動的投訴和調(diào)解建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的糾紛;負(fù)責(zé)工程建設(shè)造價的監(jiān)督指導(dǎo)。負(fù)責(zé)工程建設(shè)行政管理;執(zhí)行國家工程建設(shè)政策,制訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃;監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、工程監(jiān)理和施工許可制度;負(fù)責(zé)監(jiān)督建筑工程質(zhì)量安全和文明施工管理;執(zhí)行竣工驗收備案制度;受理保修期內(nèi)的房屋和工程質(zhì)量安全方面的投訴,參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查處理;指導(dǎo)行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定;指導(dǎo)行業(yè)注冊執(zhí)業(yè)資格管理工作。
8.技術(shù)管理股(市散裝水泥辦公室、墻材革新與建筑節(jié)能辦公室、房屋安全鑒定辦公室)
負(fù)責(zé)建筑勘察設(shè)計市場監(jiān)督;擬訂工程勘察設(shè)計咨詢市場規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;參與重點工程可行性研究、設(shè)計方案論證和評審的審查;負(fù)責(zé)散裝水泥的推廣應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)推廣建筑材料新產(chǎn)品、新技術(shù)和建筑節(jié)能工作;負(fù)責(zé)工程項目的抗震設(shè)防技術(shù)工作;負(fù)責(zé)查勘、檢測、鑒定市房屋;配合做好行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評審工作。
9.財務(wù)股
負(fù)責(zé)編制局機(jī)關(guān)和直屬單位財務(wù)收支計劃和經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo);負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)資金、國有資產(chǎn)的管理、使用和財務(wù)工作;負(fù)責(zé)直屬單位的財務(wù)管理和審計;負(fù)責(zé)住房公積金、住房資金和住宅專項維修資金的監(jiān)管;承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政事業(yè)性收費項目的立項、申報和管理工作。指導(dǎo)監(jiān)管直屬事業(yè)單位和代管企業(yè)單位的財務(wù)工作。
10.組織人事股
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及指導(dǎo)直屬單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、黨務(wù)、思想教育、紀(jì)檢監(jiān)察、作風(fēng)建設(shè)、干部培訓(xùn)、考核、工青婦、計劃生育和離退休人員管理工作;指導(dǎo)全市建設(shè)系統(tǒng)精神文明建設(shè)工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本部門。
第二部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
||
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||
一、財政撥款收入 |
1 |
3762.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
5.28 |
||
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
…… |
15 |
|
||
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
268.48 |
||
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
5.3 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
18 |
132.52 |
||
六、其他收入 |
6 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19 |
739 |
||
|
7 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
20 |
43 |
||
|
8 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
21 |
1383.22 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22 |
1185.98 |
||
本年收入合計 |
9 |
3762.8 |
本年支出合計 |
23 |
3762.8 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
||
|
12 |
|
|
26 |
|
||
合計 |
13 |
3762.8 |
合計 |
27 |
3762.8 |
||
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合計 |
3762.8 |
3762.8 |
|
|
|
|
|
||||
20111099 |
其他人力資源事務(wù)支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|||
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
249.66 |
249.66 |
|
|
|
|
|
|||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|||
2110399 |
其他污染防治支出 |
132.52 |
132.52 |
|
|
|
|
|
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
401 |
401 |
|
|
|
|
|
|||
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
44 |
44 |
|
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
2130599 |
其他扶貧支出 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|||
2150301 |
行政運(yùn)行 |
1207.04 |
1207.04 |
|
|
|
|
|
|||
2150302 |
一般行政管理事務(wù) |
154.11 |
154.11 |
|
|
|
|
|
|||
2150303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|||
2156099 |
其他散裝水泥專項資金支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
2156104 |
宣傳和培訓(xùn) |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||
2210105
|
農(nóng)村危房改造 |
1137.8 |
1137.8 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
47.65 |
47.65 |
|
|
|
|
|
|||
2210301 |
公有住房建設(shè)和維修改造支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
支出決算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||
|
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合計 |
3762.8 |
1683.67 |
2079.13 |
|
|
|
|
|||
20111099 |
其他人力資源事務(wù)支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
|
||
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
249.66 |
249.66 |
|
|
|
|
|
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
132.52 |
|
132.52 |
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
401 |
|
401 |
|
|
|
|
||
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
44 |
|
44 |
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
240 |
|
240 |
|
|
|
|
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
||
2150301 |
行政運(yùn)行 |
1207.04 |
1207.04 |
|
|
|
|
|
||
2150302 |
一般行政管理事務(wù) |
154.11 |
154.11 |
|
|
|
|
|
||
2150303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
||
2156099 |
其他散裝水泥專項資金支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
||
2156104 |
宣傳和培訓(xùn) |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
||
2210105
|
農(nóng)村危房改造 |
1137.8 |
|
1137.8 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
47.65 |
47.65 |
|
|
|
|
|
||
2210301 |
公有住房建設(shè)和維修改造支出 |
0.53 |
|
0.53 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3741.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
5.28 |
5.28 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
21 |
…… |
15 |
|
|
|
|
|
3 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
268.48 |
268.48 |
|
|
|
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
5 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
18 |
132.52 |
132.52 |
|
|
|
6 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19 |
739 |
739 |
|
|
|
7 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
20 |
43 |
43 |
|
|
|
8 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
21 |
1383.22 |
1362.22 |
21 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22 |
1185.98 |
1185.98 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
3762.8 |
本年支出合計 |
23 |
3762.8 |
3741.8 |
21 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
3762.8 |
合計 |
28 |
3762.8 |
3741.8 |
21 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
3741.8 |
1683.67 |
2058.13 |
|||
20111099 |
其他人力資源事務(wù)支出 |
5.28 |
|
5.28 |
||
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.22 |
0.22 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
249.66 |
249.66 |
|
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
18.6 |
18.6 |
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.3 |
5.3 |
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
132.52 |
|
132.52 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
401 |
|
401 |
||
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
44 |
|
44 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
54 |
|
54 |
||
|
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
240 |
|
240 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
18 |
|
18 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
25 |
|
25 |
||
2150301 |
行政運(yùn)行 |
1207.04 |
1207.04 |
|
||
2150302 |
一般行政管理事務(wù) |
154.11 |
154.11 |
|
||
2150303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1.08 |
1.08 |
|
||
2210105
|
農(nóng)村危房改造 |
1137.8 |
|
1137.8 |
||
2210201 |
住房公積金 |
47.65 |
47.65 |
|
||
2210301 |
公有住房建設(shè)和維修改造支出 |
0.53 |
|
0.53 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
1683.67 |
921.45 |
762.22 |
|||
30101 |
基本工資 |
140.54 |
140.54 |
|
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
459.47 |
459.47 |
|
||
30104 |
其他社會保障繳費 |
18.6 |
18.6 |
|
||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.52 |
5.52 |
|
||
30301 |
離休費 |
12 |
12 |
|
||
30302 |
退休費 |
237.66 |
237.66 |
|
||
30311 |
住房公積金 |
47.65 |
47.65 |
|
||
30201 |
辦公費 |
39.31 |
|
39.31 |
||
30202 |
印刷費 |
3.6 |
|
3.6 |
||
30203 |
咨詢費 |
3 |
|
3 |
||
30204 |
手續(xù)費 |
0.41 |
|
0.41 |
||
30205 |
水費 |
12.42 |
|
12.42 |
||
30206 |
電費 |
17 |
|
17 |
||
30207 |
郵電費 |
14.55 |
|
14.55 |
||
30211 |
差旅費 |
1.28 |
|
1.28 |
||
30213 |
維修費 |
18.3 |
|
18.3 |
||
30215 |
會議費 |
2.3 |
|
2.3 |
||
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.88 |
|
2.88 |
||
30217 |
公務(wù)接待費 |
11.5 |
|
11.5 |
||
30226 |
勞務(wù)費 |
6 |
|
6 |
||
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.7 |
|
7.7 |
||
30229 |
福利費 |
3.45 |
|
3.45 |
||
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
11.5 |
|
11.5 |
||
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
607.03 |
|
607.03 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
21.98 |
0 |
21.98 |
0 |
15.74 |
6.24 |
23 |
0 |
23 |
0 |
11.5 |
11.5 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
|
21 |
21 |
|
21 |
|
|||
2156099 |
其他散裝水泥專項資金支出 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
||
2156104 |
宣傳和培訓(xùn) |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2016年支出決算3762.8萬元,其中:財政撥款支出3762.8萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1683.67萬元,占45%,其中:工資福利支出624.14萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助297.31萬元,商品和服務(wù)支出155.19萬元,對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼607.03萬元;項目支出決算2058.13萬元,占55%,主要支出項目有其他污染防治支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出和保障性安居工程支出等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入決算3762.8萬元,其中:財政撥款收入3741.8萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款21萬元。同比減少21%。主要原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算,相應(yīng)的收入也減少。
2016年度支出決算3762.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出5.28萬元,社會保障和就業(yè)支出268.48萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.3萬元,節(jié)能環(huán)保支出132.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出739萬元,農(nóng)林水支出43萬元,資源勘探信息等支出1383.22萬元、住房保障支出1185.98萬元。同比減少21%。主要原因是:厲行節(jié)約,相應(yīng)的支出也減少。
二、2016年收入決算情況說明
2016年收入決算3762.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出5.28萬元,社會保障和就業(yè)支出268.48萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.3萬元,節(jié)能環(huán)保支出132.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出739萬元,農(nóng)林水支出43萬元,資源勘探信息等支出1383.22萬元、住房保障支出1185.98萬元。收入決算總體同比減少21%。主要原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算,相應(yīng)的收入也減少。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年度支出決算3762.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出5.28萬元,社會保障和就業(yè)支出268.48萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.3萬元,節(jié)能環(huán)保支出132.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出739萬元,農(nóng)林水支出43萬元,資源勘探信息等支出1383.22萬元、住房保障支出1185.98萬元。支出決算總體同比減少21%。主要原因是:厲行節(jié)約,相應(yīng)的支出也減少。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入決算3762.8萬元,其中:財政撥款收入3741.8萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款21萬元。收入決算總體同比減少21%。主要原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算,相應(yīng)的收入也減少。
2016年度財政撥款支出決算3762.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出5.28萬元,社會保障和就業(yè)支出268.48萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.3萬元,節(jié)能環(huán)保支出132.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出739萬元,農(nóng)林水支出43萬元,資源勘探信息等支出1383.22萬元、住房保障支出1185.98萬元。同比減少21%。主要原因是:厲行節(jié)約,相應(yīng)的支出也減少。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3741.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出5.28萬元,社會保障和就業(yè)支出268.48萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.3萬元,節(jié)能環(huán)保支出132.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出739萬元,農(nóng)林水支出43萬元,資源勘探信息等支出1362.22萬元、住房保障支出1185.98萬元。同比減少21%。主要原因是:厲行節(jié)約,相應(yīng)的支出也減少。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算1683.67萬元,其中:工資福利支出624.14萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助297.31萬元,商品和服務(wù)支出155.19萬元,對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼607.03萬元。同比減少21%。主要原因是:厲行節(jié)約,相應(yīng)的支出也減少。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共23萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0 萬元。因公出國(境)團(tuán)組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與上年決算一致。
2.公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費11.5萬元;公務(wù)用車保有量4輛。與上年決算持平。
3.公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待50批次,每批次約24人次,共11.5萬元;外事接待0批次,0人次,0元。與上年決算持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況本部門 2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出 155.19萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比 2015 年減少17.7萬元,降低10%。 主要原因是:厲行節(jié)約,相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費也降低。
(二)政府采購支出情況說明
本部門 2016 年度政府采購支出總額 0萬元, 其中: 政府采購貨物支出 0萬元、 政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 0萬元, 占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%。(中央部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入 2016 年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與 2016 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、 一般公務(wù)用車3 輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
(1)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部組織對 2016 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 其中, 一級項目0個, 二級項目0個,共涉及資金 0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0 %。
共組織對0個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元。組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出 0萬元。
(2) 部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。
我部門今年首次在部門決算中無項目績效評價結(jié)果。(3) 重點項目績效評價報告(如有)。
主要是指中央高校教育教學(xué)改革專項、國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃、 深部資源探測核心裝備研發(fā)專項、國家數(shù)字圖書館資源建設(shè)及服務(wù)經(jīng)費、 國家出版基金、“金稅”三期工程第二階段項目、博士后日常經(jīng)費等隨2016 年中央決算向全國人大常委會報告的項目績效評價報告(部門可在上報全國人大版本上進(jìn)行適當(dāng)簡化,具體可參照所附簡化后的中科院 2015 年度“干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究”項目績效評價報告,附后)。
(4)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。 由部門結(jié)合績效評價工作開展情況, 在征求財政部部門司意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出口徑一般指一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費。
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]