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2016年度臺山市工業(yè)新城管理委員會決算公開
  • 2017-09-29 04:39:08
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山政府網(wǎng)
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第一部分   臺山市工業(yè)新城管理委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分   臺山市工業(yè)新城管理委員會概況

(一)部門主要職責(zé)

江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園臺山園區(qū)黨工委、管委會(臺山市工業(yè)新城黨工委、管委會)是臺山市委、市人民政府派出機(jī)構(gòu)。主要職能:

①貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī),組織制定園區(qū)有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和行政管理規(guī)定,并組織實施。

②組織實施經(jīng)市政府審批后的園區(qū)總體規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃。

③負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理,包括對建設(shè)項目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批等有關(guān)方面工作。

④負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資、商貿(mào)、統(tǒng)計等有關(guān)工作。

⑤負(fù)責(zé)組織布置市有關(guān)職能部門和園區(qū)內(nèi)所在的鎮(zhèn)(街)在園區(qū)的征地、建設(shè)、管理等有關(guān)工作。

⑥負(fù)責(zé)園區(qū)管委會國有資產(chǎn)和財務(wù)管理工作,按財政管理體制負(fù)責(zé)園區(qū)管委會財政管理工作,協(xié)助國稅、地稅部門做好園區(qū)內(nèi)稅收征管有關(guān)工作。

⑦按管理權(quán)限負(fù)責(zé)管委會機(jī)關(guān)及直屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、監(jiān)察、審計等工作。

⑧承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入臺山市工業(yè)新城管理委員會2016部門決算編報范圍的單位共2個,包括臺山市工業(yè)新城管理委員會本級和下屬事業(yè)單位臺山市工業(yè)新城管理服務(wù)中心。

 

第二部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數(shù)

   

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

6,835.52 

一、一般公共服務(wù)支出

15

237.47 

二、上級補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

17

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

29

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

7

 

七、社會保障和就業(yè)支出

21

8.14

 

8

 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

22

1.09

 

9

 

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

23

6,567.68 

 

10

 

十、住房保障支出

24

 21.15

本年收入合計

11

6,835.52 

本年支出合計

25

6,835.52

   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

12

 

              結(jié)余分配

26

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

 

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

 

合計

14

6,835.52 

合計

28

6,835.52

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6,835.52 

6,835.52 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服務(wù)支出

237.47 

237.47 

 

 

 

 

 

20103

 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

237.47 

237.47 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政運行

179.11 

179.11 

 

 

 

 

 

 2010303

 機(jī)關(guān)服務(wù)

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

 社會保障和就業(yè)支出

8.14 

8.14 

 

 

 

 

 

20803

 財政及社會保險基金的補(bǔ)助

0.10 

0.10 

 

 

 

 

 

2080304

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2080305

財政對生產(chǎn)保險基金的補(bǔ)助

0.06

0.06

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

8.04

8.04

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.11

7.11

 

 

 

 

 

2080502

事業(yè)單位離退休

0.93

0.93

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.09

1.09

 

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

1.09

1.09

 

 

 

 

 

2100501

行政單位醫(yī)療

0.36

0.36

 

 

 

 

 

2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.73

0.73

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,567.68

6,567.68

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

5,367.68

5,367.68

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

1,184.21

1,184.21

 

 

 

 

 

2120802

土地開發(fā)支出

1,680.14

1,680.14

 

 

 

 

 

2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

3.33

3.33

 

 

 

 

 

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

2,500.00

2,500.00

 

 

 

 

 

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

2120901

城市公共設(shè)施

800.00

800.00

 

 

 

 

 

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

400.00

400.00

 

 

 

 

 

2121301

城市公共設(shè)施

400.00

400.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.15

21.15

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.15

21.15

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

21.15

21.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

6,835.52 

267.84 

6,567.68 

 

 

 

201

 一般公共服務(wù)支出

237.47 

237.47 

 

 

 

 

20103

 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

237.47 

237.47 

 

 

 

 

 2010301

行政運行 

179.11 

179.11 

 

 

 

 

 2010303

 機(jī)關(guān)服務(wù)

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

 社會保障及就業(yè)支出

8.14 

8.14 

 

 

 

 

20803

 財政對社會保險基金的補(bǔ)助

0.10 

0.10 

 

 

 

 

2080304

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

0.04

0.04

 

 

 

 

2080305

財政對生育保險基金的補(bǔ)助

0.06

0.06

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

8.04

8.04

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.11

7.11

 

 

 

 

2080502

事業(yè)單位離退休

0.93

0.93

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.09

1.09

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

1.09

1.09

 

 

 

 

2100501

行政單位醫(yī)療

0.36

0.36

 

 

 

 

2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.73

0.73

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,567.68

 

6,567.68

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

5,367.68

 

5,367.68

 

 

 

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

1,184.21

 

1,184.21

 

 

 

2120802

土地開發(fā)支出

1,680.14

 

1,680.14

 

 

 

2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

3.33

 

3.33

 

 

 

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

2,500.00

 

2,500.00

 

 

 

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

800.00

 

800.00

 

 

 

2120901

城市公共設(shè)施

800.00

 

800.00

 

 

 

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

400.00

 

400.00

 

 

 

2121301

城市公共設(shè)施

400.00

 

400.00

 

 

 

221

住房保障支出

21.15

21.15

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.15

21.15

 

 

 

 

2210201

住房公積金

21.15

21.15

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預(yù)算財 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

267.84 

一、一般公共服務(wù)支出

17

237.47 

237.47

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

6,567.68 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

21

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

22

 

 

 

 

7

 

七、社會保障和就業(yè)支出

23

8.14

8.14

 

 

8

 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

24

1.09

1.09

 

 

9

 

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25

6,567.68

 

6,567.68

 

10

 

十、住房保障支出

26

 21.15

 21.15

 

 

11

 

……

27

 

 

 

本年收入合計

12

6,835.52 

本年支出合計

28

6,835.52

267.84

6,567.68

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

 

 

 

      一般公共預(yù)算財政撥款

14

 

 

30

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財政撥款

15

 

 

31

 

 

 

總計

16

6,835.52 

總計

32

6,835.52

267.84

6,567.68

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 267.84

 267.84

 

201

一般公共服務(wù)支出 

 237.47

 237.47

 

20103

 政府辦公廳(室)及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

 237.47

 237.47

 

 2010301

 行政運行

 179.11

 179.11

 

 2010303

 機(jī)關(guān)服務(wù)

 58.36

 58.36

 

208

社會保障和就業(yè)支出

8.14

8.14

 

20803

財政對社會保險基金的補(bǔ)助

0.10

0.10

 

  2080304

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

0.04

0.04

 

 2080305

 財政對生育保險基金的補(bǔ)助

 0.06

 0.06

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

8.04

8.04

 

  2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.11

7.11

 

  2080502

事業(yè)單位離退休

0.93

0.93

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 1.09

 1.09

 

21005

醫(yī)療保障

1.09

1.09

 

  2100501

行政單位醫(yī)療

0.36

0.36

 

  2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.73

0.73

 

221

住房保障支出

21.15

21.15

 

22102

住房改革支出

21.15

21.15

 

2210201

住房公積金

21.15

21.15

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門: 臺山市工業(yè)新城管理委員會                                      單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

205.51 

302

商品和服務(wù)支出

40.00 

30101

  基本工資

59.66 

30201

  辦公費

2.09 

30102

  津貼補(bǔ)貼

136.96 

30202

  印刷費

 

30103

  獎金

0.85 

30203

  咨詢費

6.00 

30104

  其他社會保障繳費

 

30204

  手續(xù)費

 

30106

  伙食補(bǔ)助費

 

30205

  水費

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

8.04 

30207

  郵電費

 

30109

  職業(yè)年金繳費

 

30208

  取暖費

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業(yè)管理費

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

22.33 

30211

  差旅費

0.64 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

30302

  退休費

 

30213

  維修(護(hù))

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30216

  培訓(xùn)費

1.28 

30306

  救濟(jì)費

 

30217

  公務(wù)接待費

 

30307

  醫(yī)療費

1.09 

30218

  專用材料費

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費

 

30311

  住房公積金

21.15 

30227

  委托業(yè)務(wù)費

30.00 

30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會經(jīng)費

 

30313

  購房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

 

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

0.10 

30239

  其他交通費用

 

人員經(jīng)費合計

227.84 

公用經(jīng)費合計

40.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

 

 

部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況,本表當(dāng)年實際沒有發(fā)生數(shù)。

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

6,567.68

6,567.68

 

6,567.68 

 

212

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 6,567.68

 

 

 6,567.68

 

21208

 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

 

 5,367.68

 

 

 5,367.68

 

 2120801

 征地和拆遷補(bǔ)償支出

 

 1,184.21

 

 

 1,184.21

 

 2120802

 土地開發(fā)支出

 

 1,680.14

 

 

 1,680.14

 

2120806 

 土地出讓業(yè)務(wù)支出

 

 3.33

 

 

 3.33

 

 2120899

 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

 

 2,500.00

 

 

 2,500.00

 

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

 

800.00

 

 

800.00

 

2120901

城市公共設(shè)施

 

800.00

 

 

800.00

 

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

 

400.00

 

 

400.00

 

2121301

城市公共設(shè)施

 

400.00

 

 

400.00

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

 

第三部分   臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度總收入6,835.52  萬元,其中本年收入6,835.52 萬元。具體情況如下:

財政撥款收入6,835.52萬元,比上年決算數(shù)增加2,565.55萬元,增長60.08 %。主要原因:一是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和國有土地使用權(quán)出讓收入增加的政府性基金預(yù)算財政撥款收入,二是人員增加。

(二)年度支出總體情況

臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度總支出6,835.52萬元,其中本年支出6,835.52萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)支出237.47萬元,主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費支出。比上年決算數(shù)增加54.04萬元,增長29.46%,主要原因是人員增加及分類不同。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出8.14萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和其他社會保險繳費支出。比上年決算數(shù)增加0.92萬元,增長12.74%,主要原因是人員增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.09萬元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。比上年決算數(shù)增加1.09萬元,主要原因是人員增加及分類的不同。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,567.68萬元,主要支出項目是國有土地出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出和城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。比上年決算數(shù)增加2,552.91萬元,增長63.58%,主要原因是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加的支出和增加國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

5.住房保障(類)支出21.15萬元,主要支出項目是住房公積金。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度財政撥款收入合計 6,835.52萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入267.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加36.95萬元,增長16%;主要原因是人員增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入6,567.68 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6,567.68萬元,主要原因是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加和增加國有土地使用權(quán)出讓收入的政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

(二)2016年度財政撥款支出說明

臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度財政撥款支出合計6,835.52萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出267.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加36.95萬元,增長16%;主要原因是人員增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出6,567.68萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6,567.68萬元;主要原因是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加的支出和增加國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)237.47 萬元,主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費支出;社會保障和就業(yè)支出(類)財政及社會保險基金的補(bǔ)助(款)8.14 萬元,主要用于養(yǎng)老保險繳費和其他社會保險繳費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)1.09萬元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)5,367.68萬元,主要用于土地開發(fā)支出和征地拆遷補(bǔ)償支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)800萬元,主要用于城市公共設(shè)施;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)400萬元,主要用于城市公共設(shè)施;住房保障支出(類)住房改革支出(款)21.15萬元,主要用于住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0 萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)無增減變動,都為0

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0 萬元;公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元。

3.公務(wù)接待費支出 0 萬元。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出40萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少34.75萬元,降低46.49%。主要原因是:本年度沒有發(fā)生宣傳廣告費。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至20161231日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

  

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

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