目 錄
第一部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會概況
(一)部門主要職責(zé)
江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園臺山園區(qū)黨工委、管委會(臺山市工業(yè)新城黨工委、管委會)是臺山市委、市人民政府派出機(jī)構(gòu)。主要職能:
①貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī),組織制定園區(qū)有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和行政管理規(guī)定,并組織實施。
②組織實施經(jīng)市政府審批后的園區(qū)總體規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃。
③負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理,包括對建設(shè)項目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批等有關(guān)方面工作。
④負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資、商貿(mào)、統(tǒng)計等有關(guān)工作。
⑤負(fù)責(zé)組織布置市有關(guān)職能部門和園區(qū)內(nèi)所在的鎮(zhèn)(街)在園區(qū)的征地、建設(shè)、管理等有關(guān)工作。
⑥負(fù)責(zé)園區(qū)管委會國有資產(chǎn)和財務(wù)管理工作,按財政管理體制負(fù)責(zé)園區(qū)管委會財政管理工作,協(xié)助國稅、地稅部門做好園區(qū)內(nèi)稅收征管有關(guān)工作。
⑦按管理權(quán)限負(fù)責(zé)管委會機(jī)關(guān)及直屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、監(jiān)察、審計等工作。
⑧承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入臺山市工業(yè)新城管理委員會2016部門決算編報范圍的單位共2個,包括臺山市工業(yè)新城管理委員會本級和下屬事業(yè)單位臺山市工業(yè)新城管理服務(wù)中心。
第二部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算表
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 |
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公開03表 |
|
部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會 |
|
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|
|
單位:萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
6,835.52 |
267.84 |
6,567.68 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
237.47 |
237.47 |
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
237.47 |
237.47 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政運行 |
179.11 |
179.11 |
|
|
|
|
||
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障及就業(yè)支出 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
||
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
||
2080304 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
||
2080305 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
7.11 |
7.11 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
||
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,567.68 |
|
6,567.68 |
|
|
|
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
5,367.68 |
|
5,367.68 |
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
1,184.21 |
|
1,184.21 |
|
|
|
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1,680.14 |
|
1,680.14 |
|
|
|
||
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
3.33 |
|
3.33 |
|
|
|
||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
|
|
|
||
21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
||
2120901 |
城市公共設(shè)施 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
||
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
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|
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|
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|
公開04表 |
部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財 政 撥 款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
267.84 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
17 |
237.47 |
237.47 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
6,567.68 |
二、外交支出 |
18 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
19 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
22 |
|
|
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
23 |
8.14 |
8.14 |
|
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24 |
1.09 |
1.09 |
|
|
9 |
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25 |
6,567.68 |
|
6,567.68 |
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
26 |
21.15 |
21.15 |
|
|
11 |
|
…… |
27 |
|
|
|
本年收入合計 |
12 |
6,835.52 |
本年支出合計 |
28 |
6,835.52 |
267.84 |
6,567.68 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
14 |
|
|
30 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
15 |
|
|
31 |
|
|
|
總計 |
16 |
6,835.52 |
總計 |
32 |
6,835.52 |
267.84 |
6,567.68 |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會 |
|
|
|
單位:萬元 |
||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
267.84 |
267.84 |
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
237.47 |
237.47 |
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
237.47 |
237.47 |
|
||
2010301 |
行政運行 |
179.11 |
179.11 |
|
||
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
58.36 |
58.36 |
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.14 |
8.14 |
|
||
20803 |
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
0.10 |
|
||
2080304 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.04 |
0.04 |
|
||
2080305 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.06 |
0.06 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.04 |
8.04 |
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
7.11 |
7.11 |
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.93 |
0.93 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.09 |
1.09 |
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.09 |
1.09 |
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.36 |
0.36 |
|
||
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.73 |
0.73 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
21.15 |
21.15 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
21.15 |
21.15 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
21.15 |
21.15 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: 臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
205.51 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.00 |
|
30101 |
基本工資 |
59.66 |
30201 |
辦公費 |
2.09 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
136.96 |
30202 |
印刷費 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.85 |
30203 |
咨詢費 |
6.00 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
|
30205 |
水費 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8.04 |
30207 |
郵電費 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
22.33 |
30211 |
差旅費 |
0.64 |
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.28 |
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
1.09 |
30218 |
專用材料費 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
21.15 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
30.00 |
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.10 |
30239 |
其他交通費用 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
227.84 |
公用經(jīng)費合計 |
40.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|||||||||||
|
部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況,本表當(dāng)年實際沒有發(fā)生數(shù)。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門:臺山市工業(yè)新城管理委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
|
6,567.68 |
6,567.68 |
|
6,567.68 |
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
6,567.68 |
|
|
6,567.68 |
|
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
5,367.68 |
|
|
5,367.68 |
|
||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
|
1,184.21 |
|
|
1,184.21 |
|
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
|
1,680.14 |
|
|
1,680.14 |
|
||
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
|
3.33 |
|
|
3.33 |
|
||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
2,500.00 |
|
|
2,500.00 |
|
||
21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
800.00 |
|
|
800.00 |
|
||
2120901 |
城市公共設(shè)施 |
|
800.00 |
|
|
800.00 |
|
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
400.00 |
|
|
400.00 |
|
||
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。
第三部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度總收入6,835.52 萬元,其中本年收入6,835.52 萬元。具體情況如下:
財政撥款收入6,835.52萬元,比上年決算數(shù)增加2,565.55萬元,增長60.08 %。主要原因:一是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和國有土地使用權(quán)出讓收入增加的政府性基金預(yù)算財政撥款收入,二是人員增加。
(二)年度支出總體情況
臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度總支出6,835.52萬元,其中本年支出6,835.52萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出237.47萬元,主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費支出。比上年決算數(shù)增加54.04萬元,增長29.46%,主要原因是人員增加及分類不同。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出8.14萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和其他社會保險繳費支出。比上年決算數(shù)增加0.92萬元,增長12.74%,主要原因是人員增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.09萬元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。比上年決算數(shù)增加1.09萬元,主要原因是人員增加及分類的不同。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,567.68萬元,主要支出項目是國有土地出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出和城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。比上年決算數(shù)增加2,552.91萬元,增長63.58%,主要原因是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加的支出和增加國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
5.住房保障(類)支出21.15萬元,主要支出項目是住房公積金。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度財政撥款收入合計 6,835.52萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入267.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加36.95萬元,增長16%;主要原因是人員增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入6,567.68 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6,567.68萬元,主要原因是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加和增加國有土地使用權(quán)出讓收入的政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
(二)2016年度財政撥款支出說明
臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度財政撥款支出合計6,835.52萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出267.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加36.95萬元,增長16%;主要原因是人員增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出6,567.68萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6,567.68萬元;主要原因是深茂鐵路周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加的支出和增加國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)237.47 萬元,主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費支出;社會保障和就業(yè)支出(類)財政及社會保險基金的補(bǔ)助(款)8.14 萬元,主要用于養(yǎng)老保險繳費和其他社會保險繳費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)1.09萬元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)5,367.68萬元,主要用于土地開發(fā)支出和征地拆遷補(bǔ)償支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)800萬元,主要用于城市公共設(shè)施;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)400萬元,主要用于城市公共設(shè)施;住房保障支出(類)住房改革支出(款)21.15萬元,主要用于住房公積金。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市工業(yè)新城管理委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0 萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0萬元。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)無增減變動,都為0。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0 萬元;公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元。
3.公務(wù)接待費支出 0 萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出40萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少34.75萬元,降低46.49%。主要原因是:本年度沒有發(fā)生宣傳廣告費。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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