目 錄
第一部分 臺山市市場監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市市場監(jiān)督管理局概況
(一)部門主要職責(zé)
臺山市市場監(jiān)督管理局是政府主管市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的政府機構(gòu)之一。臺山市市場監(jiān)督管理系統(tǒng)主要職責(zé)包括:組織管理工商企業(yè)和從事經(jīng)營活動單位的登記注冊,依法核定注冊單位名稱,審核頒發(fā)有關(guān)執(zhí)照,實行監(jiān)督管理;組織實施各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督;組織監(jiān)督檢查市場競爭行為,查處壟斷和不正當(dāng)競爭案件,依照法律、法規(guī)、規(guī)章打擊走私販私行為以及打擊傳銷等經(jīng)濟(jì)違法違章行為;組織保護(hù)消費者合法權(quán)益,組織查處市場管理中的經(jīng)銷摻假行為,組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量;組織管理商標(biāo)工作,組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為,保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán);監(jiān)督管理廣告經(jīng)營活動;組織管理個體工商戶、個人合伙和私營企業(yè)的登記注冊及監(jiān)督管理;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市市場監(jiān)管體系建設(shè);負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量宏觀管理和誠信體系建設(shè),實施質(zhì)量強市有關(guān)工作;實施現(xiàn)代質(zhì)量監(jiān)管體系規(guī)劃,依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可工作;負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化和計量工作;綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督、風(fēng)險防范和傷害監(jiān)測工作;會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查;依法組織開展全市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務(wù)工作,組織和承擔(dān)市場監(jiān)管系統(tǒng)行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工作;承辦臺山市人民政府和上級工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機關(guān)交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,臺山市市場監(jiān)督管理局納入財政2016年部門決算編報范圍。我局沒有下屬單位。
第二部分 臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門:臺山市市場監(jiān)督管理局 | | | | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 4766.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 4584.01 |
二、上級補助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | | 三、國防支出 | 16 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
六、其他收入 | 6 | 7.01 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |
7 | | 社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 73.35 | |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.71 | ||||
| 8 | | 資源勘探信息等支出 | 21 | 92.50 |
住房保障支出 | 22.45 | ||||
本年收入合計 | 9 | 4773.11 | 本年支出合計 | 22 | 4774.01 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | | 結(jié)余分配 | 23 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 132.22 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 131.32 |
| 12 | | | 25 | |
總計 | 13 | 4905.33 | 總計 | 26 | 4905.33 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開02表 |
部門: | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | | | | | | | 單位:萬元 | |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 4773.11 | 4766.10 | 7.01 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4583.10 | 4576.09 | 7.01 | |||||
20101 | 人大事務(wù) | ||||||||
2010101 | 行政運行 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.35 | 73.35 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:臺山市市場監(jiān)督管理局 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 4774.01 | 4551.30 | 222.71 | | | | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4584 | 4453.79 | 130.21 | |||
20101 | 人大事務(wù) | ||||||
2010101 | 行政運行 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | | | | | | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.35 | 73.35 | | | | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | | | | | | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休 | | | | | | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:臺山市市場監(jiān)督管理局 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 4776.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 4515.04 | 4515.04 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 三、國防支出 | 17 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | | | |
| 7 | | 社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 73.35 | 73.35 | |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.71 | 1.71 | |||||
資源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | |||||
| 8 | | 住房保障支出 | 22 | 22.45 | 22.45 | |
本年收入合計 | 9 | 4776.10 | 本年支出合計 | 23 | 4705.05 | 4705.05 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 71.05 | 71.05 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
總計 | 14 | 4776.10 | 總計 | 28 | 4776.10 | 4776.10 | |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
| | | | | 公開05表 |
部門: | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | | | 單位:萬元 | |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 4705.05 | 4485.28 | 219.77 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4515.04 | 4387.77 | 127.27 | |
20101 | 人大事務(wù) | ||||
2010101 | 行政運行 | ||||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | ||||
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.35 | 73.35 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.71 | 1.71 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:臺山市市場監(jiān)督管理局 單位:萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | | 302 | 商品和服務(wù)支出 | |
30101 | 基本工資 | 1021.77 | 30201 | 辦公費 | 32.31 |
30102 | 津貼補貼 | 1451.58 | 30202 | 印刷費 | 11.15 |
30103 | 獎金 | | 30203 | 咨詢費 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 136.08 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.65 |
30106 | 伙食補助費 | 30.58 | 30205 | 水費 | 3.65 |
30107 | 績效工資 | | 30206 | 電費 | 33.80 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 21.94 | 30207 | 郵電費 | 37.40 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | | 30208 | 取暖費 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 55.52 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 3.99 |
303 | 對個人和家庭的補助 | | 30211 | 差旅費 | 22.53 |
30301 | 離休費 | 1.48 | 30212 | 因公出國(境)費用 | |
30302 | 退休費 | 873.69 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 43.92 |
30303 | 退職(役)費 | | 30214 | 租賃費 | 1.58 |
30304 | 撫恤金 | 29.08 | 30215 | 會議費 | 11.61 |
30305 | 生活補助 | | 30216 | 培訓(xùn)費 | 12.72 |
30306 | 救濟(jì)費 | | 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.60 |
30307 | 醫(yī)療費 | | 30218 | 專用材料費 | |
30308 | 助學(xué)金 | | 30224 | 被裝購置費 | |
30309 | 獎勵金 | 258.32 | 30225 | 專用燃料費 | |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | | 30226 | 勞務(wù)費 | 5.55 |
30311 | 住房公積金 | 241.94 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
30312 | 提租補貼 | | 30228 | 工會經(jīng)費 | 36 |
30313 | 購房補貼 | | 30229 | 福利費 | |
30314 | 采暖補貼 | | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 83.56 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | | 30239 | 其他交通費用 | 2.64 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | | 30240 | 稅金及附加費用 | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14.49 |
| | | 310 | 其他資本性支出 | |
| | | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
| | | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.13 |
| | | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |
| | | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
| | | 31006 | 大型修繕 | |
| | | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
| | | 31008 | 物資儲備 | |
| | | 31009 | 土地補償 | |
| | | 31010 | 安置補助 | |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
| | | 31012 | 拆遷補償 | |
| | | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具購置 | |
| | | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | |
| | | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
| | | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | |
| | | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | |
| | | 30403 | 財政貼息 | |
| | | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | |
| | | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| | | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |
| | | 30707 | 國外債務(wù)付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 贈與 | |
人員經(jīng)費合計 | 4121.98 | 公用經(jīng)費合計363.28 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公開07表 | ||||||||||||
部門: | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | | | | | | 單位:萬元 | |||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
88.27 | | 79.82 | | 79.82 | 8.45 | 87.16 | | 83.56 | | 83.56 | 3.60 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公開08表 |
部門: | 臺山市市場監(jiān)督管理局 | | | | | | 單位:萬元 | |
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | | | | | | | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | | | | | | | |
2120901 | 城市公共設(shè)施 | | | | | | |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。
第三部分 臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度總收入4773.11萬元,其中:本年收入4773.11萬元。具體情況如下:
1、財政撥款收入4247.52萬元,比上年決算數(shù)增加381.34萬元,增長10%。主要原因:一般公共服務(wù)支出和社會保障和就業(yè)支出增加。
2、其他收入130.13萬元,比上年決算數(shù)增加14.12萬元,增長12%。主要原因:銀行利息收入。
(二)年度支出總體情況
我局2016年度總支出4774.01萬元,其中本年支出4774.01萬元。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出4584.01萬元,主要用于工資福利支出2723.18萬元,對個人和家庭的補助1332.80萬元,商品和服務(wù)支出515.03萬元,其他資本性支出等支出13萬元。比上年決算數(shù)增加291.39萬元,增長7%,主要原因是工資調(diào)整,人員支出增加。
2、社會保障和就業(yè)支出73.35萬元,比上年決算數(shù)減少67.96萬元。
3、因機構(gòu)改革和工作需要,增加醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.71萬元;資源勘探信息等支出92.5萬元;住房保障支出22.45萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度財政撥款收入合計4766.10萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加45.64萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。
(二)2016年度財政撥款支出說明
臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度財政撥款支出合計4774.01萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出4705.05萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少15.41萬元。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出4515.04萬元,社會保障和就業(yè)支出73.35萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.71萬元,資源勘探信息等支出92.50萬元,住房保障支出22.45萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為共87.16萬元,完成預(yù)算88.27萬元的99%。其中:因公出國(境)費支出 0萬元,全年未發(fā)生因公出國(境)費支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83.56萬元,完成預(yù)算79.82萬元的105%;公務(wù)接待費支出決算為3.6萬元,完成預(yù)算8.45萬元的66%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少15.63萬元,下降15%。其中:公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少13.65萬元,下降14%;公務(wù)接待費支出決算減少1.98萬元,下降35%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少主要原因是2016年我局嚴(yán)禁公車私用及實行定點維修,大力壓縮車輛運行費用。公務(wù)接待費支出決算減少主要原因是我局公務(wù)接待一律安排在市局食堂,大力壓縮接待費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83.56萬元,占96%;公務(wù)接待費支出3.6萬元,占4%。具體情況如下:1、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出83.56萬元,主要是減少公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用;2、公務(wù)接待費支出3.6萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 4485.27萬元,比上年的3869.84萬元增加615.43萬元,增長15.90%。 主要原因是:2016年原工商局與原質(zhì)監(jiān)局合并,人員數(shù)量增加,工資福利支出總額比2015年增加了711.79萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2016 年度本部門政府采購支出總額 160.26萬元, 其中: 政府采購貨物支出93.62萬元、 政府采購工程支出40.84萬元、 政府采購服務(wù)支出 25.80萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 160.26萬元, 占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 160.26 萬元,占政府采購支出總額的 100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)房屋價值4825.43萬元;車輛共有20輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、其他用車3 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備為0;單價100萬元以上專用設(shè)備為0。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常
維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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