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2016年度臺山市市場監(jiān)督管理局部門決算公開
  • 2017-09-19 01:28:00
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機構(gòu):臺山政府網(wǎng)
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目 錄

第一部分  臺山市市場監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋


部分 臺山市市場監(jiān)督管理局概況


(一)部門主要職責(zé)


臺山市市場監(jiān)督管理局是政府主管市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的政府機構(gòu)之一。臺山市市場監(jiān)督管理系統(tǒng)主要職責(zé)包括:組織管理工商企業(yè)和從事經(jīng)營活動單位的登記注冊,依法核定注冊單位名稱,審核頒發(fā)有關(guān)執(zhí)照,實行監(jiān)督管理;組織實施各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督;組織監(jiān)督檢查市場競爭行為,查處壟斷和不正當(dāng)競爭案件,依照法律、法規(guī)、規(guī)章打擊走私販私行為以及打擊傳銷等經(jīng)濟(jì)違法違章行為;組織保護(hù)消費者合法權(quán)益,組織查處市場管理中的經(jīng)銷摻假行為,組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量;組織管理商標(biāo)工作,組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為,保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán);監(jiān)督管理廣告經(jīng)營活動;組織管理個體工商戶、個人合伙和私營企業(yè)的登記注冊及監(jiān)督管理;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市市場監(jiān)管體系建設(shè);負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量宏觀管理和誠信體系建設(shè),實施質(zhì)量強市有關(guān)工作;實施現(xiàn)代質(zhì)量監(jiān)管體系規(guī)劃,依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可工作;負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化和計量工作;綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督、風(fēng)險防范和傷害監(jiān)測工作;會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查;依法組織開展全市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務(wù)工作,組織和承擔(dān)市場監(jiān)管系統(tǒng)行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工作;承辦臺山市人民政府和上級工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機關(guān)交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,臺山市市場監(jiān)督管理局納入財政2016年部門決算編報范圍。我局沒有下屬單位。

   第二部分  臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算表


     

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:臺山市市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

4766.10 

一、一般公共服務(wù)支出

14

4584.01 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

7.01 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

7

 

社會保障和就業(yè)支出

20

73.35 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.71

 

8

 

 資源勘探信息等支出

21

92.50 

住房保障支出

22.45

本年收入合計

9

4773.11 

本年支出合計

22

 4774.01

         用事業(yè)基金彌補收支差額

10

 

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

132.22 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

131.32

 

12

 

 

25

 

總計

13

4905.33 

總計

26

 4905.33

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。


     


     

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

臺山市市場監(jiān)督管理局 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4773.11

4766.10

7.01

201

一般公共服務(wù)支出

4583.10

4576.09

7.01

20101

人大事務(wù)

2010101

行政運行

2010102

一般行政管理事務(wù)

2010199

其他人大事務(wù)支出

208

社會保障和就業(yè)支出

73.35

73.35

20805

行政事業(yè)單位離退休

2080501

歸口管理的行政單位離退休

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.71

1.71

215

資源勘探信息等支出

92.50

92.50

221

住房保障支出

22.45

22.45

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



支出決算表

公開03表

部門:臺山市市場監(jiān)督管理局                                                                     單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4774.01 

4551.30 

222.71 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

4584

4453.79

130.21

20101

人大事務(wù)

2010101

行政運行

2010102

一般行政管理事務(wù)

2010199

其他人大事務(wù)支出

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

73.35 

73.35 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.71

1.71

215

資源勘探信息等支出

92.50

92.50

221

住房保障支出

22.45

22.45

注:本表反映部門本年度各項支出情況。



財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:臺山市市場監(jiān)督管理局                                           單位:萬元  

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

4776.10 

一、一般公共服務(wù)支出

15

4515.04 

4515.04 

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

7

 

社會保障和就業(yè)支出

21

73.35 

73.35 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.71

1.71

資源勘探信息等支出

92.50

92.50

 

8

 

 住房保障支出

22

22.45 

22.45 

 

本年收入合計

9

4776.10 

本年支出合計

23

4705.05 

4705.05 

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

71.05 

71.05 

 

      一般公共預(yù)算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

4776.10 

總計

28

4776.10 

4776.10 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


     


     

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

臺山市市場監(jiān)督管理局

 

 

單位:萬元

項    

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 4705.05

4485.28

219.77 

201

一般公共服務(wù)支出

4515.04

4387.77

127.27

20101

人大事務(wù)

2010101

行政運行

2010102

一般行政管理事務(wù)

2010199

其他人大事務(wù)支出

208

社會保障和就業(yè)支出

73.35

73.35

20805

行政事業(yè)單位離退休

2080501

歸口管理的行政單位離退休

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.71

1.71

215

資源勘探信息等支出

92.50

92.50

221

住房保障支出

 22.45

 22.45

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。





一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:臺山市市場監(jiān)督管理局                                                               單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類
     
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
     
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 

302

商品和服務(wù)支出

 

30101

  基本工資

1021.77 

30201

  辦公費

32.31 

30102

  津貼補貼

1451.58 

30202

  印刷費

11.15 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

30104

  其他社會保障繳費

136.08 

30204

  手續(xù)費

0.65 

30106

  伙食補助費

30.58 

30205

  水費

3.65 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

33.80 

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

21.94 

30207

  郵電費

37.40 

30109

  職業(yè)年金繳費

 

30208

  取暖費

 

30199

  其他工資福利支出

55.52 

30209

  物業(yè)管理費

3.99 

303

對個人和家庭的補助

 

30211

  差旅費

22.53 

30301

  離休費

1.48 

30212

  因公出國(境)費用

 

30302

  退休費

873.69 

30213

  維修(護(hù))費

43.92 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

1.58 

30304

  撫恤金

29.08 

30215

  會議費

11.61 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓(xùn)費

12.72 

30306

  救濟(jì)費

 

30217

  公務(wù)接待費

3.60 

30307

  醫(yī)療費

 

30218

  專用材料費

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費

 

30309

  獎勵金

258.32 

30225

  專用燃料費

 

30310

  生產(chǎn)補貼

 

30226

  勞務(wù)費

5.55 

30311

  住房公積金

241.94 

30227

  委托業(yè)務(wù)費

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經(jīng)費

36 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

83.56 

30315

  物業(yè)服務(wù)補貼

 

30239

  其他交通費用

2.64 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

14.49 

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購置

2.13 

 

 

 

31003

  專用設(shè)備購置

 

 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

31013

  公務(wù)用車購置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對企事業(yè)單位的補貼

 

 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補貼

 

 

 

 

30402

  事業(yè)單位補貼

 

 

 

 

30403

  財政貼息

 

 

 

 

30499

  其他對企事業(yè)單位的補貼

 

 

 

 

307

債務(wù)利息支出

 

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

 

 

30707

  國外債務(wù)付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈與

 

人員經(jīng)費合計

4121.98 

公用經(jīng)費合363.28

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


     


     


     

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

臺山市市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

 

單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
     
購置費

公務(wù)用車
     
運行費

小計

公務(wù)用車
     
購置費

公務(wù)用車
     
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 88.27

 

 79.82

 

 79.82

8.45

 87.16

 

 83.56

 

 83.56

 3.60

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況


     


     

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:

臺山市市場監(jiān)督管理局

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0 

 0

 0

 0

0 

0 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共設(shè)施

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

  第三部分  臺山市市場監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

  一、2016年度收入支出決算總體情況說明

 (一)年度收入總體情況

  臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度總收入4773.11萬元,其中:本年收入4773.11萬元。具體情況如下:

1、財政撥款收入4247.52萬元,比上年決算數(shù)增加381.34萬元,增長10%。主要原因:一般公共服務(wù)支出和社會保障和就業(yè)支出增加。

2、其他收入130.13萬元,比上年決算數(shù)增加14.12萬元,增長12%。主要原因:銀行利息收入。

(二)年度支出總體情況

     我局2016年度總支出4774.01萬元,其中本年支出4774.01萬元。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出4584.01萬元,主要用于工資福利支出2723.18萬元,對個人和家庭的補助1332.80萬元,商品和服務(wù)支出515.03萬元,其他資本性支出等支出13萬元。比上年決算數(shù)增加291.39萬元,增長7%,主要原因是工資調(diào)整,人員支出增加。

2、社會保障和就業(yè)支出73.35萬元,比上年決算數(shù)減少67.96萬元。

3、因機構(gòu)改革和工作需要,增加醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.71萬元;資源勘探信息等支出92.5萬元;住房保障支出22.45萬元。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度財政撥款收入合計4766.10萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加45.64萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。

(二)2016年度財政撥款支出說明

臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度財政撥款支出合計4774.01萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出4705.05萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少15.41萬元。

分功能科目看,一般公共服務(wù)支出4515.04萬元,社會保障和就業(yè)支出73.35萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.71萬元,資源勘探信息等支出92.50萬元,住房保障支出22.45萬元。

   三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市市場監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為87.16萬元,完成預(yù)算88.27萬元的99%。其中:因公出國(境)費支出 0萬元,全年未發(fā)生因公出國(境)費支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83.56萬元,完成預(yù)算79.82萬元的105%;公務(wù)接待費支出決算為3.6萬元,完成預(yù)算8.45萬元的66%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少15.63萬元,下降15%。其中:公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少13.65萬元,下降14%;公務(wù)接待費支出決算減少1.98萬元,下降35%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少主要原因是2016年我局嚴(yán)禁公車私用及實行定點維修,大力壓縮車輛運行費用。公務(wù)接待費支出決算減少主要原因是我局公務(wù)接待一律安排在市局食堂,大力壓縮接待費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83.56萬元,占96%;公務(wù)接待費支出3.6萬元,占4%。具體情況如下:1、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出83.56萬元,主要是減少公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用;2、公務(wù)接待費支出3.6萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2016 年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 4485.27萬元,比年的3869.84萬元增加615.43萬元,增長15.90%。 主要原因是:2016年原工商局與原質(zhì)監(jiān)局合并,人員數(shù)量增加,工資福利支出總額比2015年增加了711.79萬元。

(二)政府采購支出情況說明

     2016 年度本部門政府采購支出總額 160.26萬元, 其中: 政府采購貨物支出93.62萬元、 政府采購工程支出40.84萬元、 政府采購服務(wù)支出 25.80萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 160.26萬元, 占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 160.26 萬元,占政府采購支出總額的 100%。 

     (三)國有資產(chǎn)占用情況

  截至 2016 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)房屋價值4825.43萬元;車輛共有20輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、其他用車3 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備為0;單價100萬元以上專用設(shè)備為0。

     (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

     2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

     

       第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。

、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常

維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 


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