目 錄
第一部分 臺山市財政局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市財政局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市財政局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市財政局概況
一、主要職責
(一) 臺山市財政局是主管全市財政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定;
(二) 承擔本級各項財政收支管理的責任,制定全市財政和預算收入計劃,管理和監(jiān)督各項財政收入;負責本級非稅收入及各項政府性基金管理;
(三) 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預算會計核算制度,負責本級財政資金調(diào)度和財政總預算會計工作;
(四) 負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度;負責各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理,編制本級社會保障預決算草案并組織執(zhí)行;
(五) 監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況,承擔財政支出績效管理工作;管理全市會計工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照本部門決算編報要求,納入臺山市財政局2015年部門決算編報范圍的單位共4個,包括臺山市財政局本級和下屬3個預算單位(臺山市財政國庫支付中心、臺山市財政投資審核中心、臺山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室)。
第二部分 臺山市財政局2016年部門決算表
第三部分 臺山市財政局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
臺山市財政局2016年度總收入1,972.72萬元,其中本年收入1,868.48萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入1,816.84萬元,比上年決算數(shù)增加83.91萬元,增長4.84%。主要原因是人員經(jīng)費增加;
2.其他收入51.64萬元,比上年決算數(shù)增加24.42萬元,增長89.71 %。主要原因是銀行利息收入、非本級財政撥款收入。
(二)年度支出總體情況
臺山市財政局2016年度總支出1,972.72萬元,其中本年支出1,840.49萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出1,551.01萬元,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)及其他一般公共服務(wù)支出,比上年決算數(shù)減少99.03萬元,下降6%,主要原因是公用支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出192.74萬元,主要支出項目有財政對社會保險基金的補助、歸口管理的行政單位離退休及撫恤支出,比上年決算數(shù)增加18.03萬元,增長10.33%,主要原因是增加死亡撫恤支出18.13萬元。
3.住房保障支出90.12萬元,主要支出項目有住房公積金,比上年決算數(shù)增加13.98萬元,增長18.36%,主要原因是計算公積金的工資基數(shù)提高。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
臺山市財政局2016年度財政撥款收入合計1,816.84 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1.816.84萬元,比年初預算數(shù)減少578.08萬元,下降24.14%;主要原因是減少公用經(jīng)費開支;政府性基金預算財政撥款收入0元,與上年保持一致。
(二)2016年度財政撥款支出說明
臺山市財政局2016年度財政撥款支出合計1,840.49萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出1,840.49萬元,比年初預算數(shù)減少554.43萬元,下降23.15%;主要原因是減少公用經(jīng)費開支;政府性基金預算財政撥款支出0元,與上年保持一致。
分功能科目看
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(款)37.65萬元,主要用于工資福利支出37.65萬元。
2. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)支出(款)1,511.36萬元,主要用于工資福利支出1013.63萬元,商品和服務(wù)支出385.09萬元,對個人和家庭補助4.54萬元,其他資本性支出108.10萬元。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)0.36萬元,主要用于工資福利支出的生育險、工傷險。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)174.25萬元,主要用于工資福利支出的其他社會保障繳費30.83萬元,對個人和家庭的補助的退休費143.42萬元。
5. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)18.13萬元,主要用于對個人和家庭的補助的死亡撫恤金18.13萬元。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)90.12萬元,主要用于對個人和家庭的補助的住房公積金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)6.62萬元,主要用于工資福利支出的其他社會保障繳費6.62萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市財政局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21.48萬元,完成預算49.2萬元的43.66 %。其中:因公出國(境)費支出決算為1.03元,年初預算0元,主要是根據(jù)實際工作安排,經(jīng)報請批準,臨時增加出境任務(wù);公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為19.24萬元,完成預算39.06萬元的49.26 %,主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支;公務(wù)接待費支出決算為1.21萬元,完成預算10.14萬元的11.93 %,主要是減少各類公務(wù)接待開支。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少42.62萬元,下降66.49 %。其中:因公出國(境)費支出決算比上年增加1.03萬元,增長100%,主要是根據(jù)實際工作安排,經(jīng)報請批準,臨時增加出境任務(wù);公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比上年減少29.61萬元,下降60.61%,主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支;公務(wù)接待費支出決算比上年減少14.04萬元,下降92.07 %,主要是減少各類公務(wù)接待開支。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費1.03萬元,占4.8%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.24萬元,占89.57%;公務(wù)接待費支出1.21萬元,占5.63%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出1.03萬元,全年使用財政撥款安排局機關(guān)出境團組2個、累計5人。開支內(nèi)容包括(1)局主要領(lǐng)導2人前往香港與香港食品有限公司等三家借款方洽談關(guān)于政府提前歸還借款事宜,開支0.34萬元;(2)局主要領(lǐng)導3人前往香港參加2016年香港春茗暨投資環(huán)境推介會議,開支0.69萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.24萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0元,公務(wù)用車運行及維護支出19.24萬元,2016年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量為5輛,主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)出差、參加會議、學習培訓等。
3.公務(wù)接待費支出1.21萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬3個單位,發(fā)生國內(nèi)接待6次,接待人數(shù)共52人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出164.76萬元,比上年減少345.11萬元,下降67.69%。主要原因是履行節(jié)約,壓減不必要的經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額8.38萬元,屬政府采購貨物支出8.38萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門一般公務(wù)用車5輛(用于機要通、應(yīng)急工作); 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺1套:屬2008年購入的集中支付系統(tǒng)服務(wù)器及設(shè)備價值65萬;單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2016年本部門無預算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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