目 錄
第一部分 2016年臺山市統(tǒng)計局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 臺山市統(tǒng)計局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
(一)臺山市統(tǒng)計局是市政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省有關統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施;承擔組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和制度的實施,指導全市統(tǒng)計工作。
(二)組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目和調(diào)查方案并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟核算工作。
(三)會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督,向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢服務。
(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、對外經(jīng)濟、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(六)組織全市及各鎮(zhèn)(街、場)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享和發(fā)布制度
(七)依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)(街、場)、市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目,指導統(tǒng)計基層建設和統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化建設,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。
(八)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導各鎮(zhèn)(街、場)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則的實施工作,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
(九)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。
(二)局設有辦公室、統(tǒng)計法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計股、人口與社會科技統(tǒng)計股(臺山市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊)等6個股室(隊)。
第二部分 臺山市統(tǒng)計局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 587.53 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 562.18 |
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 31.88 |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16 | 1.33 |
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、住房保障支出 | 17 | 20.32 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 | 25.28 | 六、科學技術支出 | 19 |
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…… | 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 612.81 | 本年支出合計 | 22 | 615.71 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 7.97 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 5.07 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 620.78 | 總計 | 26 | 620.78 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關填表說明: (1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。 (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。 (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。 (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
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收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 612.81 | 587.53 |
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| 25.28 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 559.28 | 534.00 |
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| 25.28 | |
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 559.28 | 534.00 |
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| 25.28 | |
2010501 | 行政運行 | 271.93 | 271.93 |
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2010507 | 專項普查活動 | 253.66 | 253.66 |
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2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 4.50 | 4.50 |
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2010599 | 其他統(tǒng)計統(tǒng)計信息事務支出 | 29.19 | 3.91 |
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| 25.28 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.88 | 31.88 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
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210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.33 | 1.33 |
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21011 | 醫(yī)療保障支出 | 1.33 | 1.33 |
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2101101
| 行政單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
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2101103
| 公務員醫(yī)療補助 | 0.55 | 0.55 |
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221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |
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2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。 (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。 (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 615.71 | 325.46 | 290.25 |
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| ||
201 | 一般公共服務支出 | 562.18 | 271.93 | 290.25 |
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20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 562.18 | 271.93 | 290.25 |
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2010501 | 行政運行 | 271.93 | 271.93 |
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2010507 | 專項普查活動 | 253.66 |
| 253.66 |
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2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 4.50 |
| 4.50 |
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2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 32.09 |
| 32.09 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.88 | 31.88 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.33 | 1.33 |
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21011 | 醫(yī)療保障支出 | 1.33 | 1.33 |
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2101101 | 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
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2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 0.55 | 0.55 |
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221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |
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2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 |
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注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。 (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。 (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 583.62 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 530.09 | 530.09 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 31.88 | 31.88 |
|
| 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | 1.33 | 1.33 |
|
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 18 | 20.32 | 20.32 |
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| 5 |
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| 19 |
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| 6 |
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| 20 |
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| 7 |
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| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 9 | 583.62 | 本年支出合計 | 23 |
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年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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一般公共預算財政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 583.62 | 總計 | 28 | 583.62 | 583.62 |
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注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。 (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。 (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。 (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 583.62 | 325.46 | 258.16 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 530.09 | 271.93 | 258.16 | |
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 530.09 | 271.93 | 258.16 | |
2010501 | 行政運行 | 271.93 | 271.93 |
| |
2010507 | 專項普查活動 | 253.66 |
| 253.66 | |
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 4.50 |
| 4.50 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.88 | 31.88 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.33 | 1.33 |
| |
21011 | 醫(yī)療保險 | 1.33 | 1.33 |
| |
2101101 | 公務醫(yī)療補助 | 0.78 | 0.78 |
| |
221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 |
| |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)1欄=(2+3)欄。 (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。 (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | |||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 228.62 | 302 | 商品和服務支出 | 26.41 | |
30101 | 基本工資 | 77.78 | 30201 | 辦公費 | 1.82 | |
30102 | 津貼補貼 | 112.60 | 30202 | 印刷費 | 4.78 | |
30103 | 獎金 | 25.00 | 30203 | 咨詢費 |
| |
30104 | 其他社會保障繳費 | 13.24 | 30204 | 手續(xù)費 |
| |
30106 | 伙食補助費 |
| 30205 | 水費 | 0.33 | |
30107 | 績效工資 |
| 30206 | 電費 | 1.58 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
| 30207 | 郵電費 | 1.96 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 |
| 30208 | 取暖費 |
| |
30199 | 其他工資福利支出 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 |
| |
303 | 對個人和家庭的補助 | 70.43 | 30211 | 差旅費 | 1.44 | |
30301 | 離休費 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 |
| |
30302 | 退休費 | 31.88 | 30213 | 維修(護)費 | 2.43 | |
30303 | 退職(役)費 |
| 30214 | 租賃費 | 1.07 | |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會議費 | 2.03 | |
30305 | 生活補助 |
| 30216 | 培訓費 | 1.05 | |
30306 | 救濟費 |
| 30217 | 公務接待費 | 1.65 | |
30307 | 醫(yī)療費 |
| 30218 | 專用材料費 |
| |
30308 | 助學金 |
| 30224 | 被裝購置費 |
| |
30309 | 獎勵金 | 3.74 | 30225 | 專用燃料費 |
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30310 | 生產(chǎn)補貼 |
| 30226 | 勞務費 | 0.59 | |
30311 | 住房公積金 | 20.32 | 30227 | 委托業(yè)務費 |
| |
30312 | 提租補貼 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.04 | |
30313 | 購房補貼 |
| 30229 | 福利費 |
| |
30314 | 采暖補貼 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 1.14 | |
30315 | 物業(yè)服務補貼 |
| 30239 | 其他交通費用 |
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30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 14.49 | 30240 | 稅金及附加費用 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.50 | |
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| 310 | 其他資本性支出 |
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| 31001 | 房屋建筑物購建 |
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| 31002 | 辦公設備購置 |
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| 31003 | 專用設備購置 |
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| 31005 | 基礎設施建設 |
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| 31006 | 大型修繕 |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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| 31008 | 物資儲備 |
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| 31009 | 土地補償 |
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| 31010 | 安置補助 |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
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| 31012 | 拆遷補償 |
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| 31013 | 公務用車購置 |
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| 31019 | 其他交通工具購置 |
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| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
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| 31099 | 其他資本性支出 |
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| 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 |
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| 30401 | 企業(yè)政策性補貼 |
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| 30402 | 事業(yè)單位補貼 |
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| 30403 | 財政貼息 |
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| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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| 307 | 債務利息支出 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務付息 |
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| 30707 | 國外債務付息 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 贈與 |
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人員經(jīng)費合計299.05 |
| 公用經(jīng)費合計26.41 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。 (4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。
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| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 | ||||||||||||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
| 2016年度預算數(shù) | 2016年度決算數(shù) |
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| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
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| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 10.51 |
| 10.51 |
| 8.02 | 2.49 | 9.11 |
| 7.46 |
| 7.46 | 1.65 |
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| 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。 (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門:臺山市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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注:該表當年沒有發(fā)生數(shù)。有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。 (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。 (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
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第三部分 臺山市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
本局為財政全額撥款單位,本年收入合計612.81元,其中:2016年度財政撥款收入587.53萬元,其他收入25.28萬元;本年支出合計615.71萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.97萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬元,其中:
(一)年度收入總體情況
臺山市統(tǒng)計局2016年度總收入612.81萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入587.53萬元,比2015年決算數(shù)增加201.47萬元,增長52.19%。主要原因:一是一般公共服務、社會保障和就業(yè)及住房保障收入增加,二是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費收入增加。
2.其他收入25.28萬元,比上年決算數(shù)減少10.13萬元,減少28.61%。主要原因:是江門市統(tǒng)計局專項經(jīng)費撥入減少。
(二)年度支出總體情況
本局為財政全額撥款單位,2016年度支出615.71萬元,比2015年決算數(shù)增加195.90萬元,增長46.66%。主要原因:一是一般公共服務、社會保障和就業(yè)及住房保障支出增加,二是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬元。具體情況如下:
(三)、2016年度支出具體情況
1、2016年度支出615.71萬元。其中: 一般公共服務(類)支出統(tǒng)計信息事務(款)562.18萬元,社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)31.88萬元,主要用于退休人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)1.33萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)20.32萬元,主要用于人員住房改革支出。
2、一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務支出562.18萬元,主要用于行政運行、專項統(tǒng)計業(yè)務及統(tǒng)計抽樣調(diào)查等項目支出,比2015年決算數(shù)增加193.65萬元,增長52.55%。主要原因是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。
3、社會保障和就業(yè)支出31.88萬元,主要用于行政單位退休人員經(jīng)費,比2015年決算數(shù)增1.77萬元,增加4.89%。主要原因是退休人員經(jīng)費增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.33萬元,主要用于醫(yī)療保障支出,比2015年決算數(shù)增1.33萬元,增長100.00%。主要原因是上年無醫(yī)療保障支出。
4、住房保障支出20.32萬元,主要用于住房改革支出,比2015年決算數(shù)增2.20萬元,增長12.14%。主要原因是在職人員經(jīng)費增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總體說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
臺山市統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計583.62萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入583.62萬元,比年初預算數(shù)減少13.84 萬元,下降2.32%;主要原因是人員經(jīng)費支出減少;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年決算持平,沒有增減變化。
(二)2016年度財政撥款支出說明
臺山市統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計583.62萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出583.62萬元,比年初預算數(shù)減少13.84萬元,下降2.32 %;主要原因是人員經(jīng)費支出減少;2016年本部門沒有政府性基金預算財政撥款支出。其中:
1、工資福利支出228.62萬元,占支出的39.17%。主要包括基本工資77.78萬元、津貼補貼112.60萬元、獎金25.00萬元、其他社會保障繳費13.24萬元。
2、商品和服務支出26.41萬元,占支出的4.53%。主要包括辦公費1.82萬元、印刷費4.78萬元、水費0.33萬元、電費1.58萬元、郵電費1.96萬元、差旅費1.44萬元、維修(護)費2.43萬元、租賃費1.07萬元、會議費2.03萬元、培訓費1.05萬元、公務接待費1.65萬元、勞務費0.59萬元、工會經(jīng)費1.04萬元、公務用車運行維護費1.14萬元、其他商業(yè)和服務支出3.50萬元。
3、對個人和家庭的補助支出70.43萬元,占支出的12. 07%。主要包括退休費31.88萬元、獎勵金3.74萬元、住房公積金20.32萬元、其他對個人和家庭補助14.49萬元。
4、項目支出258.16萬元,占支出的44.23%。比上年決算增加22.00萬元,增長17.53%。主要原因:臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。其中:一是臺山市全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費25.00萬元;二是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費85.00萬元;三是常年性人口變動抽樣調(diào)查經(jīng)費3.00萬元;四是勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費1.50萬元;五是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(PDA機)143.66萬元。
分功能科目看。一般公共預算財政支出決算583.62萬元,比上年決算增加197.55萬元,增長51.17%。主要原因:一是一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)530.09萬元,主要用于:行政運行271.93萬元,專項普查活動253.66萬元,統(tǒng)計抽樣調(diào)查4.50萬元;二是社會保障和就業(yè)支出31.88萬元,主要用于退休人員補貼支出、;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.33萬元,主要用于在職人員醫(yī)保繳費支出;四是住房保障支出20.32萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市統(tǒng)計局2016度年用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計9.11萬元,總體情況如下:
臺山市統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.11萬元,完成預算11.14萬元的81.78%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與去年同期沒有增減變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為7.46萬元,完成預算8.64萬元的86.34%;公務接待費支出決算為1.65萬元,完成預算2.44萬元的67.62%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)9.11萬元,比上年減少2.48萬元,下降21.40 %。具體情況如下:
1、2016年本部門沒有因公出國(境)經(jīng)費支出。
2、2016年本部門沒有公務用車輛購置費支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出7.46萬元,與去年同期減少1.55萬元,減少17.20%。主要包括:(1)公務用車保有量1部。(2)全年公務用車運行維護費支出7.46萬元,主要用于公務車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行費等支出。根據(jù)市公務用車改革方案,2016年我局拍賣其中一部公務用車,與上年決算減少1臺,減少50%。。
4、公務接待費支出1.65萬元,公務接待19次,接待171人次,比去年同期減少0.93萬元,減少36.05%,主要包括上級公務、統(tǒng)計業(yè)務部門進行業(yè)務交流等按公務接待規(guī)定的支出。全年接待人次比上年有所減少。主要原因是:2016年我局嚴格控制公務接待人次、嚴格公務接待標準,全年公務接待費用略有減少。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出26.41萬元,比上年增加7.50萬元,增長39.66%。主要原因:是用于保障機關正常運行購買貨物或服務的各項開支增加,包括辦公費1.82萬元、辦公用房水費0.33萬元、辦公用房電費1.58萬元、印刷費4.78萬元、郵電費1.96萬元、差旅費1.44萬元、維修(護)費2.43萬元、租賃費1.07萬元、會議費2.03萬元、培訓費1.05萬元、公務接待費1.65萬元、勞務費0.59萬元、工會經(jīng)費1.04萬元、公務用車運行維護費1.14萬元、其他商品和服務支出3.50萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額145.50萬元,其中:政府采購貨物支出145.50萬元,政府采購貨物主要是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查PDA機。2016年本部門沒有政府采購工程支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,車牌(粵JF8842),北京現(xiàn)代(BH7180A)價值16.23萬元,(用于機要通信、應急工作)。當年無公務用車購置費支出。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預算管理要求,本部門組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中,組織對1個項目進行預算績效評價,涉及項目金額228.66萬元??冃гu價結(jié)果顯示,臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查,查清我市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活,新變化,對科學制定“三農(nóng)”政策、促進我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會,具有十分重要的意義。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款):反映統(tǒng)計、信息事務方面的支出。
十四、統(tǒng)計信息事務(類)行政運行(款):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十五、統(tǒng)計信息事務(類)一般行政管理事務(款):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十六、統(tǒng)計信息事務(類)專項統(tǒng)計業(yè)務(款):反映各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
十七、統(tǒng)計信息事務(類)統(tǒng)計管理(款):反映統(tǒng)計信息化建設、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出。
十八、統(tǒng)計信息事務(類)專項普查活動(款):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
十九、統(tǒng)計信息事務(類)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
二十、統(tǒng)計信息事務(類)事業(yè)運行(款):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
二十一、統(tǒng)計信息事務(類)其他統(tǒng)計信息事務支出(款):反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。
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