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2016年臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預算公開
  • 2016-03-01 07:46:00
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機構(gòu):臺山政府網(wǎng)
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目 錄

 

第一部分  臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

 

一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī),落實市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作決定,組織起草地方規(guī)范性文件和實施細則,組織編制相關(guān)規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關(guān)政策、標準并指導和監(jiān)督實施。

(二)負責推進住房制度改革和住房保障工作;負責市保障性和政策性住房的建設(shè)、維修、租售和監(jiān)督管理;指導全市住房制度改革,會同有關(guān)部門做好保障性住房資金安排,并監(jiān)督各鎮(zhèn)(街、場)組織實施。

(三)負責住房公積金、住房資金和住宅專項維修資金的監(jiān)管,確保資金的安全和有效使用。

(四)承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。負責商品房預售、房地產(chǎn)交易與權(quán)屬登記管理、落實房屋政策;負責城鎮(zhèn)房屋租賃、危房鑒定、白蟻防治、住宅室內(nèi)裝飾裝修和房屋拆遷管理;指導房地產(chǎn)中介服務(wù)和物業(yè)管理;提出全市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。

(五)承擔指導城市建設(shè)的責任。參與市重點項目建設(shè)年度計劃的擬定,指導協(xié)調(diào)市重點工程和大中型建設(shè)項目,組織政府投資房屋、市政工程建設(shè)項目的建設(shè)管理。

(六)承擔規(guī)范、指導村鎮(zhèn)建設(shè)的責任。指導村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè),改善人居環(huán)境。會同有關(guān)部門做好風景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)的申報工作;指導全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。

(七)監(jiān)督管理建筑市場,規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導全市建設(shè)工程和建筑業(yè)的行業(yè)改革發(fā)展,監(jiān)督工程建設(shè)定額的實施;負責推進工程勘察設(shè)計業(yè)的改革發(fā)展。

(八)承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。負責全市工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作的指導和監(jiān)督檢查;指導編制工程質(zhì)量安全事故應急救援預案,組織或參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理。

(九)承擔推進建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的責任。組織科技項目研究開發(fā),指導建設(shè)科技成果推廣應用,負責建筑節(jié)能工作,負責散裝水泥和商品混凝土的管理工作,組織制定地方工程建設(shè)技術(shù)性措施并監(jiān)督實施。負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專業(yè)技術(shù)人才的培訓,配合做好行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評審工作。

(十)承辦市人民政府與上級主管部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)本部門預算為匯總預算,包括:臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:臺山市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、臺山市城建監(jiān)察大隊、臺山市住宅專項維修資金管理中心、臺山市建設(shè)工程造價管理站、臺山市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理所、臺山市房屋租賃管理所、臺山市住宅管理服務(wù)中心、江門市住房公積金中心臺山管理部。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、住房保障和房屋管理股(市社會住房保障管理委員會辦公室)、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、行政審批服務(wù)股、中介物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、建筑市場和建筑工程管理股、技術(shù)管理股(市散裝水泥辦公室、墻材革新與建筑節(jié)能辦公室、房屋安全鑒定辦公室)、財務(wù)股、組織人事股;部門本部編制人數(shù)39人,實有人數(shù)42人,臨時工作人員9人,離退休人員57人。


第二部分  2016年部門預算表

 

                  收支總體情況表               表1

 

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總

                             單位:萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項 目

2016年預算

一、財政撥款

3680.59

一、基本支出

1183.38

二、財政專戶撥款

 

二、項目支出

2497.21

三、其他資金

 

三、單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

3680.59

本年支出合計

3680.59

 

 

 

 

四、上級補助收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級支出

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

收入總計

3680.59

支出總計

3680.59

 注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。


表2 

                       收入總體情況表          

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                單位:萬元


項目

2016年預算

、預算撥款

3680.59

一般公共預算撥款

3043.59

基金預算撥款

637

二、財政專戶

 

教育收費

 

其他財政收入

 

三、其他資金

 

事業(yè)收入

 

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計

3680.59

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

 

 

收入總計

3680.59

 

表3

                       支出總體情況表

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                    單位:萬元                             

 

項目

2016年預算

一、基本支出

1183.38

工資福利支出

1055.04

一般商品和服務(wù)支出

89.01

對個人和家庭的補助

39.33

其他資本性支出等

 

 

 

二、項目支出

2497.21

日常運轉(zhuǎn)類項目

833.01

政府購買服務(wù)類項目

 

其他類項目

1664.2

科技研發(fā)類項目

 

基本建設(shè)類項目

 

補助企事業(yè)類項目

 

信息化運維類項目

 

專項業(yè)務(wù)類項目

 

因公出國(境)項目

 

信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

本年支出合計

3680.59

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

支出總計

3680.59

 

 

 

表4

               財政撥款收支總體情況表

 

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總

單位:萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

、一般公共預算

3043.59

、一般公共預算

3043.59

二、政府性基金預算

637

二、政府性基金預算

637

三、國有資本經(jīng)營預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 

 

 

 

 

本年收入合計

3680.59

本年支出合計

3680.59






 

                  表5

             一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                                單位:萬元

 

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

3680.59

1183.38

2497.21

[215]—般公共服務(wù)支出

 

1183.38

 

[2150301]行政運行

 

464.37

 

[2150399]其他建筑業(yè)支出

 

719.01

4742.86

[20111]紀檢監(jiān)察事務(wù)

 

 

 

[2011105]派駐派出機構(gòu)

 

 

 

[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

 

 

 

[2013101]行政運行

 

 

 

[2013102]—般行政管理事務(wù)

 

 

 

[2013103]機關(guān)服務(wù)

 

 

 

[2013105]專項業(yè)務(wù)

 

 

 

[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

 

 

 

[204]公共安全支出

 

 

 

[20409]國家保密

 

 

 

[2040905]保密管理

 

 

 

[2040999]其他國家保密支出

 

 

 

[205]教肓支出

 

 

 

[20502]普通教育

 

 

 

[2050201]學前教育

 

 

 

[208]社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

[20805]行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

[2080502]事業(yè)單位離退休

 

 

 

[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出

 

 

 

 







 

      一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)表6

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                           單位:萬元

 

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2016本年預算

 

合計

1183.38

[501]機關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

1055.04

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

312.48

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

423.02

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

219.5

[50102]社會保障繳費

[30112]其他社會保障繳費

 

[50103]住房公稅金

[30113]住房公

100.04

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

 

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

89.01

[50201]辦公經(jīng)

[30201]辦公費

18.3

[50201]辦公經(jīng)

[30202]印刷費

2

[50201]辦公經(jīng)

[30204]手續(xù)費

0.8

[50201]辦公經(jīng)

[30205]水費

4.03

[50201]辦公經(jīng)

[30206]電費

9.61

[50201]辦公經(jīng)

[30207]郵電費

9.5

[50201]辦公經(jīng)

[30209]物業(yè)管理費

 

[50201]辦公經(jīng)

[30211]差旅費

3.24

[50201]辦公經(jīng)

[30214]租賃費

 

[50201]辦公經(jīng)

[30228]工會經(jīng)

3.01

[50201]辦公經(jīng)

[30229]福利費

 

[50201]辦公經(jīng)

[30239]其他交通費用

 

[50202]會議

[30215]會議

 

[50203]培訓費

[30216]培訓費

3.07

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30203]咨詢費

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30226]勞務(wù)費

1.75

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30227]委托業(yè)務(wù)費

 

[50206]公務(wù)接待費

[30217]公務(wù)接待費

8.44

[50207]因公出國(境)費用

[30212]因公出國(境)費用

 

[50208]公務(wù)用車運行維護費

[30231]公務(wù)用車運行維護費

34.76

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

 

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

 

[503]機關(guān)資本性支出(一)

[310]資本性支出

 

[50306]設(shè)備購

[31002]辦公設(shè)備購

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

 

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

 

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

 

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

 

[50501]工資福利支出

[30107]效工資

 

[50501]工資福利支出

[30113]住房公稅金

 

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務(wù)支出

 

[50502]商品和服務(wù)支出

[30201]辦公費

 

[50502]商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

 

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

39.33

[50901]社會福利和敉助

[30304]撫恤金

 

[50901]社會福利和敉助

[30305]生活補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30307]醫(yī)療費補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30309]獎勵金

 

[50905]離退休

[30301]離休費

 

[50905]離退休

[30302]退休費

39.33

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

     一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)表7

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                             單位:萬元


政府頇算支出經(jīng)濟分類

部門算支出經(jīng)濟科目

2016本年預算

 

合計

2497.21

[501]機關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

 

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

 

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

 

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

833.01

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

 

[50202]會議費

[30215]會議費

 

[50203]培訓費

[30216]培訓費

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30203]咨詢費

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30226]勞務(wù)費

 

[50206]公務(wù)接待費

[30217]公務(wù)接待費

 

[50208]公務(wù)用車運行維護費

[30231]公務(wù)用車運行維護費

 

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

 

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

833.01

[503]機關(guān)資本性支出(一)

[310]資本性支出

1664.2

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

 

[50303]公務(wù)用車購置

[31013]公務(wù)用車購

 

[50306]設(shè)備購置

[31002]辦公設(shè)備購

 

[50306]設(shè)備購置

[31003]專用設(shè)備購

 

[50306]設(shè)備購置

[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購更新

 

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

 

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

1664.2

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30307]醫(yī)療費補助

 

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

              表8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                          單位:萬元

 

項目

2016年預算

行政經(jīng)費

1183.38

三公經(jīng)費

43.2

其中:(一)因公出國(境)支出

0

)公務(wù)用車購及運行維護支出

34.76

1.公務(wù)用車購

0

2.公務(wù)用車運行維護費

34.76

(三)公務(wù)接待費支出

8.44

 

 

 

注:

1、行政經(jīng)費包括:1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會費、福利費、物業(yè)管理費、常維修費、專用材料費、一般購費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范)    (2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購費(包括設(shè)備、計算機、車輛等、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

 

                2016年政府性基金預算支出情況表        表9

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                                    單位:萬元

 

功能科目名稱

政府性基金算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

新型墻體材料基金收入

 

637

 

 

 

637

 注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈人代會審議。


 

                2016年部門預算基本支出預算表        表10

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                                   金額:萬元

 

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶援

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

1183.38

1183.38

1183.38

 

 

 

 

臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

464.37

464.37

464.37

 

 

 

 

臺山市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

319.42

319.42

319.42

 

 

 

 

臺山市城建監(jiān)察大隊

58.22

58.22

58.22

 

 

 

 

臺山市住宅專項維修資金管理中心

30.87

30.87

30.87

 

 

 

 

臺山市住宅管理服務(wù)中心

72

72

72

 

 

 

 

臺山市建設(shè)工程造價管理站

 

50.27

50.27

50.27

 

 

 

 

臺山市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理所

58.22

58.22

58.22

 

 

 

 

臺山市房屋租賃管理所

51.85

51.85

51.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表11

               2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總                                                      金額:萬元

 

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶援

其他資金

續(xù)效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

2497.21

5494.86

4742.86

752

 

 

 

 

臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2452.21

1815.21

1815.21

637

 

 

 

 

臺山市建筑工程質(zhì)量安全

15

15

15

 

 

 

 

 

臺山市住宅專項維修資金

30

30

30

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算3680.59萬元,比上年增加1831.44萬元,增長99%,主要原因是新增六個單位納入部門預算,收入相應增加;支出預算3680.59萬元,比上年增加1831.44萬元,增長99%,主要原因是新增六個單位納入部門預算,支出相應增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排43.2萬元,比上年增加21.2萬元,增長96%,主要原因是新增六個單位納入部門預算。其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費34.76萬元,比上年增加24.76萬元,增長2.5%,主要原因是新增六個單位納入部門預算;公務(wù)接待費8.44萬元,比上年減少3.56萬元,下降30%,主要原因厲行節(jié)流。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排89.01萬元,比上年增加3.67萬元,增長4%,主要原因是新增六個單位納入部門預算。其中:辦公費18.3萬元,印刷費2萬元,郵電費9.5萬元,差旅費3.24萬元,勞務(wù)費1.75萬元,公務(wù)用車運行維護費34.76萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排45萬元,其中:貨物類采購預算15萬元,工程類采購預算0萬元,服務(wù)類采購預算30萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2016年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛。

六、預算績效信息公開情況

2016年,本部門無推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

 

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   (六)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用


 






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