目 錄
第一部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī),落實市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作決定,組織起草地方規(guī)范性文件和實施細則,組織編制相關(guān)規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關(guān)政策、標準并指導和監(jiān)督實施。
(二)負責推進住房制度改革和住房保障工作;負責市保障性和政策性住房的建設(shè)、維修、租售和監(jiān)督管理;指導全市住房制度改革,會同有關(guān)部門做好保障性住房資金安排,并監(jiān)督各鎮(zhèn)(街、場)組織實施。
(三)負責住房公積金、住房資金和住宅專項維修資金的監(jiān)管,確保資金的安全和有效使用。
(四)承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。負責商品房預售、房地產(chǎn)交易與權(quán)屬登記管理、落實房屋政策;負責城鎮(zhèn)房屋租賃、危房鑒定、白蟻防治、住宅室內(nèi)裝飾裝修和房屋拆遷管理;指導房地產(chǎn)中介服務(wù)和物業(yè)管理;提出全市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。
(五)承擔指導城市建設(shè)的責任。參與市重點項目建設(shè)年度計劃的擬定,指導協(xié)調(diào)市重點工程和大中型建設(shè)項目,組織政府投資房屋、市政工程建設(shè)項目的建設(shè)管理。
(六)承擔規(guī)范、指導村鎮(zhèn)建設(shè)的責任。指導村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè),改善人居環(huán)境。會同有關(guān)部門做好風景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)的申報工作;指導全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。
(七)監(jiān)督管理建筑市場,規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導全市建設(shè)工程和建筑業(yè)的行業(yè)改革發(fā)展,監(jiān)督工程建設(shè)定額的實施;負責推進工程勘察設(shè)計業(yè)的改革發(fā)展。
(八)承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。負責全市工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作的指導和監(jiān)督檢查;指導編制工程質(zhì)量安全事故應急救援預案,組織或參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理。
(九)承擔推進建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的責任。組織科技項目研究開發(fā),指導建設(shè)科技成果推廣應用,負責建筑節(jié)能工作,負責散裝水泥和商品混凝土的管理工作,組織制定地方工程建設(shè)技術(shù)性措施并監(jiān)督實施。負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專業(yè)技術(shù)人才的培訓,配合做好行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評審工作。
(十)承辦市人民政府與上級主管部門交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:臺山市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、臺山市城建監(jiān)察大隊、臺山市住宅專項維修資金管理中心、臺山市建設(shè)工程造價管理站、臺山市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理所、臺山市房屋租賃管理所、臺山市住宅管理服務(wù)中心、江門市住房公積金中心臺山管理部。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、住房保障和房屋管理股(市社會住房保障管理委員會辦公室)、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、行政審批服務(wù)股、中介物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、建筑市場和建筑工程管理股、技術(shù)管理股(市散裝水泥辦公室、墻材革新與建筑節(jié)能辦公室、房屋安全鑒定辦公室)、財務(wù)股、組織人事股;部門本部編制人數(shù)39人,實有人數(shù)42人,臨時工作人員9人,離退休人員57人。
第二部分 2016年部門預算表
收支總體情況表 表1
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 3680.59 | 一、基本支出 | 1183.38 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 2497.21 |
三、其他資金 |
| 三、單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 3680.59 | 本年支出合計 | 3680.59 |
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四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 3680.59 | 支出總計 | 3680.59 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位:萬元
項目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 3680.59 |
一般公共預算撥款 | 3043.59 |
基金預算撥款 | 637 |
二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 3680.59 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 | 3680.59 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位:萬元
項目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 1183.38 |
工資福利支出 | 1055.04 |
一般商品和服務(wù)支出 | 89.01 |
對個人和家庭的補助 | 39.33 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 2497.21 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 833.01 |
政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 | 1664.2 |
科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國(境)項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 3680.59 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計 | 3680.59 |
表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 | 單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | |||
項目 | 2016年預算 | 項目 | 2016年預算 | |
一、一般公共預算 | 3043.59 | 一、一般公共預算 | 3043.59 | |
二、政府性基金預算 | 637 | 二、政府性基金預算 | 637 | |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
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本年收入合計 | 3680.59 | 本年支出合計 | 3680.59 | |
表5
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 3680.59 | 1183.38 | 2497.21 |
[215]—般公共服務(wù)支出 |
| 1183.38 |
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[2150301]行政運行 |
| 464.37 |
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[2150399]其他建筑業(yè)支出 |
| 719.01 | 4742.86 |
[20111]紀檢監(jiān)察事務(wù) |
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[2011105]派駐派出機構(gòu) |
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[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
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[2013101]行政運行 |
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[2013102]—般行政管理事務(wù) |
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[2013103]機關(guān)服務(wù) |
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[2013105]專項業(yè)務(wù) |
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[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]國家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教肓支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]學前教育 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)表6
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位:萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016本年預算 |
| 合計 | 1183.38 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 1055.04 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 312.48 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 423.02 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 219.5 |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
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[50103]住房公稅金 | [30113]住房公積金 | 100.04 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 89.01 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 18.3 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 2 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.8 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 4.03 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 9.61 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 9.5 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 3.24 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 3.01 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 |
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[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 3.07 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 1.75 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 |
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[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 8.44 |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 34.76 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公稅金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 39.33 |
[50901]社會福利和敉助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 39.33 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
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一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)表7
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位:萬元
政府頇算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016本年預算 |
| 合計 | 2497.21 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 833.01 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 |
|
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 833.01 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 1664.2 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 1664.2 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
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表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位:萬元
項目 | 2016年預算 |
行政經(jīng)費 | 1183.38 |
“三公”經(jīng)費 | 43.2 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 34.76 |
1.公務(wù)用車購置 | 0 |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 34.76 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 8.44 |
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|
注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
2016年政府性基金預算支出情況表 表9
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
新型墻體材料基金收入 |
637
|
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637 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報人代會審議。
2016年部門預算基本支出預算表 表10
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 金額:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶援 款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1183.38 | 1183.38 | 1183.38 |
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臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 464.37 | 464.37 | 464.37 |
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臺山市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 319.42 | 319.42 | 319.42 |
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臺山市城建監(jiān)察大隊 | 58.22 | 58.22 | 58.22 |
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臺山市住宅專項維修資金管理中心 | 30.87 | 30.87 | 30.87 |
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臺山市住宅管理服務(wù)中心 | 72 | 72 | 72 |
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臺山市建設(shè)工程造價管理站
| 50.27 | 50.27 | 50.27 |
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臺山市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理所 | 58.22 | 58.22 | 58.22 |
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臺山市房屋租賃管理所 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |
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表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 金額:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶援 款 | 其他資金 | 續(xù)效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 2497.21 | 5494.86 | 4742.86 | 752 |
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臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2452.21 | 1815.21 | 1815.21 | 637 |
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臺山市建筑工程質(zhì)量安全 | 15 | 15 | 15 |
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臺山市住宅專項維修資金 | 30 | 30 | 30 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算3680.59萬元,比上年增加1831.44萬元,增長99%,主要原因是新增六個單位納入部門預算,收入相應增加;支出預算3680.59萬元,比上年增加1831.44萬元,增長99%,主要原因是新增六個單位納入部門預算,支出相應增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排43.2萬元,比上年增加21.2萬元,增長96%,主要原因是新增六個單位納入部門預算。其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費34.76萬元,比上年增加24.76萬元,增長2.5%,主要原因是新增六個單位納入部門預算;公務(wù)接待費8.44萬元,比上年減少3.56萬元,下降30%,主要原因厲行節(jié)流。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排89.01萬元,比上年增加3.67萬元,增長4%,主要原因是新增六個單位納入部門預算。其中:辦公費18.3萬元,印刷費2萬元,郵電費9.5萬元,差旅費3.24萬元,勞務(wù)費1.75萬元,公務(wù)用車運行維護費34.76萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排45萬元,其中:貨物類采購預算15萬元,工程類采購預算0萬元,服務(wù)類采購預算30萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛。
六、預算績效信息公開情況
2016年,本部門無推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
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