2017年臺山市政府預算公開
一、預算報告
臺山市2016年預算執(zhí)行情況
和2017年預算草案的報告
——2017年2月24日在臺山市第十五屆
人民代表大會第二次會議上
臺山市財政局局長 吳東文
各位代表:
我受市人民政府委托,向大會報告我市2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案,請予審議。
一、2016年預算執(zhí)行情況
2016年,在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,我市財政部門緊緊圍繞市十四屆人大六次會議通過的財政預算,
(一)2016年全市一般公共預算執(zhí)行情況。
2016年全市一般公共預算收入完成243,258萬元,為我市調整預算數(shù)242,238萬元的100.42%,比2015年收入完成數(shù)(可比口徑)增收3,418萬元,增長1.43%。
全市一般公共預算支出452,823萬元,為我市調整預算的101.08%,比2015年支出完成數(shù)增支16,638萬元,增長3.81%。
2016年一般公共預算收入加上稅收返還款和上級補助、調入資金、一般債券轉貸收入等,與一般公共預算支出、上解支出、債務還本支出等相抵后,實現(xiàn)收支平衡。
在年度預算執(zhí)行中,由于收入短收、以及落實上級出臺住房維修基金、警銜津貼提標等剛性增支政策,相應調整2016年市一般公共預算收支計劃,已按規(guī)定報請市人大常委會審批。
全市一般公共預算執(zhí)行的主要特點:
一是財政收入保持低位增長。全市一般公共預算收入按江門口徑同比增長1.43%,僅保持正增長。
二是財政收入質量下降。全市稅收收入處于負增長,按營改增口徑同比下降4.42%,占一般公共預算收入的比重為66.25%。非稅收入增長較快,增長15.26 %,占一般公共預算收入的比重為33.75%,收入質量下降。
三是財政支出結構繼續(xù)優(yōu)化。嚴格控制一般性支出和新增支出,全市會議費及“三公”經費支出同比下降13.3%。優(yōu)先保障各項社會民生事業(yè),全市民生方面支出達到372,658萬元,占一般公共預算支出的82.30%,其中省“十件民生實事”投入78,743萬元、江門市“十件民生實事”投入41,214萬元,分別完成年初預算的106.20%、100.11%。
(二)2016年全市政府性基金預算執(zhí)行情況。
2016年全市政府性基金預算收入完成58,082萬元,為我市調整預算的109.59%,比2015年收入完成數(shù)增收22,261萬元,增長62.15%;上級補助17,470萬元、調入資金977萬元、專項債券轉貸收入90,290萬元、上年結轉17,508萬元,全市基金預算總收入合計184,327萬元。
全市政府性基金預算支出完成55,481萬元,比2015年支出完成數(shù)減支30,336萬元,下降35.35%;債務還本支出90,290萬元;安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金10,177萬元。全市基金預算總支出合計155,948萬元。
2016年全市基金預算總收支相抵后結余28,379萬元,轉入2017年預算??顚S谩?/span>
(三)2016年全市社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2016年全市社會保險基金收入200,821萬元。其中,保險費收入126,453萬元,利息收入1,989萬元,財政補貼收入62,560萬元,轉移收入1,409萬元,上級補助收入8,410萬元。
全市社會保險基金支出199,991萬元。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金20,610萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金34,290萬元、居民基本醫(yī)療保險基金41,949萬元、工傷保險基金1,149萬元、失業(yè)保險基金1,118萬元、生育保險基金1,018萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金99,857萬元。
(四)2016年財政管理與改革情況。
1.精準發(fā)力謀發(fā)展,經濟發(fā)展方式實現(xiàn)新轉變。
認真落實積極財政政策,力促經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一是落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,全年財政投入資金5,634萬元,增強經濟內生動力。重點支持中小微企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、大型裝備制造業(yè)骨干企業(yè)快速發(fā)展、公共服務綜合平臺建設、知識產權運用和保護、人才創(chuàng)新等。二是落實外貿發(fā)展政策,撥付資金700萬元,促進外貿穩(wěn)增長調結構。三是落實全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略,撥付旅游發(fā)展資金160萬元,助推旅游業(yè)提質增效。四是落實綠色發(fā)展理念,撥付資金3,457萬元,增強經濟可持續(xù)發(fā)展能力。五是落實惠企利企政策,全年為企業(yè)減負約30,483萬元,優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境。深入推進“營改增”全面擴圍,截至2016年底累計為納稅人減負約13,709萬元;落實小微企業(yè)、高新技術企業(yè)等稅收優(yōu)惠政策,全年為企業(yè)減負約16,774萬元。
2.集中財力保民生,社會保障水平得到新提升。
圍繞“幸福臺山”建設,積極推進民生事業(yè),提高社會保障水平。一是提升教育事業(yè)發(fā)展水平,投入120,373萬元。二是完善社會保障體系,投入73,084萬元。三是推進農林水發(fā)展,投入52,281萬元。四是促進人民健康服務,投入59,183萬元。五是加強文化建設,投入5,347萬元。六是推進住房保障建設,投入5,393萬元。七是維護社會穩(wěn)定,投入23,819萬元。八是推進生態(tài)環(huán)境保護,投入4,054萬元。九是保障其他民生領域,投入資金29,124萬元。
3.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌強基礎,“三農”事業(yè)取得新發(fā)展。
2016年繼續(xù)加大“三農”資金投入,切實提升人民群眾幸福感,投入資金124,936萬元,同比增長9.96%。一是落實各項強農惠農政策,及時將農作物良種補貼、耕地補貼及養(yǎng)殖補貼等9,508萬元兌付到農戶手中,促進農民收入增長。二是加強農田水利基礎設施建設,投入22,114萬元,改善農民生產和生活條件。三是完善農村保障體系,投入15,067萬元,基本實現(xiàn)農村居民醫(yī)療和養(yǎng)老保險全覆蓋。四是促進城鄉(xiāng)基本公共服務均等化,投入78,247萬元,提升農村教育、文化體育、交通運輸?shù)仁聵I(yè)水平。
4.健全機制防風險,政府債務管理凸顯新成效。
按照省、市全面加強政府債務管理的要求,繼續(xù)加強政府債務管理,嚴格控制新增債務,積極處理存量債務,降低逾期債務率,切實防范化解財政金融風險。一是規(guī)范政府債務管理。2016年上級下達我市債務限額299,174萬元,其中一般債務61,662萬元,專項債務237,512萬元。截至2016年底,我市政府債務余額277,984萬元(一般債務56,049萬元、專項債務221,935萬元),或有債務400萬元,嚴格控制在限額以內。此外,我市通過定向承銷方式置換存量債務114,922萬元(一般債券9,842萬元、專項債券105,080萬元),其中52,460萬元用于公共基礎設施項目建設。二是推進重點項目融資工作。依法合規(guī)支持融資平臺公司建設項目融資,確保在建項目有序推進,切實滿足實體經濟的合理融資需求。目前我市新一輪生活污水處理設施建設正采用PPP融資模式推進,現(xiàn)項目已完成采購社會資本階段。
5.求真務實促改革,財政管理體制迸發(fā)新活力。
一是健全完善預算編制。實行中期財政規(guī)劃管理,編制2017-2019年中期財政規(guī)劃,改進預算管理和控制;試行項目庫改革,將除人員經費之外的所有市級財政資金納入項目庫管理范圍,實行動態(tài)化管理。二是調整完善鎮(zhèn)級財政體制。擬定工業(yè)新城和水步鎮(zhèn)合署辦公的過渡財政方案,加快園鎮(zhèn)協(xié)調發(fā)展;擬定臺山市2017-2019年鎮(zhèn)級體制實施方案,進一步完善市、鎮(zhèn)兩級的財政事權和支出責任。三是強化預算績效管理。引入第三方評價,對納入我市2017年度預算項目支出績效的31個項目進行評審,涉及財政專項資金22,160萬元,壓減資金14,013萬元,壓減率達到了63.24%。四是推進財政信息公開。進一步完善細化財政信息公開的內容、時限和程序,實現(xiàn)了全口徑財政預決算、預算調整、部門預決算以及“三公”經費預決算信息公開。
各位代表,2016年我市各項財政工作如期實現(xiàn)了預期目標。但我們也清醒地認識到財政運行還面臨不少問題和困難:一是財政收入增長緩慢,新的增長點達不到預期效果,財政預算執(zhí)行壓力增大;二是資金需求與現(xiàn)實可能矛盾加劇,支出壓力有待緩解,重點民生保障水平偏低;三是財政風險有所顯現(xiàn),償債壓力大,政府債務有待化解等。我們將高度重視這些矛盾和問題,在今后的工作中要花大力氣逐步加以解決。
二、2017年預算草案
2017年我市既具備良好條件和有力支撐,也面臨諸多不確定不穩(wěn)定因素。收入方面:全球經濟復蘇依然脆弱,進入深度調整階段,將明顯影響我市財政增收;國內經濟復蘇緩慢,降稅清費、調整財政體制等政策減收效應逐步加大,將對我市財政收入增長造成較大影響。支出方面:實施積極的財政政策,推進供給側結構性改革,實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展,落實新時期精準扶貧精準脫貧三年攻堅計劃,都需要加大財政投入力度。預計2017年我市經濟有望保持平穩(wěn)增長,財政收支有望延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢,但財政收支矛盾十分突出。因此,增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、突出重點仍是2017年我市財政的中心工作。
(一)2017年預算編制指導思想和基本原則。
編制2017年預算的指導思想是:堅持用新發(fā)展理念統(tǒng)領財政工作,深刻認識新常態(tài)下財政工作面臨的形勢和任務,按照中央、省委、江門市委和臺山市委的決策部署,嚴格執(zhí)行預算法規(guī)定,深化財政改革,完善預算管理,加強收支管理,補齊民生短板,強化資金監(jiān)管,防范化解風險,促進我市經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,為實現(xiàn)“五個強市”提供堅強的財力保障。
編制2017年預算的基本原則:一是依法依規(guī),提升預算編制水平;二是積極穩(wěn)妥,確保財政收支平衡;三是改革創(chuàng)新,深化預算編制改革;四是圍繞中心,突出重點支出保障;五是共建共享,協(xié)調城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展。
(二)2017年全市一般公共預算草案。
1.2017年全市一般公共預算收入計劃。
按照我市國民經濟和社會發(fā)展計劃,2017年全市一般公共預算收入計劃為253,360萬元,剔除營改增以及供給側結構性改革減收等不可比因素,按同口徑增長6%安排。全市一般公共預算收入,加上預計上級補助152,567萬元、上年結轉支出52,460萬元、調入資金79,607萬元,動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5,000萬元,收入合計542,994萬元,減除各項上解支出20,410萬元和企業(yè)負擔部分地方政府一般債券支付利息455萬元后,2017年預計可支配財力為522,129萬元。
(1)稅收收入計劃為 178,625萬元,比2016年同口徑增加21,694萬元,增長13.82%。其中:國稅局負責征收的稅收收入計劃為85,004萬元,按同口徑增長19%;地稅局負責征收的稅收收入計劃為93,621萬元,按同口徑增長9.50%。
(2)非稅收入計劃為74,735萬元,比2016年完成數(shù)減少7,353萬元,下降8.96%,占一般公共預算收入計劃的29.50%。
2.2017年全市一般公共預算支出計劃。
根據上述一般公共預算總收入安排,按照收支平衡的原則,2017年全市一般公共預算總支出相應安排542,994萬元。其中:一般公共預算支出542,875萬元。收支相抵,結余119萬元。
3.2017年市重點支出安排情況。
2017年我市財政將積極落實五大發(fā)展理念,財力重點投向以下五大方面:
(1)堅持創(chuàng)新發(fā)展,著力推動經濟轉型升級。
以創(chuàng)新驅動發(fā)展為核心,投入資金6,734萬元,推進產業(yè)轉型升級。其中:安排大型骨干企業(yè)扶持資金2,200萬元,中小微企業(yè)發(fā)展專項資金扶持460萬元,工業(yè)企業(yè)技術改造事后獎補資金400萬元,科技創(chuàng)新專項扶持資金660萬元,外貿穩(wěn)增長扶持資金和江門市外貿發(fā)展資金1,141萬元,鼓勵企業(yè)上規(guī)模和擴大生產專項資金260萬元。鼓勵和支持企業(yè)引進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才,安排資金750萬元,為加快建設幸福臺山提供有力的人才保障。
(2)堅持協(xié)調發(fā)展,著力推動城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。
市鎮(zhèn)協(xié)調發(fā)展方面。結合2017-2019年鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案,提高基層政府公共服務能力,安排鎮(zhèn)級人員支出3.6億元,鎮(zhèn)級安監(jiān)隊伍人員經費補助319萬元,村民小組長崗位補貼251萬元,村(居)委會換屆選舉工作經費121萬元。
農業(yè)農村發(fā)展方面。推進農村改革發(fā)展,落實上級惠農政策配套資金,安排科技轉化與推廣服務專項資金398萬元,農村土地承包經營權確權登記頒證資金1,165萬元,政策性農業(yè)保險中央保費補貼資金1,121萬元,農業(yè)發(fā)展和農村工作專項資金7,805萬元,漁業(yè)成品油價格改革財政補助資金23,041萬元,畜禽禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場自行拆除欄舍補助1,200萬元。
精準扶貧方面。落實全省扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶,責任到人”扶貧工作,加大脫貧攻堅投入力度,安排新時期精準扶貧脫貧本級配套資金374萬元,上繳扶貧款730萬元,老區(qū)建設資金200萬元,省級農村危房改造提標補助資金193萬元。
(3)堅持綠色發(fā)展,著力推動宜居城市建設。
生態(tài)環(huán)保方面。加強環(huán)境治理,安排潭江水資源保護專項資金490萬元,飲用水、土壤及污染源監(jiān)測等環(huán)境保護專項資金382萬元,供水網管支持資金350萬元,能源節(jié)約75萬元,上級配套的環(huán)境整治、治污保潔和節(jié)能減排等其他污染防治專項4,945萬元。強化生態(tài)建設,安排生態(tài)景觀林帶建設省級資金1,015萬元,創(chuàng)建國家森林城市建設100萬元,森林生態(tài)效益補償資金、政策性森林保險、森林植被恢復、林業(yè)發(fā)展及保護專項等其他林業(yè)支出3,527萬元 。
社會管理方面。深入推進平安臺山建設,安排武裝警察、公檢法司、強制隔離戒毒等公共安全專項17,122萬元。加強市場質量監(jiān)管,安排樣品檢驗、檢(鑒)定專項和產品質量監(jiān)督等專項資金986萬元。支持糧食儲備建設,安排地方儲備糧利費補貼1,632萬元,地方儲備油利費補貼和應急糧油儲備費用補貼109萬元。
(4)堅持開放發(fā)展,著力推動城市科學發(fā)展。
促進外貿發(fā)展,安排上級配套外貿穩(wěn)增長扶持資金105萬元、外經貿發(fā)展專項資金158萬元。增強我市招商吸引力和凝聚力,安排招商專項經費120萬元。提高城市規(guī)劃建設水平,安排各項城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理經費1,195萬元。充分發(fā)揮地區(qū)旅游聯(lián)動優(yōu)勢,安排臺開恩旅游發(fā)展產業(yè)等專項資金300萬元,旅游產業(yè)發(fā)展資金90萬元。加大道路基礎設施投入,改善道路交通條件,投入專項資金4,417萬元。
(5)堅持共享發(fā)展,著力推動民生福祉改善。
公共教育方面。完善義務教育保障機制,安排義務教育專項資金8,137萬元。加快發(fā)展中職教育,安排中等職業(yè)教育農村免學費、中等職業(yè)困難學生生活補助1,617萬元,上級配套現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃、中職教育免學費補助等專項資金991萬元。繼續(xù)推進教育“創(chuàng)現(xiàn)”,安排教師培訓費750萬元,創(chuàng)現(xiàn)設施設備款和創(chuàng)現(xiàn)基建維修欠款2,120萬元,強鎮(zhèn)復評300萬元,上級配套推進基礎教育現(xiàn)代化獎補資金365萬元,新寧小學各項教學設備及其他配套設施購置經費350萬元。改善教育教學條件,安排培英職校地質災害治理、僑中圍墻搶險以及北陡中心新校區(qū)建設等工程資金430萬元,其他校園線路改造、搶險加固及空調安裝等專項830萬元,校舍維修長效機制配套資金320萬元,償還高中階段銀行貸款本金550萬元,中小學校、幼兒園安全防范工作經費527萬元,上級配套特殊教育學校建設維護專項資金992萬元,校車運營服務費、校車和道路改良資金1,390萬元,補助薄弱學校經費100萬元。
社會保障方面。加大擁軍優(yōu)屬力度,解決參戰(zhàn)涉核人員購買養(yǎng)老保險繳費經費1,635萬元,駐軍家屬生活補助、節(jié)日給駐軍部隊慰問金、優(yōu)撫對象生活、治病、住房困難臨時補助等擁軍優(yōu)屬專項 464萬元。強化優(yōu)撫保障體系,安排2016年秋冬季城鄉(xiāng)退役士兵(官)自主就業(yè)安置一次性補助金747萬元,軍隊移交政府的軍休干部退休費、退役士兵職業(yè)技能培訓費等其他退役安置1,269萬元,企業(yè)軍籍人員生活困難補助410萬元。完善養(yǎng)老服務體系,安排政府高齡津貼及百歲壽星生活補貼1,476萬元,敬老院及養(yǎng)老服務體系建設208萬元。提升底線民生保障水平,安排本級配套城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助資金8,000萬元,最低生活保障補助3,085萬元,五保供養(yǎng)2,591萬元, 殘疾人生活和護理補貼2,573萬元,孤兒供養(yǎng)及其他生活補助392萬元,上級配套的其他底線民生保障項目857萬元。落實就業(yè)保障政策,安排就業(yè)和技工教育專項資金743萬元、殘疾人就業(yè)扶持專項資金113萬元等,重點解決高校畢業(yè)生、困難人員就業(yè)等問題。
文化體育方面。提升公共文化服務水平,安排農村電影公益放映經費75萬元,送文化、送戲下鄉(xiāng)、書畫院免費展覽、廣東音樂傳承和圖書館免費開放等80萬元,上級配套地方公共文化服務體系建設、文化產業(yè)發(fā)展專項等其他文化事業(yè)建設專項資金592萬元。促進文化團體發(fā)展,安排文藝團體建設、演出、交流和展覽等專項經費114萬元。推動全民健身,安排參加江門市青少年錦標賽、廣東省排球聯(lián)賽等各項比賽經費172萬元,上級配套公共體育場館免費低收費開放專項80萬元。
醫(yī)療保障方面。加大基本醫(yī)療保障,安排本級配套城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險5,536萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險風險準備金285萬元,特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費補助3,104萬元。提高基層衛(wèi)生服務水平,安排農村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補助1,169萬元,行政村醫(yī)生補助268萬元。理順醫(yī)療服務價格體系,安排公立醫(yī)院取消藥品加成補助200萬元,藥品制度改革100萬元,“三平”醫(yī)療服務補助200萬元。逐步健全公共衛(wèi)生體系,安排基本公共衛(wèi)生服務專項3,101萬元,重大公共衛(wèi)生服務專項734萬元,衛(wèi)生站公建民營建設項目250萬元,農村飲用水安全、一類疫苗預防接種、疫苗購置、疾病控制、檢測設備及材料等專項1,804萬元,農村衛(wèi)廁建設213萬元。落實計生惠民政策,安排城鄉(xiāng)計生家庭獎2,579萬元,計生節(jié)育獎981萬元,計生家庭特別扶助獎176萬元,孕前健康檢查、計生四術及計劃生育專項503萬元。加強食品藥品安全監(jiān)管,安排專項資金828萬元,保障食品、藥品安全。
住房保障方面。切實改善低收入群體和農村危房戶的居住條件,安排資金3,078萬元,主要用于農村危房改造、棚戶區(qū)改造及公共租賃住房建設等支出。按有關政策,落實安排住房公積金11,745萬元、住房維修基金10,337萬元。
4. 2017年市本級“三公”經費預算控制情況。
嚴控“三公”經費支出,2017年市本級“三公”經費預算控制數(shù)合計為2,618萬元,比2016年“三公”經費決算支出數(shù)3,031萬元減少13.63%。
(三)2017年全市政府性基金預算草案。
1.2017年全市政府性基金預算收入計劃。
2017年全市政府性基金預算收入計劃120,895萬元,比2016年完成數(shù)增加58,082萬元,增長206.88%。主要是國有土地收益基金、國有土地使用權出讓收入計劃增加。其中:墻體材料專項基金收入計劃730萬元,國有土地收益基金收入計劃10,659萬元,農業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃974萬元,國有土地使用權出讓收入計劃96,872萬元,城市基礎設施配套費收入計劃5,500萬元,城市公用事業(yè)附加收入計劃3,200萬元,彩票公益金收入計劃560萬元,污水處理費收入2,400萬元。
2.2017年全市政府性基金預算支出計劃。
按照專款專用、量入為出的原則,2017年基金預算收入加上級補助1,227萬元、上年結余28,379萬元,調入資金9,157萬元,收入合計159,658萬元,擬安排支出159,558萬元,比2016年完成數(shù)增加104,077萬元,增長187.59%。收支相抵、略有結余。
安排支出的重點項目有:
(1)國有土地使用權出讓金支出107,578萬元,主要用于道路改造、美麗鄉(xiāng)村環(huán)境整治提升工程項目首期建設(臺山中國農業(yè)公園首期工程)、城鎮(zhèn)重大項目前期費用、臨時項目費用、計提政策性支出及相關費用等。
(2)國有土地收益基金支出10,771萬元,主要用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)等土地收購儲備支出。
(3)農業(yè)土地開發(fā)資金支出1,027萬元,主要用于土地整理和復墾、宜農未利用地的開發(fā)、基本農田建設以及改善農業(yè)生產條件等。
(4)新增建設用地有償使用費支出11,330萬元,主要是結轉上級配套的基本農田保護經濟補償省級補助資金及國家農業(yè)綜合開發(fā)省級財政資金。
(5)城市公用事業(yè)附加支出4,073萬元,主要用于市鎮(zhèn)路燈經費、北岸截污管網維修工程、城區(qū)交通設施建設維修、市鎮(zhèn)基礎設施建設、償還城市管理局以前年度城建和綠化工程欠款等。
(6)城市基礎設施配套費支出8,614萬元,主要用于臺城河北岸截污管網二期工程BT項目回購款、日常道路管養(yǎng)維修、污水處理、城市規(guī)劃和改善環(huán)衛(wèi)工人工資待遇等。
(7)彩票公益金支出1,261萬元,其中:福利彩票公益金支出808萬元,主要用于敬老院建設、殘疾人康復、醫(yī)療救助和其他福利彩票支出專項; 體育事業(yè)彩票公益金支出347萬元,主要用于體育館維修、體育競賽和支持未成年人校外活動保障和能力提升項目等;教育事業(yè)彩票公益金支出15萬元;殘疾人事業(yè)彩票公益金支出46萬元;文化事業(yè)彩票公益金及其他社會事業(yè)彩票公益金支出45萬元。
(8)農林水事務支出3,883萬元,主要是深茂鐵路臺山站戰(zhàn)場周邊土地整治項目及江門廣東省農產品加工示范園區(qū)首期土地整治項目安排的支出。
(9)污水處理費安排的支出2,683萬元,主要用于污水處理和污泥處理等專項。
(10)債務付息支出5,304萬元。
(四)2017年全市非稅預算草案。
2017年全市非稅預算收入10,428萬元,相應安排全市非稅預算支出10,428萬元,其中:教育支出9,688萬元,疾控中心專項支出740萬元。
(五)2017年全市國有資本經營預算草案。
2017年全市國有資本經營預算收入199萬元,相應安排全市國有資本經營預算支出199萬元,主要安排用于石化山管理中心人員經費和單位運轉以及資產管理中心行事資產運營成本和行事資產維護費等。
(六)2017年全市社會保險基金預算草案。
2017年全市社會保險基金預算收入384,539萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入87,506萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入28,064萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入181,300萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入34,192萬元,居民基本醫(yī)療保險基金收入48,310萬元,工傷保險基金收入1,523萬元,失業(yè)保險基金收入2,430萬元,生育保險基金收入1,214萬元。相應安排全市社會保險基金預算支出394,127萬元(其中超支部分9,588萬元在財政對社會保險基金補助解決)。
(七)2017年全市政府債務情況。
上級核定我市2016年債務限額為299,174萬元,截至2016年底,我市尚有未完成置換的存量政府債務99,425萬元,計劃2017年全部通過定向承銷方式置換,到期應還本金4,135萬元,利息7,108萬元,全部列入財政預算。
三、改革創(chuàng)新,全力完成2017年預算任務
為完成2017年預算任務,我們將努力做好以下工作:
(一)狠抓增收節(jié)支,確保財政運行平穩(wěn)。
收入方面,加強經濟發(fā)展新常態(tài)下財政運行規(guī)律的分析研究,積極主動與征收部門協(xié)調溝通,提高組織收入的主動性和預見性。一是抓好收入組織工作,落實征收任務,保證應收盡收。二是加強收入動態(tài)監(jiān)控,強化稅收征管,挖潛堵漏促增收。三是提高財政收入質量,大力培植財源,建立財政收入長效增長機制。支出方面,強化預算支出控制,分類有保有壓,優(yōu)先保障重點支出。一是強化預算支出責任,加快財政支出進度,提高預算資金支出的時效性和均衡性。二是調整優(yōu)化支出結構,嚴控“三公”經費等一般性支出,保障重點領域支出。三是加大財政資金統(tǒng)籌力度,大力盤活財政存量資金,為重大政策落地提供有力支撐。
(二)發(fā)揮財政職能,促進經濟穩(wěn)中求進。
一是支持創(chuàng)新驅動發(fā)展,落實好珠西戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略,加快推進產業(yè)發(fā)展。二是貫徹推進供給側結構性改革和“兩無兩藏”等重大改革,確保落實減輕企業(yè)負擔,支持實體經濟發(fā)展。三是落實促進外貿穩(wěn)增長調結構,確保我市外貿出口穩(wěn)步增長,加快外經貿轉型升級。四是積極實施全域旅游戰(zhàn)略,重點建設旅游精品項目,推動旅游業(yè)發(fā)展。五是大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè),重點支持農產品加工示范區(qū)建設、農業(yè)基礎設施建設、特色農業(yè)品牌建設,促進經濟協(xié)調發(fā)展。
(三)持續(xù)改善民生,實現(xiàn)發(fā)展成果共享。
一是統(tǒng)籌財政資金,支持推進新時期精準扶貧精準脫貧三年攻堅計劃。二是加大財政保障基本公共服務的投入力度,積極推進基本公共服務均等化綜合改革。三是保障省和江門市十件民生實事資金,全力支持民生實事的落實。四是兜住民生底線,進一步提高“六項底線民生保障項目”補助標準。五是彌補民生短板,重點投入我市全面建成小康社會短板項目。
(四)深化財政改革,建立現(xiàn)代財政制度。
一是深化預算制度改革,推進中期財政規(guī)劃、項目庫管理、權責發(fā)生制政府綜合財務報告等改革,重點抓好財政監(jiān)督、預算績效管理、財政信息公開等工作。二是完善財政管理體制,推行新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制,促進園鎮(zhèn)融合。三是落實稅收制度改革,全面清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策,建立稅收征管機制。四是規(guī)范政府債務管理,強化政府債務限額管理、預算管理和分類管理,構建債務風險防控體系。五是推進財政投入機制改革,推廣運用PPP模式,增強財政保障能力。
(五)加強自身建設,提升財政工作水平。
一是落實全面從嚴治黨要求,進一步加強財政干部隊伍建設,轉變工作作風。二是加大干部教育培訓力度,引導財政干部注重新理論、新知識、新業(yè)務的學習,提高綜合素質。三是踐行群眾路線,不斷創(chuàng)新為人民服務的方式方法,提高服務能力。四是加強黨風廉政建設,嚴明紀律規(guī)矩,強化正風肅紀。
各位代表,完成2017年預算意義重大。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在市委、市政府的正確領導下,在市人大的監(jiān)督支持下,銳意改革、開拓創(chuàng)新,努力完成全年預算任務,為我市率先全面建成小康社會作出應有貢獻!
二、預算草案報表
目錄 |
|
一、一般公共預算 |
1.2017年臺山市一般公共預算收入表(代編預算) |
2.2017年臺山市一般公共預算支出表(代編預算) |
3.2017年臺山市級一般公共預算收入表 |
4.2017年臺山市級一般公共預算支出表(按功能分類) |
5.2017年臺山市級一般公共預算支出表(按政府預算經濟分類) |
6.2017年臺山市級一般公共預算支出表(按功能分類) |
關于2017年臺山市本級一般公共預算支出的說明 |
7. 2017年臺山市本級一般公共預算基本支出表(按政府預算經濟分類) |
關于支出經濟分類科目的說明 |
8.2017年臺山市本級一般公共預算“三公”經費表 |
關于2017年市(縣、區(qū))本級一般公共預算“三公”經費的說明 |
9.2017年臺山市級一般公共預算稅收返還和轉移支付表(按項目分地區(qū)) |
10.2016年臺山市政府一般債務分地區(qū)余額及限額情況表 |
二、政府性基金預算 |
11.2017年臺山市政府性基金預算收入表(代編預算) |
12.2017年臺山市政府性基金預算支出表(代編預算) |
13. 2017年臺山市政府性基金預算收入表 |
14.2017年臺山市政府性基金預算支出表 |
15.2017年臺山市本級政府性基金預算支出表 |
16.2017年臺山市政府性基金轉移支付預算表(按項目分地區(qū)) |
17.2016年臺山市政府專項債務分地區(qū)余額及限額情況表 |
三、國有資本經營預算 |
18.2017年臺山市國有資本經營預算收入總表 |
19.2017年臺山市國有資本經營預算支出總表 |
20.2017年臺山市本級國有資本經營預算收入總表 |
21.2017年臺山市本級國有資本經營預算支出總表 |
四、社會保險基金預算 |
22.2017年臺山市社會保險基金收入預算表 |
23.2017年臺山市社會保險基金支出預算表 |
24.2017年臺山市本級社會保險基金收入預算表 |
25.2017年臺山市本級社會保險基金支出預算表 |
|
備注:1.標題為市(縣、區(qū))的表格,所有地級市、縣(區(qū)、市)都要公開(空表也需公開)。其中,表4、表5可根據本地區(qū)預算編制情況,擇一公開。 |
| 表1 |
2017年臺山市一般公共預算收入表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 代編預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 253,360 |
(一)稅收收入 | 178,625 |
增值稅 | 61,678 |
營業(yè)稅 |
|
企業(yè)所得稅 | 25,940 |
個人所得稅 | 7,679 |
資源稅 | 284 |
城市維護建設稅 | 14,960 |
房產稅 | 10,400 |
印花稅 | 3,016 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 29,540 |
土地增值稅 | 9,870 |
車船稅 | 2,358 |
耕地占用稅 | 900 |
契稅 | 12,000 |
煙葉稅 |
|
環(huán)保稅 |
|
其他稅收收入 |
|
…… |
|
(二)非稅收入 | 74,735 |
專項收入 | 14,681 |
行政事業(yè)性收費收入 | 6,494 |
罰沒收入 | 4,942 |
國有資本經營收入 | 36,941 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 6,573 |
捐贈收入 | 2,500 |
政府住房基金收入 | 189 |
其他收入 | 2,415 |
|
|
二、轉移性收入 | 237,174 |
(一)上級補助收入 | 152,567 |
返還性收入 | 18,757 |
一般性轉移支付收入 | 52,589 |
專項轉移支付收入 | 81,221 |
(二)調入資金等 | 84,607 |
|
|
三、上年結余收入 | 52,460 |
其中:轉貸資金上年結余 | 775 |
備注: |
| 表2 |
2017年臺山市一般公共預算支出表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 代編預算數(shù) |
一、一般公共預算支出 | 542,875 |
(一)一般公共服務 | 80,998 |
人大事務 | 895 |
政協(xié)事務 | 718 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 49,310 |
發(fā)展與改革事務 | 607 |
統(tǒng)計信息事務 | 474 |
財政事務 | 3,048 |
稅收事務 | 10,310 |
審計事務 | 460 |
海關事務 | 50 |
人力資源事務 | 196 |
紀檢監(jiān)察事務 | 1,512 |
商貿事務 | 2,495 |
知識產權事務 | 0 |
工商行政管理事務 | 4,029 |
質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務 | 89 |
民族事務 | 0 |
宗教事務 | 5 |
港澳臺僑事務 | 630 |
檔案事務 | 433 |
民主黨派及工商聯(lián)事務 | 252 |
群眾團體事務 | 756 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 231 |
組織事務 | 942 |
宣傳事務 | 1,613 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 253 |
對外聯(lián)絡事務 | 0 |
其他共產黨事務支出 | 0 |
其他一般公共服務支出 | 1,690 |
(二)國防 | 1,750 |
現(xiàn)役部隊 | 0 |
國防科研事業(yè) | 0 |
專項工程 | 0 |
國防動員 | 439 |
其他國防支出 | 1,311 |
(三)公共安全 | 33,133 |
其中:武裝警察 | 2,464 |
公安 | 25,020 |
檢察 | 756 |
法院 | 1,039 |
司法 | 1,702 |
監(jiān)獄 | 0 |
強制隔離戒毒 | 1,325 |
其他公共安全支出 | 827 |
(四)教育 | 118,415 |
教育管理事務 | 1,870 |
普通教育 | 98,065 |
職業(yè)教育 | 5,724 |
成人教育 | 711 |
廣播電視教育 | 356 |
留學教育 | 0 |
特殊教育 | 1,655 |
進修及培訓 | 760 |
教育費附加安排的支出 | 8,766 |
其他教育支出 | 508 |
(五)科學技術 | 6,239 |
科學技術管理事務 | 0 |
基礎研究 | 0 |
應用研究 | 0 |
技術研究與開發(fā) | 2,080 |
科技條件與服務 | 0 |
社會科學 | 4 |
科學技術普及 | 85 |
科技交流與合作 | 0 |
科技重大項目 | 0 |
其他科學技術支出 | 4,070 |
(六)文化體育與傳媒 | 10,900 |
文化 | 1,815 |
文物 | 266 |
體育 | 492 |
新聞出版廣播影視 | 8,000 |
其他文化體育與傳媒支出 | 327 |
(七)社會保障和就業(yè) | 78,721 |
人力資源和社會保障管理事務 | 1,776 |
民政管理事務 | 5,329 |
補充全國社會保障基金 | 0 |
行政事業(yè)單位離退休 | 17,865 |
企業(yè)改革補助 | 3 |
就業(yè)補助 | 813 |
撫恤 | 3,770 |
退役安置 | 2,059 |
社會福利 | 1,600 |
殘疾人事業(yè) | 894 |
自然災害生活救助 | 61 |
紅十字事業(yè) | 140 |
最低生活保障 | 3,285 |
臨時救助 | 870 |
特困人員供養(yǎng) | 3,040 |
補充道路交通事故社會救助基金 | 0 |
其他生活救助 | 588 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 0 |
財政對其他社會保險基金的補助 | 35,996 |
其他社會保障和就業(yè)支出 | 632 |
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 33,961 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1,137 |
公立醫(yī)院 | 750 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 7,513 |
公共衛(wèi)生 | 7,787 |
中醫(yī)藥 | 0 |
計劃生育事務 | 4,904 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 1,896 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 600 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 8,950 |
醫(yī)療救助 | 3 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 168 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 253 |
(九)節(jié)能環(huán)保 | 7,669 |
環(huán)境保護管理事務 | 712 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 0 |
污染防治 | 4,345 |
自然生態(tài)保護 | 150 |
天然林保護 | 0 |
風沙荒漠治理 | 0 |
能源節(jié)約利用 | 0 |
污染減排 | 0 |
可再生能源 | 0 |
循環(huán)經濟 | 0 |
能源管理事務 | 0 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 2,462 |
(十)城鄉(xiāng)社區(qū) | 9,144 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,826 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,195 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 499 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,624 |
建設市場管理與監(jiān)督 | 0 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 |
(十一)農林水 | 73,198 |
農業(yè) | 42,142 |
林業(yè) | 6,576 |
水利 | 10,783 |
扶貧 | 7,086 |
農業(yè)綜合開發(fā) | 2,167 |
農村綜合改革 | 2,772 |
普惠金融發(fā)展支出 | 1,672 |
目標價格補貼 | 0 |
其他農林水支出 | 0 |
(十二)交通運輸 | 7,172 |
公路水路運輸 | 5,844 |
鐵路運輸 | 0 |
民用航空運輸 | 0 |
成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 892 |
郵政業(yè)支出 | 0 |
車輛購置稅支出 | 57 |
其他交通運輸支出 | 379 |
(十三)資源勘探信息等 | 11,728 |
資源勘探開發(fā) | 0 |
制造業(yè) | 6,051 |
建筑業(yè) | 2,091 |
工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 1,368 |
安全生產監(jiān)管 | 986 |
國有資產監(jiān)管 | 479 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 753 |
其他資源勘探信息等支出 | 0 |
(十四)商業(yè)服務業(yè)等 | 2,434 |
商業(yè)流通事務 | 629 |
旅游業(yè)管理與服務支出 | 571 |
涉外發(fā)展服務支出 | 1,181 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 53 |
(十五)金融 |
|
金融部門行政支出 |
|
金融部門監(jiān)管支出 |
|
金融發(fā)展支出 |
|
其他金融支出 |
|
(十六)援助其他地區(qū) |
|
一般公共服務 |
|
文化體育與傳媒 |
|
農業(yè) |
|
其他支出 |
|
(十七)國土海洋氣象等 | 5,774 |
國土資源事務 | 4,363 |
海洋管理事務 | 1,235 |
測繪事務 | 0 |
地震事務 | 8 |
氣象事務 | 168 |
其他國土海洋氣象等支出 | 0 |
(十八)住房保障 | 17,160 |
保障性安居工程支出 | 3,069 |
住房改革支出 | 14,080 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 11 |
(十九)糧油物資儲備 | 2,228 |
糧油事務 | 394 |
物資事務 | 8 |
能源儲備 | 0 |
糧油儲備 | 1,751 |
重要商品儲備 | 75 |
(二十)預備費 | 2,557 |
(二十一)其他支出 | 38,109 |
其他支出 | 38,109 |
(二十二)債務付息支出 | 1,585 |
地方政府一般債務付息支出 | 1,585 |
(二十三)債務發(fā)行費用支出 |
|
地方政府一般債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
二、轉移性支出 |
|
上解上級支出 |
|
調出資金等 |
|
…… |
|
三、債務還本支出 |
|
…… |
|
備注: |
|
| 表3 |
2017年臺山市級一般公共預算收入表 | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 預算數(shù) |
收入總計 | 542,994 |
一、一般公共預算收入 | 253,360 |
(一)稅收收入 | 178,625 |
增值稅 | 61,678 |
營業(yè)稅 |
|
企業(yè)所得稅 | 25,940 |
個人所得稅 | 7,679 |
資源稅 | 284 |
城市維護建設稅 | 14,960 |
房產稅 | 10,400 |
印花稅 | 3,016 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 29,540 |
土地增值稅 | 9,870 |
車船稅 | 2,358 |
耕地占用稅 | 900 |
契稅 | 12,000 |
煙葉稅 |
|
環(huán)保稅 |
|
其他稅收收入 |
|
(二)非稅收入 | 74,735 |
專項收入 | 14,681 |
其中:排污費收入 | 680 |
教育費附加收入 | 7,000 |
水資源費收入 | 637 |
地方教育附加收入 | 3,000 |
文化事業(yè)建設費收入 | 35 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 930 |
土地出讓計提的教育資金收入 | 1,000 |
土地出讓計提的農田水利建設資金收入 | 1,199 |
水利建設專項收入 | 200 |
行政事業(yè)性收費收入 | 6,494 |
罰沒收入 | 4,942 |
國有資本收入 | 36,941 |
其中:國有企業(yè)計劃虧損退庫 | -75 |
國有資本經營收入 | 37,016 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 6,573 |
其中:海域使用金收入 | 65 |
非經營性國有資產收入 | 1,800 |
其他國有資源(資產)有償使用收入 | 4,058 |
利息收入 | 500 |
礦產資源補償費收入 | 50 |
探礦權采礦權收入 | 100 |
捐贈收入 | 2,500 |
政府性住房基金收入 | 189 |
其他收入 | 2,415 |
二、轉移性收入 | 237,174 |
(一)上級補助收入 | 152,567 |
返還性收入 | 18,757 |
一般性轉移支付收入 | 52,589 |
專項轉移支付收入 | 81,221 |
(二)下級上解收入 |
|
(三)調入資金 | 84,607 |
動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 5,000 |
政府性基金預算調入資金 |
|
國有資本經營預算調入資金 |
|
其他調入資金 | 79,607 |
三、上年結余收入 | 52,460 |
其中:轉貸資金上年結余 | 775 |
…… |
|
備注: |
|
| 表4 |
2017年臺山市級一般公共預算支出表 | |
| 單位:萬元 |
項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共服務 | 80,998 |
二、國防 | 1,750 |
三、公共安全 | 33,133 |
四、教育 | 118,415 |
五、科學技術 | 6,239 |
六、文化體育與傳媒 | 10,900 |
七、社會保障和就業(yè) | 78,721 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 33,961 |
九、節(jié)能環(huán)保 | 7,669 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 9,144 |
十一、農林水 | 73,198 |
十二、交通運輸 | 7,172 |
十三、資源勘探信息等 | 11,728 |
十四、商業(yè)服務業(yè)等 | 2,434 |
十五、金融 |
|
十六、國土海洋氣象等 | 5,774 |
十七、住房保障 | 17,160 |
十八、糧油物資儲備 | 2,228 |
十九、其他支出 | 19,065 |
本級支出小計 | 519,689 |
二十、返還性支出 |
|
二十一、一般性轉移支付 |
|
二十二、專項轉移支付 |
|
二十三、上解上級支出 | 20,410 |
二十四、援助其他地區(qū) |
|
二十五、預備費 |
|
二十六、債務還本支出 | 2,776 |
二十七、債務付息支出 |
|
…… |
|
支出總計 | 542,875 |
備注: |
|
| 表5 |
2017年臺山市級一般公共預算支出表 | |
| 單位:萬元 |
項目 | 預算數(shù) |
一、市(縣、區(qū))本級支出 |
|
基本支出 |
|
機關工資福利支出 |
|
機關商品和服務支出 |
|
機關資本性支出(一) |
|
…… |
|
項目支出 |
|
機關工資福利支出 |
|
機關商品和服務支出 |
|
機關資本性支出(一) |
|
…… |
|
二、對下級稅收返還及轉移支付 |
|
轉移性支出 |
|
上下級政府間轉移性支出 |
|
三、上解上級支出 |
|
轉移性支出 |
|
上下級政府間轉移性支出 |
|
四、援助其他地區(qū) |
|
轉移性支出 |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
五、預備費 |
|
預備費及預留 |
|
預備費 |
|
六、債務還本支出 |
|
債務還本支出 |
|
國內債務還本 |
|
七、債務付息支出 |
|
債務利息及費用支出 |
|
國內債務付息 |
|
…… |
|
備注:本表無數(shù)據 |
| 表6 |
2017年臺山市級一般公共預算支出表 | |
| 單位:萬元 |
功能分類 | 預算數(shù) |
市(縣、區(qū))本級一般公共預算支出 | 542,875 |
一、一般公共服務 | 80,998.00 |
人大事務 | 895.00 |
行政運行 | 873.00 |
一般行政管理事務 | 6.00 |
人大會議 |
|
人大立法 |
|
人大監(jiān)督 |
|
人大代表履職能力提升 |
|
代表工作 |
|
人大信訪工作 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他人大事務支出 | 16.00 |
政協(xié)事務 | 718.00 |
行政運行 | 454.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 35.00 |
政協(xié)會議 |
|
委員視察 | 50.00 |
參政議政 | 35.00 |
事業(yè)運行 |
|
其他政協(xié)事務支出 | 144.00 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 49,310.00 |
行政運行 | 5,508.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 2,831.00 |
專項服務 |
|
專項業(yè)務活動 |
|
政務公開審批 |
|
法制建設 | 25.00 |
信訪事務 | 390.00 |
參事事務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 40,556.00 |
發(fā)展與改革事務 | 607.00 |
行政運行 | 567.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 |
|
日常經濟運行調節(jié) |
|
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
|
經濟體制改革研究 |
|
物價管理 |
|
應對氣象變化管理事務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他發(fā)展與改革事務支出 | 40.00 |
統(tǒng)計信息事務 | 474.00 |
行政運行 | 317.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
信息事務 |
|
專項統(tǒng)計業(yè)務 | 58.00 |
統(tǒng)計管理 |
|
專項普查活動 | 86.00 |
統(tǒng)計抽樣調查 | 13.00 |
事業(yè)運行 |
|
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
|
財政事務 | 3,048.00 |
行政運行 | 1,530.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
預算改革業(yè)務 |
|
財政國庫業(yè)務 |
|
財政監(jiān)察 |
|
信息化建設 |
|
財政委托業(yè)務支出 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他財政事務支出 | 1,518.00 |
稅收事務 | 10,310.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
稅務辦案 | 10,000.00 |
稅務登記證及發(fā)票管理 |
|
代扣代收代征稅款手續(xù)費 | 310.00 |
稅務宣傳 |
|
協(xié)稅護稅 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他稅收事務支出 |
|
審計事務 | 460.00 |
行政運行 | 391.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
審計業(yè)務 | 29.00 |
審計管理 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他審計事務支出 | 40.00 |
海關事務 | 50.00 |
行政運行 | 50.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
收費業(yè)務 |
|
緝私辦案 |
|
口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)建設與維護 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他海關事務支出 |
|
人力資源事務 | 196.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
政府特殊津貼 |
|
資助留學回國人員 |
|
軍隊轉業(yè)干部安置 | 90.00 |
博士后日常經費 |
|
引進人才費用 |
|
公務員考核 |
|
公務員履職能力提升 |
|
公務員招考 |
|
公務員綜合管理 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他人力資源事務支出 | 106.00 |
紀檢監(jiān)察事務 | 1,512.00 |
行政運行 | 1,471.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
大案要案查處 |
|
派駐派出機構 |
|
中央巡視 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 41.00 |
商貿事務 | 2,495.00 |
行政運行 | 804.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
對外貿易管理 | 130.00 |
國際經濟合作 |
|
外資管理 |
|
國內貿易管理 |
|
招商引資 | 136.00 |
事業(yè)運行 |
|
其他商貿事務支出 | 1,425.00 |
知識產權事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
專利審批 |
|
國家知識產權戰(zhàn)略 |
|
專利試點和產業(yè)化推進 |
|
專利執(zhí)法 |
|
國際組織專項活動 |
|
知識產權宏觀管理 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他知識產權事務支出 |
|
工商行政管理事務 | 4,029.00 |
行政運行 | 3,572.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
工商行政管理專項 | 42.00 |
執(zhí)法辦案專項 | 116.00 |
消費者權益保護 | 5.00 |
信息化建設 | 34.00 |
事業(yè)運行 |
|
其他工商行政管理事務支出 | 260.00 |
質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務 | 89.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
出入境檢驗檢疫行政執(zhí)法和業(yè)務管理 |
|
出入境檢驗檢疫技術支持 |
|
質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 | 70.00 |
質量技術監(jiān)督技術支持 |
|
認證認可監(jiān)督管理 |
|
標準化管理 | 7.00 |
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出 | 12.00 |
民族事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
民族工作專項 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他民族事務支出 |
|
宗教事務 | 5.00 |
行政運行 | 5.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
宗教工作專項 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他宗教事務支出 |
|
港澳臺僑事務 | 630.00 |
行政運行 | 274.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
港澳事務 |
|
臺灣事務 |
|
華僑事務 | 221.00 |
事業(yè)運行 | 42.00 |
其他港澳臺僑事務支出 | 93.00 |
檔案事務 | 433.00 |
行政運行 | 88.00 |
一般行政管理事務 | 221.00 |
機關服務 |
|
檔案館 | 124.00 |
其他檔案事務支出 |
|
民主黨派及工商聯(lián)事務 | 252.00 |
行政運行 | 252.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
參政議政 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 |
|
群眾團體事務 | 756.00 |
行政運行 | 749.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
廠務公開 |
|
工會療養(yǎng)休養(yǎng) |
|
事業(yè)運行 |
|
其他群眾團體事務支出 | 7.00 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 231.00 |
行政運行 | 228.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
專項業(yè)務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 3.00 |
組織事務 | 942.00 |
行政運行 | 728.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 | 56.00 |
其他組織事務支出 | 158.00 |
宣傳事務 | 1,613.00 |
行政運行 | 889.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他宣傳事務支出 | 724.00 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 253.00 |
行政運行 | 253.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 |
|
對外聯(lián)絡事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他對外聯(lián)絡事務支出 |
|
其他共產黨事務支出 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他共產黨事務支出 |
|
其他一般公共服務支出 | 1,690.00 |
國家賠償費用支出 |
|
其他一般公共服務支出 | 1,690.00 |
二、外交支出 |
|
對外合作與交流 |
|
其他外交支出 |
|
三、國防支出 | 1,750.00 |
國防動員 | 439.00 |
兵役征集 |
|
經濟動員 |
|
人民防空 |
|
交通戰(zhàn)備 |
|
國防教育 |
|
預備役部隊 | 439.00 |
民兵 |
|
其他國防動員支出 |
|
其他國防支出 | 1,311.00 |
四、公共安全支出 | 33,133.00 |
武裝警察 | 2,464.00 |
內衛(wèi) | 80.00 |
邊防 | 1,109.00 |
消防 | 1,275.00 |
警衛(wèi) |
|
黃金 |
|
森林 |
|
水電 |
|
交通 |
|
其他武裝警察支出 |
|
公安 | 25,020.00 |
行政運行 | 18,173.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
治安管理 | 550.00 |
國內安全保衛(wèi) | 983.00 |
刑事偵查 |
|
經濟犯罪偵查 |
|
出入境管理 |
|
行動技術管理 |
|
防范和處理邪教犯罪 |
|
禁毒管理 | 318.00 |
道路交通管理 | 2,721.00 |
網絡偵控管理 |
|
反恐怖 |
|
居民身份證管理 |
|
網絡運行及維護 |
|
拘押收教場所管理 | 1,031.00 |
警犬繁育及訓養(yǎng) |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他公安支出 | 1,244.00 |
國家安全 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
安全業(yè)務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他國家安全支出 |
|
檢察 | 756.00 |
行政運行 | 428.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
查辦和預防職務犯罪 |
|
公訴和審判監(jiān)督 |
|
偵查監(jiān)督 |
|
執(zhí)行監(jiān)督 |
|
控告申訴 |
|
“兩房”建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他檢察支出 | 328.00 |
法院 | 1,039.00 |
行政運行 | 280.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 7.00 |
案件審判 |
|
案件執(zhí)行 |
|
“兩庭”建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他法院支出 | 752.00 |
司法 | 1,702.00 |
行政運行 | 1,200.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
基層司法業(yè)務 | 5.00 |
普法宣傳 | 20.00 |
律師公證管理 | 3.00 |
法律援助 | 353.00 |
司法統(tǒng)一考試 |
|
仲裁 |
|
社區(qū)矯正 | 34.00 |
司法鑒定 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他司法支出 | 87.00 |
監(jiān)獄 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
犯人生活 |
|
犯人改造 |
|
獄政設施建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他監(jiān)獄支出 |
|
強制隔離戒毒 | 1,325.00 |
行政運行 | 873.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
強制隔離戒毒人員生活 | 230.00 |
強制隔離戒毒人員教育 |
|
所政設施建設 | 105.00 |
事業(yè)運行 |
|
其他強制隔離戒毒支出 | 117.00 |
其他公共安全支出 | 827.00 |
五、教育支出 | 118,415.00 |
教育管理事務 | 1,870.00 |
行政運行 | 1,870.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他教育管理事務支出 |
|
普通教育 | 98,065.00 |
學前教育 | 814.00 |
小學教育 | 36,942.00 |
初中教育 | 19,185.00 |
高中教育 | 8,415.00 |
高等教育 |
|
化解農村義務教育債務支出 |
|
化解普通高中債務支出 |
|
其他普通教育支出 | 32,709.00 |
職業(yè)教育 | 5,724.00 |
初等職業(yè)教育 |
|
中專教育 | 1,252.00 |
技校教育 | 1,031.00 |
職業(yè)高中教育 | 3,441.00 |
高等職業(yè)教育 |
|
其他職業(yè)教育支出 |
|
成人教育 | 711.00 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 | 621.00 |
成人高等教育 |
|
成人廣播電視教育 |
|
其他成人教育支出 | 90.00 |
廣播電視教育 | 356.00 |
廣播電視學校 | 356.00 |
教育電視臺 |
|
其他廣播電視教育支出 |
|
留學教育 |
|
出國留學教育 |
|
來華留學教育 |
|
其他留學教育支出 |
|
特殊教育 | 1,655.00 |
特殊學校教育 | 1,655.00 |
工讀學校教育 |
|
其他特殊教育支出 |
|
進修及培訓 | 760.00 |
教師進修 | 348.00 |
干部教育 | 412.00 |
培訓支出 |
|
退役士兵能力提升 |
|
其他進修及培訓 |
|
教育費附加安排的支出 | 8,766.00 |
農村中小學校舍建設 |
|
農村中小學教學設施 |
|
城市中小學校舍建設 |
|
城市中小學教學設施 |
|
中等職業(yè)學校教學設施 |
|
其他教育費附加安排的支出 | 8,766.00 |
其他教育支出 | 508.00 |
六、科學技術支出 | 6,239.00 |
科學技術管理事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他科學技術管理事務支出 |
|
基礎研究 |
|
機構運行 |
|
重點基礎研究規(guī)劃 |
|
自然科學基金 |
|
重點實驗室及相關設施 |
|
重大科學工程 |
|
專項基礎科研 |
|
專項技術基礎 |
|
其他基礎研究支出 |
|
技術研究與開發(fā) | 2,080.00 |
機構運行 |
|
應用技術研究與開發(fā) |
|
產業(yè)技術研究與開發(fā) | 1,741.00 |
科技成果轉化與擴散 |
|
其他技術研究與開發(fā)支出 | 339.00 |
科技條件與服務 |
|
機構運行 |
|
技術創(chuàng)新服務體系 |
|
科技條件專項 |
|
其他科技條件與服務支出 |
|
社會科學 | 4.00 |
社會科學研究機構 |
|
社會科學研究 | 4.00 |
社科基金支出 |
|
其他社會科學支出 |
|
科學技術普及 | 85.00 |
機構運行 |
|
科普活動 |
|
青少年科技活動 |
|
學術交流活動 |
|
科技館站 | 85.00 |
其他科學技術普及支出 |
|
科技交流與合作 |
|
國際交流與合作 |
|
重大科技合作項目 |
|
其他科技交流與合作支出 |
|
科技重大項目 |
|
科技重大專項 |
|
重點研發(fā)計劃 |
|
其他科學技術支出 | 4,070.00 |
科技獎勵 |
|
核應急 |
|
轉制科研機構 |
|
其他科學技術支出 | 4,070.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 10,900.00 |
文化 | 1,815.00 |
行政運行 | 492.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
圖書館 | 231.00 |
文化展示及紀念機構 | 10.00 |
藝術表演場所 |
|
藝術表演團體 |
|
文化活動 | 10.00 |
群眾文化 | 231.00 |
文化交流與合作 | 15.00 |
文化創(chuàng)作與保護 | 74.00 |
文化市場管理 | 5.00 |
其他文化支出 | 747.00 |
文物 | 266.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
文物保護 |
|
博物館 | 238.00 |
歷史名城與古跡 |
|
其他文物支出 | 28.00 |
體育 | 492.00 |
行政運行 | 159.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 71.00 |
運動項目管理 |
|
體育競賽 | 85.00 |
體育訓練 |
|
體育場館 |
|
群眾體育 | 7.00 |
體育交流與合作 |
|
其他體育支出 | 170.00 |
新聞出版廣播影視 | 8,000.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
廣播 |
|
電視 | 8,000.00 |
電影 |
|
新聞通訊 |
|
出版發(fā)行 |
|
版權管理 |
|
其他新聞出版廣播影視支出 |
|
其他文化體育與傳媒支出 | 327.00 |
宣傳文化發(fā)展專項支出 |
|
文化產業(yè)發(fā)展專項支出 | 30.00 |
其他文化體育與傳媒支出 | 297.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 | 78,721.00 |
人力資源和社會保障管理事務 | 1,776.00 |
行政運行 | 819.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
綜合業(yè)務管理 |
|
勞動保障監(jiān)察 | 60.00 |
就業(yè)管理事務 |
|
社會保險業(yè)務管理事務 | 628.00 |
信息化建設 | 55.00 |
社會保險經辦機構 |
|
勞動關系和維權 |
|
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 | 145.00 |
勞動人事爭議調解仲裁 | 59.00 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 10.00 |
民政管理事務 | 5,329.00 |
行政運行 | 593.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 107.00 |
擁軍優(yōu)屬 | 2,100.00 |
老齡事務 | 1,569.00 |
民間組織管理 | 99.00 |
行政區(qū)劃和地名管理 | 306.00 |
基層政權和社區(qū)建設 | 402.00 |
部隊供應 |
|
其他民政管理事務支出 | 153.00 |
補充全國社會保障基金 |
|
用一般公共預算補充基金 |
|
行政事業(yè)單位離退休 | 17,865.00 |
歸口管理的行政單位離退休 | 17,020.00 |
事業(yè)單位離退休 | 2.00 |
離退休人員管理機構 | 328.00 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
|
對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 515.00 |
企業(yè)改革補助 | 3.00 |
企業(yè)關閉破產補助 |
|
廠辦大集體改革補助 |
|
其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 3.00 |
就業(yè)補助 | 813.00 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 |
|
職業(yè)培訓補貼 | 300.00 |
社會保險補貼 |
|
公益性崗位補貼 |
|
職業(yè)技能鑒定補貼 |
|
就業(yè)見習補貼 |
|
高技能人才培養(yǎng)補助 |
|
求職創(chuàng)業(yè)補貼 |
|
其他就業(yè)補助支出 | 513.00 |
撫恤 | 3,770.00 |
死亡撫恤 | 300.00 |
傷殘撫恤 |
|
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 1,779.00 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 30.00 |
義務兵優(yōu)待 |
|
農村籍退役士兵老年生活補助 | 358.00 |
其他優(yōu)撫支出 | 1,303.00 |
退役安置 | 2,059.00 |
退役士兵安置 | 889.00 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 | 841.00 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 112.00 |
退役士兵管理教育 | 171.00 |
其他退役安置支出 | 46.00 |
社會福利 | 1,600.00 |
兒童福利 | 392.00 |
老年福利 | 30.00 |
假肢矯形 |
|
殯葬 | 398.00 |
社會福利事業(yè)單位 | 420.00 |
其他社會福利支出 | 360.00 |
殘疾人事業(yè) | 894.00 |
行政運行 | 218.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
殘疾人康復 | 205.00 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 112.00 |
殘疾人體育 | 13.00 |
殘疾人生活和護理補貼 |
|
其他殘疾人事業(yè)支出 | 346.00 |
自然災害生活救助 | 61.00 |
中央自然災害生活補助 |
|
地方自然災害生活補助 | 52.00 |
自然災害災后重建補助 | 9.00 |
其他自然災害生活救助支出 |
|
紅十字事業(yè) | 140.00 |
行政運行 | 134.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他紅十字事業(yè)支出 | 6.00 |
最低生活保障 | 3,285.00 |
城市最低生活保障金支出 | 1,099.00 |
農村最低生活保障金支出 | 2,186.00 |
臨時救助 | 870.00 |
臨時救助支出 | 716.00 |
流浪乞討人員救助支出 | 154.00 |
特困人員救助供養(yǎng) | 3,040.00 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
|
農村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 3,040.00 |
補充道路交通事故社會救助基金 |
|
交強險營業(yè)稅補助基金支出 |
|
交強險罰款收入補助基金支出 |
|
其他生活救助 | 588.00 |
其他城市生活救助 | 88.00 |
其他農村生活救助 | 500.00 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對其他社會保險基金的補助 | 35,996.00 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
|
財政對工傷保險基金的補助 |
|
財政對生育保險基金的補助 | 17,642.00 |
其他財政對社會保險基金的補助 | 18,354.00 |
其他社會保障和就業(yè)支出 | 632.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 33,961.00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1,137.00 |
行政運行 | 626.00 |
一般行政管理事務 | 44.00 |
機關服務 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 467.00 |
公立醫(yī)院 | 750.00 |
綜合醫(yī)院 | 373.00 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 50.00 |
傳染病醫(yī)院 | 239.00 |
職業(yè)病防治醫(yī)院 |
|
精神病醫(yī)院 | 6.00 |
婦產醫(yī)院 | 20.00 |
兒童醫(yī)院 |
|
其他專科醫(yī)院 | 62.00 |
福利醫(yī)院 |
|
行業(yè)醫(yī)院 |
|
處理醫(yī)療欠費 |
|
其他公立醫(yī)院支出 |
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 7,513.00 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機構 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5,364.00 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 2,149.00 |
公共衛(wèi)生 | 7,787.00 |
疾病預防控制機構 | 2,789.00 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 335.00 |
婦幼保健機構 | 109.00 |
精神衛(wèi)生機構 | 105.00 |
應急救治機構 |
|
采供血機構 |
|
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 80.00 |
基本公共衛(wèi)生服務 | 3,101.00 |
重大公共衛(wèi)生專項 | 734.00 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
|
其他公共衛(wèi)生支出 | 534.00 |
|
|
|
|
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|
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|
|
中醫(yī)藥 |
|
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 |
|
其他中醫(yī)藥支出 |
|
計劃生育事務 | 4,904.00 |
計劃生育機構 |
|
計劃生育服務 |
|
其他計劃生育事務支出 | 4,904.00 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 1,896.00 |
行政運行 | 1,068.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
藥品事務 | 1.00 |
化妝品事務 |
|
醫(yī)療器械事務 | 1.00 |
食品安全事務 | 15.00 |
事業(yè)運行 |
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 811.00 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 600.00 |
行政單位醫(yī)療 |
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
公務員醫(yī)療補助 |
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 600.00 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 8,950.00 |
財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 5,821.00 |
財政對新型農村合作醫(yī)療基金的補助 |
|
財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,129.00 |
醫(yī)療救助 | 3.00 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
|
疾病應急救助 | 3.00 |
其他醫(yī)療救助支出 |
|
優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 168.00 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 168.00 |
其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 253.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 7,669.00 |
環(huán)境保護管理事務 | 712.00 |
行政運行 | 712.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
環(huán)境保護宣傳 |
|
環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準 |
|
環(huán)境國際合作及履約 |
|
環(huán)境保護行政許可 |
|
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
|
建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督 |
|
核與輻射安全監(jiān)督 |
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
|
污染防治 | 4,345.00 |
大氣 | 200.00 |
水體 | 175.00 |
噪聲 |
|
固體廢棄物與化學品 |
|
放射源和放射性廢物監(jiān)管 |
|
輻射 |
|
其他污染防治支出 | 3,970.00 |
自然生態(tài)保護 | 150.00 |
生態(tài)保護 |
|
農村環(huán)境保護 | 150.00 |
自然保護區(qū) |
|
生物及物種資源保護 |
|
其他自然生態(tài)保護支出 |
|
京津風沙源治理工程建設 |
|
其他風沙荒漠治理支出 |
|
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 2,462.00 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 9,144.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,826.00 |
行政運行 | 1,059.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
城管執(zhí)法 | 941.00 |
工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管 |
|
工程建設管理 |
|
市政公用行業(yè)市場監(jiān)管 |
|
國家重點風景區(qū)規(guī)劃與保護 |
|
住宅建設與房地產市場監(jiān)管 |
|
執(zhí)業(yè)資格注冊、資質審查 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 826.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,195.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 499.00 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 499.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,624.00 |
建設市場管理與監(jiān)督 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
十二、農林水支出 | 73,198.00 |
農業(yè) | 42,142.00 |
行政運行 | 1,224.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 | 90.00 |
農墾運行 |
|
科技轉化與推廣服務 | 398.00 |
病蟲害控制 | 325.00 |
農產品質量安全 | 128.00 |
執(zhí)法監(jiān)管 | 12.00 |
統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 |
|
農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 351.00 |
對外交流與合作 |
|
防災救災 | 88.00 |
穩(wěn)定農民收入補貼 |
|
農業(yè)結構調整補貼 |
|
農業(yè)生產支持補貼 | 1,227.00 |
農業(yè)組織化與產業(yè)化經營 | 3,057.00 |
農產品加工與促銷 | 35.00 |
農村公益事業(yè) | 66.00 |
綜合財力補助 |
|
農業(yè)資源保護修復與利用 | 35.00 |
農村道路建設 |
|
成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 23,041.00 |
對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 854.00 |
其他農業(yè)支出 | 11,211.00 |
林業(yè) | 6,576.00 |
行政運行 | 592.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
林業(yè)事業(yè)機構 |
|
森林培育 | 1,954.00 |
林業(yè)技術推廣 | 212.00 |
森林資源管理 |
|
森林資源監(jiān)測 | 57.00 |
森林生態(tài)效益補償 | 2,020.00 |
林業(yè)自然保護區(qū) |
|
動植物保護 |
|
濕地保護 |
|
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 34.00 |
林業(yè)檢疫檢測 |
|
防沙治沙 |
|
林業(yè)質量安全 |
|
林業(yè)工程與項目管理 |
|
林業(yè)對外合作與交流 |
|
林業(yè)產業(yè)化 |
|
信息管理 |
|
林業(yè)政策制定與宣傳 |
|
林業(yè)資金審計稽查 |
|
林區(qū)公共支出 | 190.00 |
林業(yè)貸款貼息 |
|
成品油價格改革對林業(yè)的補貼 |
|
林業(yè)防災減災 | 10.00 |
其他林業(yè)支出 | 1,507.00 |
水利 | 10,783.00 |
行政運行 | 688.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
|
水利工程建設 | 1,869.00 |
水利工程運行與維護 | 4,340.00 |
長江黃河等流域管理 |
|
水利前期工作 | 179.00 |
水利執(zhí)法監(jiān)督 |
|
水土保持 |
|
水資源節(jié)約管理與保護 |
|
水質監(jiān)測 |
|
水文測報 |
|
防汛 | 242.00 |
抗旱 |
|
農田水利 | 126.00 |
水利技術推廣 |
|
國際河流治理與管理 |
|
江河湖庫水系綜合整治 | 702.00 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
|
水利安全監(jiān)督 |
|
砂石資源費支出 | 21.00 |
信息管理 |
|
水利建設移民支出 | 99.00 |
農村人畜飲水 |
|
其他水利支出 | 2,517.00 |
南水北調 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
南水北調工程建設 |
|
政策研究與信息管理 |
|
工程稽查 |
|
前期工作 |
|
南水北調技術推廣 |
|
環(huán)境、移民及水資源管理與保護 |
|
其他南水北調支出 |
|
扶貧 | 7,086.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 | 10.00 |
機關服務 |
|
農村基礎設施建設 | 393.00 |
生產發(fā)展 | 42.00 |
社會發(fā)展 |
|
扶貧貸款獎補和貼息 |
|
“三西”農業(yè)建設專項補助 |
|
扶貧事業(yè)機構 |
|
其他扶貧支出 | 6,641.00 |
農業(yè)綜合開發(fā) | 2,167.00 |
機構運行 |
|
土地治理 | 2,167.00 |
產業(yè)化經營 |
|
科技示范 |
|
其他農業(yè)綜合開發(fā)支出 |
|
農村綜合改革 | 2,772.00 |
對村級一事一議的補助 | 915.00 |
國有農場辦社會職能改革補助 |
|
對村民委員會和村黨支部的補助 |
|
對村集體經濟組織的補助 |
|
農村綜合改革示范試點補助 |
|
其他農村綜合改革支出 | 1,857.00 |
普惠金融發(fā)展支出 | 1,672.00 |
支持農村金融機構 |
|
涉農貸款增量獎勵 |
|
農業(yè)保險保費補貼 | 1,592.00 |
創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息 | 80.00 |
補充創(chuàng)業(yè)擔保貸款基金 |
|
其他普惠金融發(fā)展支出 |
|
目標價格補貼 |
|
棉花目標價格補貼 |
|
大豆目標價格補貼 |
|
其他目標價格補貼 |
|
其他農林水事務支出 |
|
化解其他公益性鄉(xiāng)村債務支出 |
|
其他農林水事務支出 |
|
十三、交通運輸支出 | 7,172.00 |
公路水路運輸 | 5,844.00 |
行政運行 | 2,494.00 |
一般行政管理事務 | 1.00 |
機關服務 |
|
公路建設 | 1,164.00 |
|
|
公路養(yǎng)護 | 1,469.00 |
交通運輸信息化建設 |
|
公路和運輸安全 | 2.00 |
公路還貸專項 |
|
公路運輸管理 | 50.00 |
公路和運輸技術標準化建設 |
|
港口設施 |
|
航道維護 |
|
船舶檢驗 |
|
救助打撈 |
|
內河運輸 | 230.00 |
遠洋運輸 |
|
海事管理 |
|
航標事業(yè)發(fā)展支出 |
|
水路運輸管理支出 | 29.00 |
口岸建設 |
|
取消政府還貸二級公路收費專項支出 |
|
其他公路水路運輸支出 | 405.00 |
成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 892.00 |
對城市公交的補貼 | 239.00 |
對農村道路客運的補貼 | 653.00 |
對出租車的補貼 |
|
成品油價格改革補貼其他支出 |
|
郵政業(yè)支出 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
行業(yè)監(jiān)管 |
|
郵政普遍服務與特殊服務 |
|
其他郵政業(yè)支出 |
|
車輛購置稅支出 | 57.00 |
車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 57.00 |
車輛購置稅用于農村公路建設支出 |
|
車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼 |
|
車輛購置稅其他支出 |
|
其他交通運輸支出 | 379.00 |
公共交通運營補助 | 350.00 |
其他交通運輸支出 | 29.00 |
十四、資源勘探信息等支出 | 11,728.00 |
資源勘探開發(fā) |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
煤炭勘探開采和洗選 |
|
石油和天然氣勘探開采 |
|
黑色金屬礦勘探和采選 |
|
有色金屬礦勘探和采選 |
|
非金屬礦勘探和采選 |
|
其他資源勘探業(yè)支出 |
|
制造業(yè) | 6,051.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
紡織業(yè) |
|
醫(yī)藥制造業(yè) |
|
非金屬礦物制品業(yè) |
|
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) |
|
交通運輸設備制造業(yè) |
|
電氣機械及器材制造業(yè) |
|
工藝品及其他制造業(yè) |
|
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) |
|
化學原料及化學制品制造業(yè) |
|
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |
|
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |
|
其他制造業(yè)支出 | 6,051.00 |
建筑業(yè) | 2,091.00 |
行政運行 | 665.00 |
一般行政管理事務 | 137.00 |
機關服務 |
|
其他建筑業(yè)支出 | 1,289.00 |
工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 1,368.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
戰(zhàn)備應急 |
|
信息安全建設 |
|
專用通信 |
|
無線電監(jiān)管 | 13.00 |
工業(yè)和信息產業(yè)戰(zhàn)略研究與標準制定 |
|
工業(yè)和信息產業(yè)支持 |
|
電子專項工程 |
|
行業(yè)監(jiān)管 |
|
技術基礎研究 |
|
其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出 | 1,355.00 |
安全生產監(jiān)管 | 986.00 |
行政運行 | 714.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
|
應急救援支出 | 272.00 |
煤炭安全 |
|
其他安全生產監(jiān)管支出 |
|
國有資產監(jiān)管 | 479.00 |
行政運行 | 479.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
國有企業(yè)監(jiān)事會專項 |
|
其他國有資產監(jiān)管支出 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 753.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 |
|
中小企業(yè)發(fā)展專項 | 3.00 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 750.00 |
其他資源勘探信息等支出 |
|
黃金事務 |
|
建設項目貸款貼息 |
|
技術改造支出 |
|
中藥材扶持資金支出 |
|
重點產業(yè)振興和技術改造項目貸款貼息 |
|
其他資源勘探信息等支出 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 2,434.00 |
商業(yè)流通事務 | 629.00 |
行政運行 | 325.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
食品流通安全補貼 |
|
市場監(jiān)測及信息管理 |
|
民貿企業(yè)補貼 |
|
民貿民品貸款貼息 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他商業(yè)流通事務支出 | 304.00 |
旅游業(yè)管理與服務支出 | 571.00 |
行政運行 | 180.00 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
旅游宣傳 | 346.00 |
旅游行業(yè)業(yè)務管理 |
|
其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 45.00 |
涉外發(fā)展服務支出 | 1,181.00 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
外商投資環(huán)境建設補助資金 |
|
其他涉外發(fā)展服務支出 | 1,181.00 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 53.00 |
服務業(yè)基礎設施建設 |
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 53.00 |
十六、金融支出 |
|
金融部門行政支出 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
安全防衛(wèi) |
|
事業(yè)運行 |
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金融部門其他行政支出 |
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金融發(fā)展支出 |
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政策性銀行虧損補貼1 |
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商業(yè)銀行貸款貼息 |
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補充資本金 |
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風險基金補助 |
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其他金融發(fā)展支出 |
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其他金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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一般公共服務 |
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教育 |
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文化體育與傳媒 |
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醫(yī)療衛(wèi)生 |
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節(jié)能環(huán)保 |
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農業(yè) |
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交通運輸 |
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住房保障 |
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其他支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 | 5,774.00 |
國土資源事務 | 4,363.00 |
行政運行 | 3,683.00 |
一般行政管理事務 |
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機關服務 |
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國土資源規(guī)劃及管理 |
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土地資源調查 |
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土地資源利用與保護 |
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國土資源社會公益服務 |
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國土資源行業(yè)業(yè)務管理 |
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國土資源調查 |
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國土整治 |
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地質災害防治 | 680.00 |
土地資源儲備支出 |
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地質及礦產資源調查 |
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地質礦產資源利用與保護 |
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地質轉產項目財政貼息 |
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國外風險勘查 |
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地質勘查基金(周轉金)支出 |
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事業(yè)運行 |
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其他國土資源事務支出 |
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海洋管理事務 | 1,235.00 |
行政運行 | 288.00 |
一般行政管理事務 |
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機關服務 | 57.00 |
海域使用管理 | 3.00 |
海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 5.00 |
海洋調查評價 |
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海洋權益維護 |
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海洋執(zhí)法監(jiān)察 |
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海洋防災減災 |
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海洋衛(wèi)星 |
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極地考察 |
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海洋礦產資源勘探研究 |
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海港航標維護 |
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海域使用金支出 |
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海水淡化 |
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無居民海島使用金支出 |
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海島和海域保護 | 437.00 |
事業(yè)運行 |
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其他海洋管理事務支出 | 445.00 |
測繪事務 |
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行政運行 |
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一般行政管理事務 |
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機關服務 |
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基礎測繪 |
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航空攝影 |
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測繪工程建設 |
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事業(yè)運行 |
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其他測繪事務支出 |
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地震事務 | 8.00 |
行政運行 |
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一般行政管理事務 |
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機關服務 |
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地震監(jiān)測 |
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地震預測預報 |
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地震災害預防 |
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地震應急救援 |
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地震環(huán)境探察 |
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防震減災信息管理 |
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防震減災基礎管理 |
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地震事業(yè)機構 |
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其他地震事務支出 | 8.00 |
氣象事務 | 168.00 |
行政運行 | 13.00 |
一般行政管理事務 |
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機關服務 |
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氣象事業(yè)機構 |
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氣象探測 |
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氣象信息傳輸及管理 |
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氣象預報預測 |
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氣象服務 | 53.00 |
氣象裝備保障維護 | 23.00 |
氣象基礎設施建設與維修 | 79.00 |
氣象衛(wèi)星 |
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氣象法規(guī)與標準 |
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氣象資金審計稽查 |
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其他氣象事務支出 |
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其他國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 | 17,160.00 |
保障性安居工程支出 | 3,069.00 |
廉租住房 |
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沉陷區(qū)治理 |
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棚戶區(qū)改造 | 23.00 |
少數(shù)民族地區(qū)游牧民定居工程 |
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農村危房改造 | 140.00 |
公共租賃住房 |
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保障性住房租金補貼 |
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其他保障性安居工程支出 | 2,906.00 |
住房改革支出 | 14,080.00 |
住房公積金 | 14,080.00 |
提租補貼 |
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購房補貼 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 11.00 |
公有住房建設和維修改造支出 | 11.00 |
住房公積金管理 |
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其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 | 2,228.00 |
糧油事務 | 394.00 |
行政運行 | 309.00 |
一般行政管理事務 |
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機關服務 |
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糧食財務與審計支出 |
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糧食信息統(tǒng)計 |
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糧食專項業(yè)務活動 |
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國家糧油差價補貼 |
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糧食財務掛賬利息補貼 |
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糧食財務掛賬消化款 |
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處理陳化糧補貼 |
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糧食風險基金 |
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糧油市場調控專項資金 |
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事業(yè)運行 |
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其他糧油事務支出 | 85.00 |
物資事務 | 8.00 |
行政運行 |
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一般行政管理事務 |
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機關服務 |
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鐵路專用線 |
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護庫武警和民兵支出 |
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物資保管與保養(yǎng) |
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專項貸款利息 |
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物資轉移 |
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物資輪換 |
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倉庫建設 |
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倉庫安防 |
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事業(yè)運行 |
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其他物資事務支出 | 8.00 |
能源儲備 |
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石油儲備支出 |
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天然鈾能源儲備 |
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煤炭儲備 |
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其他能源儲備 |
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糧油儲備 | 1,751.00 |
儲備糧油補貼支出 | 1,751.00 |
儲備糧油差價補貼 |
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儲備糧(油)庫建設 |
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最低收購價政策支出 |
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其他糧油儲備支出 |
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重要商品儲備 | 75.00 |
棉花儲備 |
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食糖儲備 |
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肉類儲備 |
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化肥儲備 |
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農藥儲備 |
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邊銷茶儲備 |
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羊毛儲備 |
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醫(yī)藥儲備 |
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食鹽儲備 | 75.00 |
戰(zhàn)略物資儲備 |
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其他重要商品儲備支出 |
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二十一、預備費 | 2,557.00 |
二十二、債務付息支出 | 1,585.00 |
地方政府一般債務付息支出 | 1,585.00 |
地方政府一般債券付息支出 | 873.00 |
地方政府向外國政府借款付息支出 |
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地方政府向國際組織借款付息支出 |
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地方政府其他一般債務付息支出 | 712.00 |
二十三、債務發(fā)行費用支出 |
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地方政府一般債務發(fā)行費用支出 |
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二十四、其他支出 | 38,109.00 |
年初預留 |
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其他支出 | 38,109.00 |
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備注: |
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關于2017年臺山市本級一般公共預算
支出的說明
1. 2017年一般公共服務支出80,998萬元,比上年年初預算(下同)增加23,565萬元,增長41.03%,其中:
(1)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出預算增加19,288萬元;
(2)稅收事務支出預算增加2,165萬元;
(3)商貿事務支出預算增加1,125萬元;
(4)宣傳事務支出預算增加933萬元。
2. 2017年國防支出預算1,750萬元,比上年減少3,132萬元,下降64.15%。
3. 2017年公共安全支出33,133萬元,比上年增加6,214萬元,增長23.08%,其中:
(1)公安支出預算增加4,328萬元;
(2)強制隔離戒毒支出預算增加502萬元。
4. 2017年教育支出118,415萬元,比上年減少11,932萬元,下降9.15%,其中:
(1)初中教育支出預算減少1,319萬元;
(2)教育費附加安排的支出預算減少2,213萬元。
5. 2017年科學技術支出6,239萬元,比上年減少1,093萬元,下降14.91%。
6. 2017年文化體育與傳媒支出10,900萬元,比上年增加5,577萬元,增長104.77%,主要是新聞出版廣播影視支出預算增加7,957萬元。
7. 2017年社會保障和就業(yè)支出78,721萬元,比上年減少9,512萬元,下降10.78%,其中:
(1)最低生活保障支出預算減少3,237萬元;
(2)特困人員救助供養(yǎng)支出預算減少769萬元;
(3)殘疾人事業(yè)支出預算減少3,261萬元。
8. 2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33,961萬元,比上年減少28,175萬元,下降45.34%,其中:
(1)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出預算減少2,849萬元;
(2)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險支出預算減少25,197萬元。
9. 2017年節(jié)能環(huán)保支出7,669萬元,比上年增加3,189萬元,增長71.18%,其中:
(1)其他污染防治支出預算增加1,806萬元;
(2)其他節(jié)能環(huán)保支出預算增加2,462萬元;
10. 2017年城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,144萬元,比上年增加2,067萬元,增長29.21%,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出預算增加1,195萬元;
11. 2017年農林水支出73,198萬元,比上年增加4,936萬元,增長7.23%;
12. 2017年交通運輸支出7,172萬元,比上年增加885萬元,增長14.08%;
13. 2017年資源勘探信息支出11,728萬元,比上年增加3,284萬元,增長38.89%,主要制造業(yè)支出預算增加2,892萬元;
14. 2017年商業(yè)服務業(yè)等支出2,434萬元,比上年增加830萬元,增長51.75%;
15. 2017年國土氣象等支出5,774萬元,比上年增加377萬元,增長6.99%;
16. 2017年住房保障支出17,160萬元,比上年增加10,767萬元,增長168.42%,其中:
(1)保障性安居工程支出預算增加1,412萬元;
(2)住房改革支出預算增加9,344萬元;
17. 2017年糧油物資儲備支出2,228萬元,比上年減少76萬元,下降3.3%;
18. 2017年預備費支出2,557萬元,比上年減少943萬元,下降26.94%;
19.2017年債務付息支出1,585萬元,比上年減少1,218萬元,下降43.45%;
20. 2017年其他支出38,109萬元,比上年減少26,203萬元,下降220.08%。
| 表7 |
2017年臺山市本級一般公共預算基本支出表 | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 預算數(shù) |
基本支出合計 |
|
機關工資福利支出 |
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工資獎金津補貼 |
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社會保障繳費 |
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住房公積金 |
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其他工資福利支出 |
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機關商品和服務支出 |
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辦公經費 |
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會議費 |
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培訓費 |
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專用材料購置費 |
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委托業(yè)務費 |
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公務接待費 |
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因公出國(境)費用 |
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公務用車運行維護費 |
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維修(護)費 |
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其他商品和服務支出 |
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機關資本性支出(一) |
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公務用車購置 |
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設備購置 |
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其他資本性支出 |
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對事業(yè)單位經常性補助 |
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工資福利支出 |
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商品和服務支出 |
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對事業(yè)單位資本性補助 |
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資本性支出(一) |
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對個人和家庭的補助 |
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社會福利和救助 |
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助學金 |
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個人農業(yè)生產補貼 |
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離退休費 |
|
其他對個人和家庭的補助 |
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其他支出 |
|
其他支出 |
|
…… |
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備注:本表無數(shù)據 | |
關于支出經濟分類科目的說明 | |
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為貫徹落實《預算法》,推動建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度,財政部制定了《支出經濟分類科目改革方案》(財預〔2017〕98號),自2018年1月1日起正式全面實施。改革后的支出經濟分類包括“政府預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”,兩套科目之間保持對應關系,以便政府預算和部門預算相銜接。 | |
一、政府預算支出經濟分類科目 | |
政府預算支出經濟分類體現(xiàn)政府預算的管理要求,主要用于政府預算的編制、執(zhí)行、決算、公開和總預算會計核算。 | |
(一)機關工資福利支出:反映機關和參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱參公事業(yè)單位)在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 | |
1.工資獎金津補貼:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金?;竟べY、津貼補貼、獎金的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
2.社會保障繳費:反映機關和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,以及失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌和其他社會保障繳費?;攫B(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
3.住房公積金:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。 | |
4.其他工資福利支出:反映機關和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出?;锸逞a助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
(二)機關商品和服務支出:反映機關和參公事業(yè)單位購買商品和服務的各類支出,不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。 | |
1.辦公經費:反映機關和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
2.會議費:反映機關和參公事業(yè)單位會議費支出,包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。 | |
3.培訓費:反映機關和參公事業(yè)單位除因公出國(境)培訓費以外的培訓費,包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。 | |
4.專用材料購置費:反映機關和參公事業(yè)單位不納入固定資產核算范圍的專用材料費、被裝購置費、專用燃料費。專用材料費、被裝購置費、專用燃料費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
5.委托業(yè)務費:反映機關和參公事業(yè)單位的咨詢費、勞務費、委托業(yè)務費。咨詢費、勞務費、委托業(yè)務費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
6.公務接待費:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 | |
7.因公出國(境)費用:反映機關和參公事業(yè)單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 | |
8.公務用車運行維護費:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 | |
9.維修(護)費:反映機關和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。 | |
10.其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等。 | |
(三)機關資本性支出(一):反映機關和參公事業(yè)單位資本性支出。 | |
1.房屋建筑物購建:反映機關和參公事業(yè)單位用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。 | |
2.基礎設施建設:反映機關和參公事業(yè)單位用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。 | |
3.公務用車購置:反映機關和參公事業(yè)單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。 | |
4.土地征遷補償和安置支出:反映機關和參公事業(yè)單位用于土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償方面的支出。土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償?shù)恼f明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
5.設備購置:反映機關和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
6.大型修繕:反映機關和參公事業(yè)單位用于大型修繕的支出。 | |
7.其他資本性支出:反映機關和參公事業(yè)單位用于物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他資本性支出。物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他資本性支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
(四)機關資本性支出(二):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中機關和參公事業(yè)單位資本性支出。 | |
1.房屋建筑物購建:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。 | |
2.基礎設施建設:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。 | |
3.公務用車購置:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于公務用車購置的支出(含車輛購置稅、牌照費)。 | |
4.設備購置:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
5.大型修繕:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于大型修繕的支出。 | |
6.其他資本性支出:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他基本建設支出。物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他基本建設支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
(五)對事業(yè)單位經常性補助:反映對事業(yè)單位(不含參公事業(yè)單位)的經常性補助支出。 | |
1.工資福利支出:反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。 | |
2.商品和服務支出:反映對事業(yè)單位的商品和服務補助支出。 | |
3.其他對事業(yè)單位補助:反映對事業(yè)單位的其他補助支出。 | |
(六)對事業(yè)單位資本性補助:反映對事業(yè)單位(不含參公事業(yè)單位)的資本性補助支出。 | |
1.資本性支出(一):反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。 | |
2.資本性支出(二):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出。 | |
(七)對企業(yè)補助:反映政府對各類企業(yè)的補助支出。對企業(yè)資本性支出不在此科目反映。 | |
1.費用補貼:反映對企業(yè)的費用性補貼。 | |
2.利息補貼:反映對企業(yè)的利息補貼。 | |
3.其他對企業(yè)補助:反映對企業(yè)的其他補助支出。 | |
(八)對企業(yè)資本性支出:反映政府對各類企業(yè)的資本性支出。 | |
1.對企業(yè)資本性支出(一):反映對企業(yè)的資本性支出,切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)資本性支出不在此科目反映。 | |
2.對企業(yè)資本性支出(二):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)資本性支出。 | |
(九)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 | |
1.社會福利和救助:反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金。撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
2.助學金:反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。 | |
3.個人農業(yè)生產補貼:反映對個人及新型農業(yè)經營主體(包括種糧大戶、家庭農場、農民專業(yè)合作社等)發(fā)放的生產補貼支出,如國家對農民發(fā)放的農業(yè)生產發(fā)展資金以及發(fā)放給殘疾人的各種生產經營補貼等。 | |
4.離退休費:反映離休費、退休費、退職(役)費。離休費、退休費、退職(役)費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。 | |
5.其他對個人和家庭補助:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。 | |
(十)對社會保障基金補助:反映政府對社會保險基金的補助以及補充全國社會保障基金的支出。 | |
1.對社會保險基金補助:反映政府對社會保險基金的補助支出。 | |
2.補充全國社會保障基金:反映中央政府補充全國社會保障基金的支出。 | |
(十一)債務利息及費用支出:反映政府債務利息及費用支出。 | |
1.國內債務付息:反映用于償還國內債務利息的支出。 | |
2.國外債務付息:反映用于償還國外債務利息的支出。 | |
3.國內債務發(fā)行費用:反映用于國內債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。 | |
4.國外債務發(fā)行費用:反映用于國外債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。 | |
(十二)債務還本支出:反映政府債務還本支出。 | |
1.國內債務還本:反映用于國內債務還本的支出。 | |
2.國外債務還本:反映用于國外債務還本的支出。 | |
(十三)轉移性支出:反映政府間和不同性質預算間的轉移性支出。 | |
1.上下級政府間轉移性支出:反映上下級政府間的轉移性支出。 | |
2.援助其他地區(qū)支出:反映援助方政府安排的由受援方政府統(tǒng)籌使用的各類援助、補償、捐贈等資金支出。由援助方政府安排并管理的對其他地區(qū)各類援助、捐贈等資金支出以及各地按照國家統(tǒng)一要求安排的對口援助西藏、新疆、青海藏區(qū)的資金,不在此科目反映。 | |
3.債務轉貸:反映上下級政府間的債務轉貸支出。 | |
4.調出資金:反映不同性質預算間的轉移性支出。 | |
(十四)預備費及預留:反映預備費及預留。 | |
1.預備費:反映依法設置的預備費。 | |
2.預留:政府預算專用。 | |
(十五)其他支出:反映不能劃分到上述經濟科目的其他支出。 | |
1.贈與:反映對外國政府、國內外組織等提供的援助、捐贈以及交納國際組織會費等方面的支出。 | |
2.國家賠償費用支出:反映用于國家賠償方面的支出。 | |
3.對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼:反映對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼支出。 | |
4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。 | |
二、部門預算支出經濟分類科目 | |
部門預算支出經濟分類體現(xiàn)部門預算管理要求,主要用于部門預算編制、執(zhí)行、決算、公開和部門(單位)預算會計核算。 | |
(一)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 | |
1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。 | |
2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。 | |
3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等。 | |
4.伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,軍隊(含武警)人員的伙食費等。 | |
5.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。 | |
6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。 | |
7.職業(yè)年金繳費:反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。 | |
8.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。 | |
9.公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。 | |
10.其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的地區(qū),相關繳費不在此科目反映。 | |
11.住房公積金:反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。 | |
12.醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。 | |
13.其他工資福利支出:反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業(yè)單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。 | |
(二)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。 | |
1.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。 | |
2.印刷費:反映單位的印刷費支出。 | |
3.咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。 | |
4.手續(xù)費:反映單位的各類手續(xù)費支出。 | |
5.水費:反映單位的水費、污水處理費等支出。 | |
6.電費:反映單位的電費支出。 | |
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。 | |
8.取暖費:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。 | |
9.物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。 | |
10.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。 | |
11.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 | |
12.維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。 | |
13.租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。 | |
14.會議費:反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。 | |
15.培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。 | |
16.公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 | |
17.專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。 | |
18.被裝購置費:反映法院、檢察院、公安、稅務、海關等單位的被裝購置支出。 | |
19.專用燃料費:反映用作業(yè)務工作設備的車(不含公務用車)、船設施等的油料支出。 | |
20.勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。 | |
21.委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。 | |
22.工會經費:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。 | |
23.福利費:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。 | |
24.公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 | |
25.其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。 | |
26.稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。 | |
27.其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等。 | |
(三)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 | |
1.離休費:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。 | |
2.退休費:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。 | |
3.退職(役)費:反映機關事業(yè)單位退職人員的生活補貼,一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助,一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務兵的退役費,按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉業(yè)干部的退役金。 | |
4.撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金,以及按規(guī)定開支的機關事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費。 | |
5.生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等。 | |
6.救濟費:反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)困難群眾、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金,隨同資源枯竭礦山破產但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費,特困救助供養(yǎng)對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,精簡退職老弱殘職工救濟費,福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。 | |
7.醫(yī)療費補助:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險以及資助農民參加新型農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。 | |
8.助學金:反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。 | |
9.獎勵金:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。 | |
10.個人農業(yè)生產補貼:反映對個人及新型農業(yè)經營主體(包括種糧大戶、家庭農場、農民專業(yè)合作社等)發(fā)放的生產補貼支出,如國家對農民發(fā)放的農業(yè)生產發(fā)展資金以及發(fā)放給殘疾人的各種生產經營補貼等。 | |
11.其他對個人和家庭的補助:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。 | |
(四)債務利息及費用支出:反映單位的債務利息及費用支出。 | |
1.國內債務付息:反映用于償還國內債務利息的支出。 | |
2.國外債務付息:反映用于償還國外債務利息的支出。 | |
3.國內債務發(fā)行費用:反映用于國內債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。 | |
4.國外債務發(fā)行費用:反映用于國外債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。 | |
(五)資本性支出(基本建設):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出,對企業(yè)補助支出不在此科目反映。 | |
1.房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。 | |
2.辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。 | |
3.專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。 | |
4.基礎設施建設:反映用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。 | |
5.大型修繕:反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。 | |
6.信息網絡及軟件購置更新:反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發(fā)、應用支出等,如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。 | |
7.物資儲備:反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物質儲備支出。 | |
8.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。 | |
9.其他交通工具購置:反映除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。 | |
10.文物和陳列品購置:反映文物和陳列品購置支出。 | |
11.無形資產購置:反映著作權、商標權、專利權、土地使用權等無形資產購置支出。軟件購置、開發(fā)、應用支出不在此科目反映。 | |
12.其他基本建設支出:反映上述科目中未包括的資本性支出(不含對企業(yè)補助)。 | |
(六)資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。 | |
1.房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。 | |
2.辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。 | |
3.專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。 | |
4.基礎設施建設:反映用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。 | |
5.大型修繕:反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。 | |
6.信息網絡及軟件購置更新:反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發(fā)、應用支出等,如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。 | |
7.物資儲備:反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物資儲備支出。 | |
8.土地補償:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的土地補償費。 | |
9.安置補助:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的安置補助費。 | |
10.地上附著物和青苗補償:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的地上附著物和青苗補償費。 | |
11.拆遷補償:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的拆遷補償費。 | |
12.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。 | |
13.其他交通工具購置:反映除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。 | |
14.文物和陳列品購置:反映文物和陳列品購置支出。 | |
15.無形資產購置:反映著作權、商標權、專利權、土地使用權等無形資產購置支出。軟件購置、開發(fā)、應用支出不在此科目反映。 | |
16.其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。 | |
(七)對企業(yè)補助(基本建設):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出。 | |
1.資本金注入:反映對企業(yè)注入資本金的支出,不包括政府投資基金股權投資。 | |
2.其他對企業(yè)補助:反映對企業(yè)的其他補助支出。 | |
(八)對企業(yè)補助:反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。 | |
1.資本金注入:反映對企業(yè)注入資本金的支出,不包括政府投資基金股權投資。 | |
2.政府投資基金股權投資:反映設立或者參與政府投資基金的股權投資支出。 | |
3.費用補貼:反映對企業(yè)的費用性補貼。 | |
4.利息補貼:反映對企業(yè)的利息補貼。 | |
5.其他對企業(yè)補助:反映對企業(yè)的其他補助支出。 | |
(九)對社會保障基金補助:反映政府對社會保險基金的補助以及補充全國社會保障基金的支出。 | |
1.對社會保險基金補助:反映政府對社會保險基金的補助支出。 | |
2.補充全國社會保障基金:反映中央政府補充全國社會保障基金的支出。 | |
(十)其他支出:反映不能劃分到上述經濟科目的其他支出。 | |
1.贈與:反映對外國政府、國內外組織等提供的援助、捐贈以及交納國際組織會費等方面的支出。 | |
2.國家賠償費用支出:反映用于國家賠償方面的支出。 | |
3.對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼:反映對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼支出。 | |
4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。 |
兩套支出經濟分類科目對照表 | |
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟分類 |
科 目 名 稱 | 科 目 名 稱 |
機關工資福利支出 | 工資福利支出 |
工資獎金津補貼 | 基本工資 |
津貼補貼 | |
獎金 | |
社會保障繳費 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
職業(yè)年金繳費 | |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | |
公務員醫(yī)療補助繳費 | |
其他社會保障繳費 | |
住房公積金 | 住房公積金 |
其他工資福利支出 | 伙食補助費 |
醫(yī)療費 | |
其他工資福利支出 | |
機關商品和服務支出 | 商品和服務支出 |
辦公經費 | 辦公費 |
印刷費 | |
手續(xù)費 | |
水費 | |
電費 | |
郵電費 | |
取暖費 | |
辦公經費 | 物業(yè)管理費 |
差旅費 | |
租賃費 | |
工會經費 | |
福利費 | |
其他交通費用 | |
稅金及附加費用 | |
會議費 | 會議費 |
培訓費 | 培訓費 |
專用材料購置費 | 專用材料費 |
被裝購置費 | |
專用燃料費 | |
委托業(yè)務費 | 咨詢費 |
勞務費 | |
委托業(yè)務費 | |
公務接待費 | 公務接待費 |
因公出國(境)費用 | 因公出國(境)費用 |
公務用車運行維護費 | 公務用車運行維護費 |
維修(護)費 | 維修(護)費 |
其他商品和服務支出 | 其他商品和服務支出 |
機關資本性支出(一) | 資本性支出 |
房屋建筑物購建 | 房屋建筑物購建 |
基礎設施建設 | 基礎設施建設 |
公務用車購置 | 公務用車購置 |
土地征遷補償和安置支出 | 土地補償 |
安置補助 | |
地上附著物和青苗補償 | |
拆遷補償 | |
設備購置 | 辦公設備購置 |
專用設備購置 | |
信息網絡及軟件購置更新 | |
大型修繕 | 大型修繕 |
其他資本性支出 | 物資儲備 |
其他交通工具購置 | |
文物和陳列品購置 | |
無形資產購置 | |
其他資本性支出 | |
機關資本性支出(二) | 資本性支出(基本建設) |
房屋建筑物購建 | 房屋建筑物購建 |
基礎設施建設 | 基礎設施建設 |
公務用車購置 | 公務用車購置 |
設備購置 | 辦公設備購置 |
專用設備購置 | |
信息網絡及軟件購置更新 | |
大型修繕 | 大型修繕 |
其他資本性支出 | 物資儲備 |
其他資本性支出 | 其他交通工具購置 |
文物和陳列品購置 | |
無形資產購置 | |
其他基本建設支出 | |
對事業(yè)單位經常性補助 |
|
工資福利支出 | 工資福利支出 |
商品和服務支出 | 商品和服務支出 |
其他對事業(yè)單位補助 |
|
對事業(yè)單位資本性補助 |
|
資本性支出(一) | 資本性支出 |
資本性支出(二) | 資本性支出(基本建設) |
對企業(yè)補助 | 對企業(yè)補助 |
費用補貼 | 費用補貼 |
利息補貼 | 利息補貼 |
其他對企業(yè)補助 | 其他對企業(yè)補助 |
對企業(yè)資本性支出 |
|
對企業(yè)資本性支出(一) | 資本金注入 |
政府投資基金股權投資 | |
對企業(yè)資本性支出(二) | 對企業(yè)補助(基本建設) |
對個人和家庭的補助 | 對個人和家庭的補助 |
社會福利和救助 | 撫恤金 |
生活補助 | |
救濟金 | |
社會福利和救助 | 醫(yī)療費補助 |
獎勵金 | |
助學金 | 助學金 |
個人農業(yè)生產補貼 | 個人農業(yè)生產補貼 |
離退休費 | 離休費 |
退休費 | |
退職(役)費 | |
其他對個人和家庭的補助 | 其他對個人和家庭的補助 |
對社會保障基金補助 | 對社會保障基金補助 |
對社會保險基金補助 | 對社會保險基金補助 |
補充全國社會保障基金 | 補充全國社會保障基金 |
債務利息及費用支出 | 債務利息及費用支出 |
國內債務付息 | 國內債務付息 |
國外債務付息 | 國外債務付息 |
國內債務發(fā)行費用 | 國內債務發(fā)行費用 |
國外債務發(fā)行費用 | 國外債務發(fā)行費用 |
債務還本支出 |
|
國內債務還本 |
|
國外債務還本 |
|
轉移性支出 |
|
上下級政府間轉移性支出 |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
債務轉貸 |
|
調出資金 |
|
預備費及預留 |
|
預備費 |
|
預留 |
|
其他支出 | 其他支出 |
贈與 | 贈與 |
國家賠償費用支出 | 國家賠償費用支出 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
其他支出 | 其他支出 |
|
| 表8 |
2017年臺山市本級一般公共預算“三公”經費表 | ||
| 單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) | |
“三公”經費 | 4,227 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 107 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 2,220 | |
1.公務用車購置 | 190 | |
2.公務用車運行維護費 | 2,030 | |
(三)公務接待費支出 | 1,900 | |
備注:市(縣、區(qū))本級一般公共預算中安排的“三公”經費是指部門預算基本支出及項目支出中安排的因公出國(境)支出、公務用車購置及運行維護支出和公務接待費支出。 |
關于2017年市(縣、區(qū))本級一般公共預算“三公”經費的說明
一、“三公”經費的構成
1.因公出國(境)經費指因公出國(境)經費是反映機關和事業(yè)單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務用車購置及運行維護費指反映機關和事業(yè)單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3.公務接待費指反映機關和事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
二、2017年“三公”經費變動情況
1.2017年“三公”經費比上年減少438萬,其中:因公出國(境)支出與上年持平,公務用車購置及運行維護支出減少238萬元,公務接待費支出減少200萬元。
2.變動原因:一是因公出國(境)支出107萬元;二是公務用車運行維護費2,030萬元;三是公務用車購置190萬元;四是公務接待費1,900萬元。
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表9 |
2017年臺山市級一般公共預算稅收返還和轉移支付表 | |
| 單位:萬元 |
項目 | 臺山市 |
一、返還性補助 | 20,898 |
所得稅基數(shù)返還收入 | 2,690 |
成品油稅費改革稅收返還收入 | 2,141 |
增值稅稅收返還收入 | 7,798 |
2011年省以下財政體制改革基數(shù)返還收入 | 8,269 |
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二、一般性轉移支付補助 | 17,392 |
直供直管農電體制改革補助 | 5 |
國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇財政補助 | 3 |
劃轉工商、稅務事業(yè)人員經費 | 1 |
華僑農場事業(yè)費劃轉 | 21 |
下劃省級以下食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)經費基數(shù) | 176 |
下劃中央下放有色金屬關閉破產擴散企業(yè)所辦中小學移交地方政府管理經費基數(shù) | 51 |
劃轉省質量技術監(jiān)管系統(tǒng)食品安全巡查人員經費 | 20 |
省級以下質監(jiān)系統(tǒng)下劃部門預算經費基數(shù) | 378 |
省級以下工商系統(tǒng)下劃部門預算經費基數(shù) | 3,619 |
農村稅費改革轉移支出 | 4,459 |
國有土地有償出讓收入上解返還 | 330 |
華僑農場分離辦社會職能省級補助資金 | 13 |
華僑農場分離辦社會職能中央補助資金 | 9 |
緩解縣鄉(xiāng)財政困難綜合性財力補助 | 167 |
縣級基本財力保障機制獎補資金 | 7,610 |
交警經費財力性補助 | 87 |
出口退稅”以獎代補“專項資金 | 443 |
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三、專項轉移支付補助 | 102,449 |
提前下達2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革補助資金 | 109 |
提前下達2016年大學生村官省級財政補助資金預算指標 | 37 |
提前下達2017年到村任職高校畢業(yè)生中央財政補助資金 | 87 |
關于提前下達2016年困難縣(市)黨史出版專項經費的通知 | 3 |
提前下達2016年社區(qū)工作省級財政補助資金的預算指標 | 108 |
提前下達2016年省級體育彩票公益金 | 89 |
關于提前下達中央和省財政2016年孤兒基本生活保障資金的通知 | 99 |
關于提前下達2016年殘疾人事業(yè)中央補助資金的通知 | 4 |
提前下達2016年省級林業(yè)發(fā)展及保護專項資金 | 615 |
提前下達2017年福利彩票銷售機構業(yè)務費 | 42 |
提前下達2016年產糧(油)大縣獎勵資金指標 | 704 |
提前下達2017年內外經貿發(fā)展與口岸建設專項資金用于促進投保出口信用保險事項 | 71 |
提前下達2017年公安強制隔離戒毒人員補助資金 | 79 |
提前下達2016-2017學年江門市普通高中困難家庭學生資助資金 | 47 |
2017年“邑家園”和居家養(yǎng)老服務全覆蓋運營經費補助資金 | 103 |
提前下達2017年市財政參戰(zhàn)涉核退役人員生活補助資金 | 136 |
提前下達市級財政2017年部分底線民生保障項目 | 857 |
提前下達2017年市財政補助殘疾人事業(yè)經費 | 86 |
提前下達2017年市級財政補助基本公共衛(wèi)生服務項目經費 | 1,107 |
提前下達2017年村務監(jiān)督委員會成員補貼市級配套資金 | 150 |
2016年江門市潭江水資源保護專項資金 | 75 |
2016年江門市潭江水資源保護專項資金 | 100 |
提前下達2017年邊境地區(qū)轉移支付資金 | 501 |
提前下達2017年省對市縣財政部門建設補助資金 | 200 |
關于提前下達2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革補助資金 | 98 |
提前下達2017年代扣 代收和代征稅款手續(xù)費 | 260 |
提前下達2017年城市維護建設補助資金 | 78 |
提前下達2017年縣級紀檢監(jiān)察機關辦案工作經費 | 20 |
提前下達2017年基層黨組織建設及人才工作專項資金 | 67 |
提前下達2017年邊防系統(tǒng)公安業(yè)務經費省級轉移支付資金 | 402 |
提前下達2017年政府專職消防員補助經費 | 66 |
提前下達2017年社會治安管理專項資金 | 100 |
提前下達2017年政法轉移支付省級配套資金 | 79 |
提前下達2017年社會治安管理專項資金 | 15 |
提前下達2017年普法專項經費 | 4 |
提前下達2017年公共法律服務專項資金 | 201 |
提前下達2017年政法轉移支付省級配套資金 | 55 |
提前下達2017年政法專項資金 | 170 |
提前下達2017年農村寄宿制學校公用經費提標資金 | 229 |
提前下達2017年及清算2016年城鄉(xiāng)義務教育公用經費中省級補助資金 | 770 |
提前下達2017年農村中小學校舍維修改造長效機制省級補助資金 | 143 |
提前下達2017年經濟欠發(fā)達地區(qū)志編修經費 | 2 |
提前下達2017年省級文化消費補貼資金 | 123 |
提前下達2017年省農村文體協(xié)管員補助資金 | 40 |
提前下達2017年治污保潔和節(jié)能減排專項資金 | 1,871 |
提前下達部分2017年新型城鄉(xiāng)規(guī)劃建設專項資金 | 200 |
提前下達2017年基層黨組織建設及人才工作專項資金 | 158 |
提前下達2017年“兩委”換屆選舉專項經費 | 125 |
提前下達2017年提升社會安全指數(shù)項目經費 | 30 |
提前下達2017年政法轉移支付省級配套資金 | 881 |
提前下達2017年社會治安管理專項資金 | 79 |
提前下達1984-2016年歷年軍轉干部人員經費和政法增編經費 | 31 |
提前下達2017年補助經濟欠發(fā)達地區(qū)為離休干部服務人員經費 | 6 |
提前下達2017年度就業(yè)及技工教育專項資金 | 550 |
提前下達2017年省財政社會福利專項資金 | 273 |
提前下達省財政2017年孤兒基本生活保障資金 | 208 |
提前下達省財政2017年免除殯葬基本服務費用補助資金 | 176 |
2017年省級殘疾人就業(yè)保障經費 | 69 |
提前下達省財政2017年低保等社會救助政府購買服務補助資金 | 43 |
提前下達省級2017年流浪乞討人員救助補助資金 | 8 |
提前下達2017年經濟欠發(fā)達地區(qū)企業(yè)軍轉干生活困難補助資金 | 120 |
提前下達2017年衛(wèi)生計生一般性轉移支付資金 | 1,635 |
2017年衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展類轉移支付資金 | 1,384 |
提前下達2017年省級食品藥品安全專項資金 | 162 |
提前下達2017年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險宣傳培訓經費 | 14 |
提前下達2017年省財政社會福利專項資金 | 107 |
2017年衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展類轉移支付資金 | 12 |
提前下達2017年省級農業(yè)財政項目管理經費 | 17 |
提前下達部分2017年省級新型城鄉(xiāng)規(guī)劃建設專項資金 | 200 |
提前下達2017年華僑農場事業(yè)發(fā)展專項資金 | 235 |
提前下達2017年省級林業(yè)發(fā)展及保護專項資金(第二批) | 593 |
提前下達2017年省級以上生態(tài)公益林效益補償資金(第一批) | 1,623 |
提前下達2017年省級林業(yè)發(fā)展及保護專項資金(第一批,森林植被恢復費) | 7 |
提前下達2017年省級財政專職護林員補助資金 | 120 |
提前下達2017年中央對地方降低育林基金征收標準后財政減收補助資金 | 64 |
提前下達2017年大中型水庫移民后期扶持資金 | 194 |
提前下達2017年欠發(fā)達地區(qū)村務監(jiān)督委員會成員省級補助資金 | 299 |
提前下達2017年省級村(社區(qū))“兩委”正職獎勵工作專項經費 | 0 |
提前下達2017年貧困歸僑扶貧救助省級補助資金 | 12 |
提前下達2017年農業(yè)綜合開發(fā)省級財政資金 | 900 |
提前下達2017年省級基層公共服務平臺補助資金 | 277 |
提前下達2017年村級公益事業(yè)建設一事一議省級財政獎補資金 | 405 |
提前下達2017年基本農田保護經濟補償省級補助資金 | 2,972 |
提前下達2017年小型水庫移民扶助基金(第一批) | 130 |
提前下達2017年大中型水庫庫區(qū)基金預算指標(第一批) | 31 |
提前下達2017年省級交通建設專項資金 | 68 |
提前下達2017年省級交通建設專項資金 | 200 |
提前下達2017年省級應用型科技研發(fā)及重大科技成果轉化專項資金(重大科技成果轉化) | 230 |
提前下達2017年省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金 | 1,441 |
提前下達2017年治污保潔和節(jié)能減排專項資金(第二批) | 113 |
提前下達2017年省級環(huán)境整治專項資金(第二批) | 1,970 |
提前下達2017年省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金 | 7,861 |
提前下達2017年省供銷社綜合改革與惠農服務專項資金 | 121 |
提前下達2017年省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金 | 50 |
提前下達2017年省級國土資源保護與治理專項資金 | 350 |
提前下達2017年成品油價格改革補貼工作經費 | 31 |
2017年金融服務專項資金(普惠金融“村村通”獎補資金) | 426 |
預安排2017年內外經貿發(fā)展與口岸建設專項資金用于進口貼息) | 26 |
提前下達2017年旅游發(fā)展專項資金(用于旅游扶貧) | 35 |
預安排2017年內外經貿發(fā)展與口岸建設專項資金用于進口貼息 | 91 |
2017年擁軍優(yōu)屬慰問活動經費 | 6 |
提前下達2017年農村基層組織經費保障省級補助資金 | 2,810 |
提前下達2017年債務管理工作經費 | 1 |
提前下達2017年到村任職高校畢業(yè)生中央財政補助資金 | 94 |
提前下達2017年度中央公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金 | 40 |
提前下達2017年中央政法轉移支付資金 | 14 |
提前下達2017年邊防系統(tǒng)公安業(yè)務經費中央轉移支付資金 | 126 |
提前下達2017年中央禁毒補助經費 | 20 |
提前下達2017年中小學校舍維修改造中央資金 | 306 |
提前下達2017年及清算2016年城鄉(xiāng)義務教育公用經費中央補助資金 | 2,087 |
提前下達2017年現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃中央專項資金(中職部分) | 197 |
提前下達2017年中央政法轉移支付資金 | 418 |
江提前下達中央財政2017年困難群眾基本生活救助補助資金 | 716 |
提前下達2017年度就業(yè)及技工教育專項資金 | 100 |
提前下達中央財政2017年優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助資金 | 280 |
提前下達中央財政2017年退役安置 | 409 |
提前下達中央財政2017年退役安置 | 19 |
中央財政2017年經濟欠發(fā)達地區(qū)企業(yè)軍轉干部生活困難補助資金 | 61 |
提前下達2017年中央財政公共衛(wèi)生服務補助資金 | 6 |
提前下達中央財政2017年優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金 | 65 |
提前下達中央財政2017年優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助資金 | 719 |
提前下達2017年中央財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金 | 5,546 |
2017年中央財政農業(yè)專項資金(第一批) | 5,916 |
提前下達中央財政2017年暨2016年漁業(yè)成品油價格改革補助資金) | 218 |
2017中央水利發(fā)展資金(第一批) | 3,333 |
提前下達2017年貧困歸僑扶貧救助中央補助資金) | 32 |
提前下達2017年農業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金 | 900 |
提前下達2017年村級公益事業(yè)建設一事一議中央財政獎補資金 | 399 |
提前下達2017年中央農村綜合改革(傳統(tǒng)村落保護)轉移支付資金 | 75 |
提前下達2017年中央水庫移民扶持基金(移民補助) | 581 |
提前下達2017年中央水庫移民扶持基金 | 539 |
2017中央水利發(fā)展資金(第一批) | 76 |
提前下達2017年中央車輛購置稅補助資金 | 57 |
提前下達中央財政2017年暨2016年漁業(yè)成品油價格改革補助資金 | 18,345 |
中央財政2017年暨2016年城市出租車、農村道路客運、農村水路客運行業(yè)成品油價格改革補助 | 650 |
提前下達中央財政2017年外經貿發(fā)展專項資金 | 158 |
2017年義務教育公用經費補助資金 | 9,097 |
其他專款和一次性補助 | 10,470 |
|
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四、省增量補助 | 10,823 |
激勵性轉移支付資金 | 49 |
省級負擔代扣代收和代征稅款手續(xù)費 | 260 |
增值稅“五五分享”稅收返還 | 10,514 |
|
|
五、市級提前下達補助 | 1,005 |
體制專項補助 | 762 |
返還統(tǒng)籌發(fā)展資金征收經費 | 181 |
新增出口退稅超基數(shù)上解補助 | 62 |
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備注:縣區(qū)級沒有稅收返還和轉移支付支出的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 |
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| 表10 |
2016年臺山市政府一般債務分地區(qū)余額及限額情況表 | ||
| 單位:億元 | |
地 區(qū) | 2016年年余額 | 2016年年限額 |
臺山市 | 5.60 | 6.17 |
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備注:1.縣、區(qū)級公開本地區(qū)債務限額余額即可。 |
| 表11 |
2017年臺山市政府性基金預算收入表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項目 | 代編預算數(shù) |
一、政府性基金收入 | 120,895 |
其中:散裝水泥專項資金收入 | 0 |
墻體材料專項基金收入 | 730 |
國有土地收益基金收入 | 10,659 |
農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 974 |
國有土地使用權出讓金收入 | 96,872 |
城市基礎設施配套費收入 | 5,500 |
政府住房基金收入 | 0 |
城市公用事業(yè)附加收入 | 3,200 |
彩票公益金收入 | 560 |
污水處理費收入 | 2,400 |
|
|
二、轉移性收入 | 38,762 |
上級補助收入 | 1,227 |
下級上解收入 | 0 |
上年結余收入 | 28,379 |
調入資金 | 9,156 |
…… |
|
備注: |
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| 表12 |
2017年臺山市政府性基金預算支出表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項目 | 代編預算數(shù) |
一、政府性基金支出 | 159,558 |
(一)社會保障和就業(yè)支出 | 5,926 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2,043 |
大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,883 |
(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 134,747 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 107,579 |
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 10,771 |
農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,027 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 8,613 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 4,073 |
污水處理費及對應專項債務安排的支出 | 2,684 |
(三)交通運輸支出 | 230 |
港口建設費及對應專項債務安排的支出 | 230 |
(四)資源勘探信息等支出 | 730 |
新型墻體材料專項基金及對應專項債務安排的支出 | 730 |
(五)其他支出 | 12,621 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 11,330 |
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | 31 |
彩票公益金及對應專項債務安排的支出 | 1,260 |
(六)債務付息支出 | 5,304 |
二、轉移性支出 |
|
調出資金 |
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…… |
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三、債務還本支出 |
|
…… |
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備注: |
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| 表13 |
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2017年臺山市政府性基金預算收入表 |
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| 單位:萬元 |
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項 目 | 預算數(shù) |
| ||||||
收入總計 | 159,658 |
| ||||||
一、市(縣、區(qū))本級收入 | 120,895 |
| ||||||
其中:散裝水泥專項資金收入 |
|
| ||||||
墻體材料專項基金收入 | 730 |
| ||||||
國有土地收益基金收入 | 10,659 |
| ||||||
農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 974 |
| ||||||
國有土地使用權出讓金收入 | 96,872 |
| ||||||
城市基礎設施配套費收入 | 5,500 |
| ||||||
政府住房基金收入 |
|
| ||||||
城市公用事業(yè)附加收入 | 3,200 |
| ||||||
彩票公益金收入 | 560 |
| ||||||
污水處理費收入 | 2,400 |
| ||||||
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| ||||||
二、轉移性收入 | 29,606 |
| ||||||
上級補助收入 | 1,227 |
| ||||||
下級上解收入 |
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| ||||||
上年結余收入 | 28,379 |
| ||||||
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| ||||||
三、調入資金 | 9,156 |
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備注: |
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| 表14 |
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2017年臺山市政府性基金預算支出表 |
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| 單位:萬元 |
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項 目 | 預算數(shù) |
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一、文化體育與傳媒支出 |
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市本級支出 |
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對下級轉移支付 |
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| ||||||
二、社會保障和就業(yè)支出 | 5,926 |
| ||||||
市本級支出 | 5,926 |
| ||||||
對下級轉移支付 |
|
| ||||||
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 134,747 |
| ||||||
市本級支出 | 134,747 |
| ||||||
對下級轉移支付 |
|
| ||||||
四、農林水支出 |
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| ||||||
市本級支出 |
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| ||||||
對下級轉移支付 |
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| ||||||
五、交通運輸支出 | 230 |
| ||||||
市本級支出 | 230 |
| ||||||
對下級轉移支付 |
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| ||||||
六、資源勘探信息等支出 | 730 |
| ||||||
市本級支出 | 730 |
| ||||||
對下級轉移支付 |
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| ||||||
七、其他支出 | 12,621 |
| ||||||
市本級支出 | 12,621 |
| ||||||
對下級轉移支付 |
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| ||||||
八、債務付息支出 | 5,304 |
| ||||||
九、調出資金 |
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| ||||||
…… |
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| ||||||
支出總計 | 159,558 |
| ||||||
1.市本級支出 | 159,558 |
| ||||||
2.對下級轉移支付 |
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| ||||||
3.調出資金 |
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| ||||||
…… |
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| ||||||
備注: |
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| 表15 |
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2017年臺山市本級政府性基金預算支出表 |
| |||||||
|
| 單位:萬元 |
| |||||
項 目 | 預算數(shù) |
| ||||||
市(縣、區(qū))本級政府性基金支出合計 | 159,558 |
| ||||||
一、社會保障和就業(yè)支出 | 5,926 |
| ||||||
| 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2,043 |
| |||||
| 大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,883 |
| |||||
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 134,747 |
| ||||||
| 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 107,579 |
| |||||
| 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 10,771 |
| |||||
| 農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,027 |
| |||||
| 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 8,613 |
| |||||
| 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 4,073 |
| |||||
| 污水處理費及對應專項債務安排的支出 | 2,684 |
| |||||
三、交通運輸支出 | 230 |
| ||||||
| 港口建設費及對應專項債務安排的支出 | 230 |
| |||||
四、資源勘探信息等支出 | 730 |
| ||||||
| 新型墻體材料專項基金及對應專項債務安排的支出 | 730 |
| |||||
五、其他支出 | 12,621 |
| ||||||
| 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 11,330 |
| |||||
| 彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | 31 |
| |||||
| 彩票公益金及對應專項債務安排的支出 | 1,260 |
| |||||
六、債務付息支出 | 5,304 |
| ||||||
|
|
|
| |||||
| 表16 | |||||||
2017年臺山市政府性基金轉移支付預算表 | ||||||||
| 單位:萬元 | |||||||
項目 | 臺山 | |||||||
上級提前下達政府性基金預算轉移支付合計 | 1,227 | |||||||
一、國有土地使用權出讓收入補助下級 |
| |||||||
二、城市基礎設施配套費補助下級 |
| |||||||
三、城市公用事業(yè)附加補助下級 |
| |||||||
四、農業(yè)土地開發(fā)資金補助下級 |
| |||||||
五、彩票公益金補助下級 | 107 | |||||||
六、社會保障和就業(yè) | 1,120 | |||||||
備注:縣區(qū)級沒有稅收返還和轉移支付支出的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 | ||||||||
|
| 表17 | |
2016年臺山市政府專項債務分地區(qū)余額及限額情況表 | |||
| 單位:億元 | ||
地 區(qū) | 2016年余額 | 2016年限額 | |
臺山市 | 22.19 | 23.75 | |
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| |
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| |
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| |
備注:1.縣、區(qū)級公開本地區(qū)債務限額余額即可。 |
| 表18 |
2017年臺山市國有資本經營預算收入總表 | |
| 單位:萬元 |
預算科目 | 預算數(shù) |
一、國有資本經營收入 |
|
(一)利潤收入 |
|
(二)股利、股息收入 |
|
(三)產權轉讓收入 |
|
(四)清算收入 |
|
(五)其他國有資本經營收入 | 199 |
…… |
|
二、轉移性收入 |
|
國有資本經營預算轉移支付收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 199 |
上年結轉 |
|
收入總計 | 199 |
備注: |
|
| 表19 |
| |
2017年臺山市國有資本經營預算支出總表 |
| ||
| 單位:萬元 |
| |
預算科目 | 預算數(shù) |
| |
一、國有資本經營預算支出 | 199 |
| |
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
| |
(二)國有企業(yè)資本金注入 |
|
| |
(三)國有企業(yè)政策性補貼 |
|
| |
(四)其他國有資本經營預算支出 | 199 |
| |
…… |
|
| |
二、轉移性支出 | 0 |
| |
(一)國有資本經營預算轉移支付 |
|
| |
(二)調出資金 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
本年支出合計 | 199 |
| |
結轉下年 |
|
| |
支出總計 | 199 |
| |
備注:
|
| ||
| 表20 | ||
2017年臺山市本級國有資本經營預算收入總表 | |||
| 單位:萬元 | ||
預算科目 | 預算數(shù) | ||
一、市(縣、區(qū))本級國有資本經營收入 | 199 | ||
(一)利潤收入 |
| ||
(二)股利、股息收入 |
| ||
(三)產權轉讓收入 |
| ||
(四)清算收入 |
| ||
(五)其他國有資本經營收入 | 199 | ||
…… |
| ||
二、轉移性收入 |
| ||
國有資本經營預算轉移支付收入 |
| ||
|
| ||
本年收入合計 | 199 | ||
上年結轉 |
| ||
收入總計 | 199 | ||
備注: | |||
| 表21 |
2017年臺山市本級國有資本經營預算支出總表 | |
| 單位:萬元 |
預算科目 | 預算數(shù) |
一、市(縣、區(qū))本級國有資本經營預算支出 | 199 |
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
(二)國有企業(yè)資本金注入 |
|
(三)國有企業(yè)政策性補貼 |
|
(四)其他國有資本經營預算支出 | 199 |
…… |
|
二、轉移性支出 |
|
調出資金 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 | 199 |
結轉下年 |
|
支出總計 | 199 |
備注:對下安排轉移支付的,還應公開國有資本經營預算轉移支付表。 |
表22 | ||||
2017年臺山市社會保險基金收入預算表 | ||||
單位:億元 | ||||
項 目 | 預算數(shù) | |||
全市社會保險基金收入合計 | 38.45 | |||
其中:保險費收入 | 23.61 | |||
財政補貼收入 | 13.24 | |||
利息收入 | 0.48 | |||
轉移收入 | 0.12 | |||
上級補助收入 | 1.00 | |||
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 | 8.75 | |||
其中:保險費收入 | 7.36 | |||
財政補貼收入 | 0.00 | |||
利息收入(含投資收益) | 0.27 | |||
轉移收入 | 0.12 | |||
上級補助收入 | 1.00 | |||
二、失業(yè)保險基金收入 | 0.24 | |||
其中:保險費收入 | 0.18 | |||
財政補貼收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.06 | |||
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 | 3.42 | |||
其中:保險費收入 | 3.41 | |||
財政補貼收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.01 | |||
轉移收入 | 0.00 | |||
四、工傷保險基金收入 | 0.15 | |||
其中:保險費收入 | 0.13 | |||
財政補貼收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.02 | |||
五、生育保險基金收入 | 0.12 | |||
其中:保險費收入 | 0.11 | |||
財政補貼收入 | 0.00 | |||
利息收入 | 0.01 | |||
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 2.81 | |||
其中:保險費收入 | 0.44 | |||
財政補貼收入 | 2.28 | |||
利息收入 | 0.08 | |||
轉移收入 | 0.00 | |||
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入 | 4.83 | |||
其中:保險費收入 | 1.46 | |||
財政補貼收入 | 3.36 | |||
利息收入 | 0.01 | |||
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 18.13 | |||
其中:保險費收入 | 10.51 | |||
財政補貼收入 | 7.60 | |||
利息收入 | 0.02 | |||
備注: | ||||
表23 | ||||
2017年臺山市社會保險基金支出預算表 |
| |||
單位:億元 |
| |||
項 目 | 預算數(shù) |
| ||
全市社會保險基金支出合計 | 39.41 |
| ||
其中:社會保險待遇支出 | 38.00 |
| ||
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 10.81 |
| ||
其中:養(yǎng)老保險待遇支出 | 10.26 |
| ||
二、失業(yè)保險基金支出 | 0.11 |
| ||
其中:失業(yè)保險待遇支出 | 0.10 |
| ||
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 3.36 |
| ||
其中:基本醫(yī)療保險待遇支出 | 3.07 |
| ||
四、工傷保險基金支出 | 0.15 |
| ||
其中:工傷保險待遇支出 | 0.13 |
| ||
五、生育保險基金支出 | 0.14 |
| ||
其中:生育保險待遇支出 | 0.13 |
| ||
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 2.25 |
| ||
其中:養(yǎng)老保險待遇支出 | 2.25 |
| ||
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 4.52 |
| ||
其中:基本醫(yī)療保險待遇支出 | 3.98 |
| ||
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 18.08 |
| ||
其中:養(yǎng)老保險待遇支出 | 18.08 |
| ||
備注: |
| |||
|
表24 |
| ||
2017年臺山市本級社會保險基金收入預算表 |
| |||
單位:億元 |
| |||
項 目 | 預算數(shù) |
| ||
市(縣、區(qū))本級社會保險基金收入合計 | 37.45 |
| ||
其中:保險費收入 | 23.61 |
| ||
財政補貼收入 | 13.24 |
| ||
利息收入 | 0.48 |
| ||
轉移收入 | 0.12 |
| ||
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 | 7.75 |
| ||
其中:保險費收入 | 7.36 |
| ||
財政補貼收入 | 0.00 |
| ||
利息收入(含投資收益) | 0.27 |
| ||
轉移收入 | 0.12 |
| ||
二、失業(yè)保險基金收入 | 0.24 |
| ||
其中:保險費收入 | 0.18 |
| ||
財政補貼收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.06 |
| ||
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 | 3.42 |
| ||
其中:保險費收入 | 3.41 |
| ||
財政補貼收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.01 |
| ||
轉移收入 | 0.00 |
| ||
四、工傷保險基金收入 | 0.15 |
| ||
其中:保險費收入 | 0.13 |
| ||
財政補貼收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.02 |
| ||
五、生育保險基金收入 | 0.12 |
| ||
其中:保險費收入 | 0.11 |
| ||
財政補貼收入 | 0.00 |
| ||
利息收入 | 0.01 |
| ||
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 2.81 |
| ||
其中:保險費收入 | 0.44 |
| ||
財政補貼收入 | 2.28 |
| ||
利息收入 | 0.08 |
| ||
轉移收入 | 0.00 |
| ||
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入 | 4.83 |
| ||
其中:保險費收入 | 1.46 |
| ||
財政補貼收入 | 3.36 |
| ||
利息收入 | 0.01 |
| ||
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 18.13 |
| ||
其中:保險費收入 | 10.51 |
| ||
財政補貼收入 | 7.60 |
| ||
利息收入 | 0.02 |
| ||
備注:縣區(qū)級沒有社?;痤A算數(shù)據的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 |
| |||
表25 | |
2017年臺山市本級社會保險基金支出預算表 | |
單位:億元 | |
項 目 | 預算數(shù) |
市(縣、區(qū))本級社會保險基金支出合計 | 39.41 |
其中:社會保險待遇支出 | 38.00 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 10.81 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 10.26 |
其中:(1)基本養(yǎng)老金 | 9.97 |
(2)醫(yī)療補助金 | 0.00 |
(3)喪葬撫恤補助 | 0.29 |
2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.54 |
二、失業(yè)保險基金支出 | 0.11 |
1.失業(yè)保險待遇支出 | 0.10 |
其中: (1)失業(yè)保險金 | 0.06 |
(2)醫(yī)療保險費 | 0.01 |
(3)喪葬撫恤補助 | 0.00 |
(4)職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補貼 | 0.00 |
(5)穩(wěn)定崗位補貼支出 | 0.01 |
(6)其他費用支出 | 0.02 |
2.其他失業(yè)保險基金支出 | 0.01 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 3.36 |
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 | 3.07 |
其中:(1)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 | 1.69 |
(2)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 1.37 |
2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 0.29 |
四、工傷保險基金支出 | 0.15 |
1.工傷保險待遇支出 | 0.13 |
2.勞動能力鑒定支出 | 0.00 |
3.工傷預防費用支出 | 0.00 |
4.其他工傷保險基金支出 | 0.02 |
五、生育保險基金支出 | 0.14 |
1.生育保險待遇支出 | 0.13 |
其中:(1)生育醫(yī)療費用支出 | 0.08 |
(2)生育津貼支出 | 0.05 |
2.其他生育保險基金支出 | 0.01 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 2.25 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 2.25 |
其中:(1)基礎養(yǎng)老金支出 | 2.15 |
(2)個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 0.08 |
(3)喪葬撫恤補助支出 | 0.03 |
2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.00 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 4.52 |
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 | 3.98 |
其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金醫(yī)療保險待遇支出 | 3.98 |
2.大病醫(yī)療保險支出 | 0.33 |
3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 0.21 |
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 18.08 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 18.08 |
其中:基本養(yǎng)老金支出 | 18.08 |
2.其他機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.00 |
備注:縣區(qū)級沒有社?;痤A算數(shù)據的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 |
三、相關說明
(一)舉借債務情況。
1.地方政府債務限額余額情況。2016年政府債務限額29.92億元,比上年減少1.9億元。其中:一般債務限額6.17億元,專項債務限額23.75億元。2016年政府債務余額執(zhí)行數(shù)27.8億元,控制在債務限額以內。其中:政府債券17.86億元。按償債來源分,一般債務5.61億元,專項債務22.19億元。2016年政府債務余額決算數(shù)待上級統(tǒng)一核定后另行向本級人大常委會報告。
2.地方政府債券發(fā)行情況。2016年取得地方政府債券資金11.49億元。其中:一般債券2.27億元,專項債券9.25億元;置換債券11.49億元。
3.地方政府債務還本付息情況。2017年按照償債計劃,將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。2017年支付地方政府債券利息0.93億元,其中:一般債券利息0.34億元,專項債券利息0.59億元。
(二)本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況。(詳見預算草案報表8說明)
(三)預算績效工作推進情況。
1、加快預算績效工作推進。運用規(guī)范的管理方法、管理程序,對財政政策、制度、管理效益和預算支出目標、預算執(zhí)行以及預算執(zhí)行支出結果實施綜合評價管理,包括績效目標管理、預算績效監(jiān)控、預算績效評價,以及其他與預算績效管理相關的工作。
2、加強預算績效管理工作。通過規(guī)范預算績效管理工作,委托第三方實施預算績效評價行為,確保第三方獨立、客觀、公證參與預算績效管理。
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