一、2024年預算執(zhí)行情況
2024年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財政部門的關心支持下,我們嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大預算決議,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化財政支出結構,全力保障重點領域支出,財政運行總體平穩(wěn),為全鎮(zhèn)高質量發(fā)展提供了有力支撐。在稅務部門的支持下,2024年我鎮(zhèn)實現鎮(zhèn)級財政一般公共預算收入2860.9萬元,同比增長10.94%。
(一)2024年預算收入執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入2860.9萬元
2.政府性基金預算收入742.9萬元
3.國有資本經營收入68.65萬元
4.上級補助收入1118.56萬元
5.其他收入457.69萬元
6.上年結轉390萬元
全年合計收入5638.7萬元
(二)2024年預算支出執(zhí)行情況
1.工資獎金津補貼 1627.36萬元
2.社會保障繳費529.82萬元
3.住房公積金159.49萬元
4.其他工資福利支出469萬元
5.辦公經費140萬元(其中水費11.12萬元、電費68.46萬元、郵電費28.66萬元)
6.物業(yè)管理費(綠化、保安服務)20.18萬元
7.委托業(yè)務費396.62萬元(其中農村生活垃圾治理和保潔支出301.62萬元、常年法律顧問費用支出3萬元)
8.“三公”經費及會議費共47.95萬元(其中公務接待費13.9萬元、公務用車運行維護費14.5萬元、因公出國(境)費用1萬元、會議費18.55萬元)
9.培訓費7.54萬元
10.其他支出98萬元
11.資本性支出1319.54萬元(其中基礎設施建設1287.99萬元(含解決往年應付工程資金14萬元);辦公設備購置21.55萬元;大型修繕10萬元)
12.黨建工作經費支出43.66萬元
13.宣傳工作經費支出(含意識形態(tài)、精神文明、政務公開、網絡安全、掃黃打非)4萬元
14.人大工作經費支出(含上級專項經費) 15.1萬元
15.紀檢監(jiān)察工作支出1萬元
16.衛(wèi)生健康支出32萬元
17.應急、安全生產支出4萬元、消防工作支出13.06萬元
18.農林水支出(含河長制、林長制、扶貧)209.44萬元
19.綜治維穩(wěn)信訪、掃黑除惡、平安臺山、反邪教、打私、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出48萬元
20.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經費支出14萬元
21.民兵工作經費支出20.3萬元(含1.征兵工作13.94萬元;2.雙擁工作3.06萬元;3.民兵工作3.3萬元)
22.司法、普法、人民調解、社區(qū)矯正工作經費支出2萬元
23.派出所經費支出124.8萬元
24.教育、文化、體育支出16萬元
25.社會保障和就業(yè)支出160.47萬元
26.食品安全支出2萬元
27.招商引資經費支出11萬元
28.工會、共青團、婦聯(lián)工作支出26.52萬元
29.統(tǒng)戰(zhàn)僑務工作支出3萬元
30.檔案工作經費支出2萬元
31.統(tǒng)計工作經費支出2.5萬元
32.創(chuàng)衛(wèi)工作經費支出13萬元
33.綜合行政執(zhí)法工作經費支出16萬元
全年合計支出5599.35萬元
二、2025年預算草案
2025年我鎮(zhèn)財政預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神、黨的二十屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神,深入貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話和重要指示精神,按照落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,完整準確全面貫徹新發(fā)展理念,扎實推動高質量發(fā)展,強化財政資源和預算統(tǒng)籌,全面實施零基預算改革,大力優(yōu)化支出結構,強化重大戰(zhàn)略任務財力保障;堅持黨政機關習慣“過緊日子”,嚴控一般性支出;嚴肅財經紀律,提高資金使用效益,高質量完成各項目標任務。
基本原則是:堅持以收定支,優(yōu)先保障重大政策,強化資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結構,堅持厲行節(jié)約。
根據上述指導思想和原則,預計我鎮(zhèn)2025年預算收入為8639.35萬元,預算支出為8622.22萬元。
(一)2025年預算收入主要情況
1.一般公共預算收入2880萬元
2.政府性基金預算收入4062萬元
3.國有資本經營收入78萬元
4.上級補助收入1350萬元
5.其他收入230萬元
6.上年結轉39.35萬元
全年合計收入8639.35萬元
(二)2025年預算支出主要情況
1.工資獎金津補貼1690萬元
2.社會保障繳費552萬元
3.住房公積金175萬元
4.其他工資福利支出485萬元
5.辦公經費180萬元(其中水費12萬元、電費72萬元、郵電費29萬元)
6.物業(yè)管理費(綠化、保安服務)31.62萬元
7.委托業(yè)務費460萬元(其中農村生活垃圾治理和保潔支出382萬元、常年法律顧問費用支出3萬元)
8.“三公”經費及會議費共70萬元(其中公務接待費13.9萬元、公務用車購置費18萬元、公務用車運行維護費14.5萬元、因公出國(境)費用5萬元、會議費18.6萬元)
9.培訓費10萬元
10.其他支出130萬元
11.資本性支出3585萬元(其中基礎設施建設1857萬元(含解決往年應付工程資金171.8萬元);辦公設備購置40萬元;大型修繕273萬元)
12.黨建工作經費支出50萬元
13.宣傳工作經費支出(含意識形態(tài)、精神文明、政務公開、網絡安全、掃黃打非)10萬元
14.人大工作經費支出(含上級專項經費) 50萬元
15.紀檢監(jiān)察工作支出5萬元
16.衛(wèi)生健康支出45萬元
17.應急、安全生產支出30萬元、消防工作支出15萬元
18.農林水支出(含河長制、林長制、扶貧)450萬元
19.綜治維穩(wěn)信訪、掃黑除惡、平安臺山、反邪教、打私、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出90萬元
20.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經費支出20萬元
21.民兵工作經費支出37萬元(含1.征兵工作15萬元;2.雙擁工作7萬元;3.民兵工作15萬元)
22.司法、普法、人民調解、社區(qū)矯正工作經費支出5萬元
23.派出所經費支出111.6萬元
24.市場監(jiān)督管理工作經費支出6萬元
25.自然資源工作經費支出3萬元
26.教育、文化、體育支出20萬元
27.社會保障和就業(yè)支出180萬元
28.食品安全支出5萬元
29.招商引資經費支出28萬元
30.工會、共青團、婦聯(lián)工作支出60萬元
31.統(tǒng)戰(zhàn)僑務工作支出5萬元
32.檔案工作經費支出5萬元
33.統(tǒng)計工作經費支出3萬元
34.綜合行政執(zhí)法工作經費支出20萬元
全年合計支出8622.22萬元
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