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2017年度臺山市看守所預(yù)算公開
  • 2017-03-17 03:26:39
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):本網(wǎng)
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第一部分  2017年度臺山市看守所預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市看守所負(fù)責(zé)對羈押的人犯實行武裝警戒看守,保障安全;對人犯進(jìn)行服發(fā)認(rèn)罪教育,管理人犯生活;保障偵查起訴和審判工作的順利進(jìn)行;對刑事拘留人員的監(jiān)管、教育工作,保障刑事偵查工作的順利開展。下設(shè)1個股3個中隊:秘書股、一中隊、二中隊、三中隊。

 (二)人員構(gòu)成情況

臺山市看守所有管教人員(臨工)39人,月均在押犯人638人。

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

確保對羈押的人犯實行武裝警戒看守,保障安全;對人犯進(jìn)行服發(fā)認(rèn)罪教育,管理人犯生活;保障偵查起訴和審判工作的順利進(jìn)行;對刑事拘留人員的監(jiān)管、教育工作,保障刑事偵查工作的順利開展。

二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算921.14萬元,其中:公共財政一般公共預(yù)算921.14萬元,占100%

①臨工工資126.36萬元;②、行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費129.80萬元;③、犯人醫(yī)療費30萬元;④、犯人衣被費6萬元;⑤、在押犯人雜費10萬元;⑥、在押犯人伙食費191.40萬元;⑦、公安辦案費3萬元;⑧、辦公設(shè)備購置費5萬元;⑨、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補貼1.8萬元;⑩、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)55.33萬元;?、所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬元;?、監(jiān)所門診部配電房建造費(含設(shè)備)35萬元;?、其他公安支出(生產(chǎn)收入上繳)35萬元;?、監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬元;?監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購置費134萬元;?看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬元。

2016年收入663.78萬元(其中財政撥款收入546.95萬元,其他收入116.83萬元),2017年收入預(yù)算比2016年增加257.36萬元,增長原因是增加了項目開支:2017年臨工工資增加15.27萬元,增加開支所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬元、監(jiān)所門診部配電房建造費(含設(shè)備)35萬元;監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬元;監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購置費134萬元;看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬元;犯人衣被費減少1.08萬元,以及部分收入項目增減稍有調(diào)整。

三、支出預(yù)算說明

(一)支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算921.14萬元,其中:公共財政一般公共預(yù)算921.14萬元,占100%

①臨工工資126.36萬元;②、行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費129.80萬元;③、犯人醫(yī)療費30萬元;④、犯人衣被費6萬元;⑤、在押犯人雜費10萬元;⑥、在押犯人伙食費191.40萬元;⑦、公安辦案費3萬元;⑧、辦公設(shè)備購置費5萬元;⑨、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補貼1.8萬元;⑩、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)55.33萬元;?、所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬元;?、監(jiān)所門診部配電房建造費(含設(shè)備)35萬元;?、其他公安支出(生產(chǎn)收入上繳)35萬元;?、監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬元;?監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購置費134萬元;?看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬元。

2016年支出609.98萬元(其中財政撥款支出546.95萬元,其他收入支出63.03萬元),2017年比2016年支出預(yù)算增加311.16萬元,增長原因是:2017年臨工工資增加15.27萬元,增加開支所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬元、監(jiān)所門診部配電房建造費(含設(shè)備)35萬元;監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬元;監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購置費134萬元;看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬元;犯人衣被費減少1.08萬元,以及部分收入項目增減稍有調(diào)整。

(二)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算的支出共921.14萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)256.16萬元。項目支出預(yù)算664.98萬元,主要支出項目有:在押人員??铋_支237.40萬元;監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)57.13萬元;基建、購設(shè)備等其他開支370.45萬元。2016年的政撥款支出是546.95萬元,2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算的支出預(yù)算比2016年預(yù)算增加374.19萬元,增長原因是增加了項目開支:2017年臨工工資增加15.27萬元,增加開支所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬元、監(jiān)所門診部配電房建造費(含設(shè)備)35萬元;監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬元;監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購置費134萬元;看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬元;犯人衣被費減少1.08萬元,以及部分收入項目增減稍有調(diào)整。

 四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本單位2017年度財政撥款數(shù)開支的因公出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計14.50萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0元。

(二)公務(wù)用車購置費支出0元。

(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出14.10萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用。

(四)公務(wù)接待費支出0.40萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計14.50萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.49萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0元,與上年數(shù)持平。

(二)公務(wù)用車購置費支出0元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出14.10萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.820萬元,主要是增加一輛公務(wù)用車。

   (四)公務(wù)接待費支出0.40萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.33萬元,主要是各類公務(wù)接待費用減少。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 129.8萬元(與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2016年增加0.73萬元,增長原因是:2016年行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費開支費用不足,財政適當(dāng)增加經(jīng)費。      

(二)政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額379.94萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算379.94 萬元。


 

第二部分 2017年臺山市看守所部門預(yù)算報表


預(yù)算01表:收支預(yù)算總表

預(yù)算02表:收入預(yù)算總表

預(yù)算03表:支出預(yù)算總表(按科目)

預(yù)算04表:財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表:一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表:一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)分類)

預(yù)算07表:政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表:專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表:財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表:項目支出預(yù)算表

預(yù)算11表:行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表:政府采購預(yù)算表

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,現(xiàn)對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋:

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

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