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2016年度臺山市農(nóng)業(yè)局部門決算公開
  • 2017-09-29 02:38:00
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機構(gòu):本網(wǎng)
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第一部分   臺山市農(nóng)業(yè)局概況

一、  部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

 

第二部分臺山市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臺山市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分   臺山市農(nóng)業(yè)局概況

(一)部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策,擬定農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展計劃,檢查監(jiān)督農(nóng)業(yè)、農(nóng)村政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

  2、研究擬訂全市農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的管理辦法、規(guī)定等,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理高速、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善等。

  3、擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有關(guān)措施和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化,組織實施菜籃子工作建設(shè);反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作動態(tài)、信息,研究有關(guān)重大問題;配合有關(guān)單位部門做好抗災(zāi)、救災(zāi)和災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作。

  4、研究指出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革意見,指導(dǎo)及抓好全市農(nóng)村的經(jīng)營管理、財務(wù)管理、會計輔導(dǎo)、收益分配、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、、農(nóng)村勞動力、農(nóng)村三資管理等工作。

  5、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境和生態(tài)資源保護(hù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。

  6、擬訂農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃,實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略;指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè) 基地建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

  7、做好農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施;擬訂飼料生產(chǎn)的規(guī)劃并指導(dǎo)實施;組織協(xié)調(diào)種子、種苗、農(nóng)藥、飼料、飼料添加劑等 農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理等工作。

  8、負(fù)責(zé)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作;組織實施對市內(nèi)動植物的防疫和檢疫工作,組織對疫情的監(jiān)督、控制和疫病的撲滅工作。

  9、組織種植業(yè)、畜牧業(yè)等對境外的經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。

  10、管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)、組織農(nóng)機推廣應(yīng)用和安全監(jiān)理,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)。

  11、負(fù)責(zé)機關(guān)并指導(dǎo)直屬單位人事、勞動工資和國有資產(chǎn)管理;指導(dǎo)有關(guān)社會團體的工作。

12、承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作,落實扶貧開發(fā)“雙到”工作。

13、做好鎮(zhèn)級經(jīng)濟的檢查、指導(dǎo)工作。

14、做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、立項、申報和組織實施等工作。

15、承辦市人民政府和上級農(nóng)業(yè)部門交辦的其他事項。

 

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入臺山市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、種植股、法規(guī)股、科教信息股、扶貧辦、經(jīng)管股、農(nóng)綜辦、計財股和1個副科級局(畜牧獸醫(yī)局)。本部門下屬單位臺山市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、臺山市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、臺山市農(nóng)業(yè)機械化推廣中心、臺山市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站、臺山市農(nóng)村經(jīng)濟組織管理辦公室。

 

第二部分   臺山市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表

 

 

 

 
















 

第三部分  臺山市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

臺山市農(nóng)業(yè)局2016年度總收入6561.84萬元,其中本年收入6561.84萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入6561.84萬元,比上年決算數(shù)4921.25增加1640.59萬元,增長33.34%。主要是項目收入增加。

2.上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0 %

3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0 %。主要原因:本單位無事業(yè)收入。

4.經(jīng)營收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0 %。主要原因:本單位無經(jīng)營收入。

5.其他收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0 %。主要原因:本單位無其他收入。

(二)年度支出總體情況

臺山市農(nóng)業(yè)局2016年度總支出6561.84萬元,其中本年支出6561.84萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出(類) 1.53萬元,比上年決算數(shù)增加1.53萬元,增長100%,主要去年無此項支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)支出234.32萬元,主要支出項目有退休人員退休費,比上年決算數(shù)減少62.87萬元,減少21.15%,主要原因是退休費支出減少。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出5.44萬元,主要支出在職人員生育險。比上年決算數(shù)增加5.44萬元,增加100%,主要原因是本年將該科目單列出來。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出234.80萬元,主要支出項目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目,比上年決算數(shù)增加126.8萬元,增加117.4%,主要原因是本年增加農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證市級補助支出。

5.農(nóng)林水支出(類)支出6048.71萬元,主要支出項目有精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化、農(nóng)綜土地治理項目、農(nóng)機購置補貼項目、村級一事一議項目。比上年決算數(shù)增加1585.63萬元,增加35.53%,主要原因是財政撥款收入項目支出增加。

6、國土海洋氣象等支出 (類)支出6.14萬元,比上年決算數(shù)減少15.41萬元,減少71.51%,主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目資金減少。

4.住房保障支出(類)支出30.9萬元,主要支出項目有住房公積金,比上年決算數(shù)增加0.53萬元,減少1.68%,主要原因是住房公積金支出減少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

臺山市農(nóng)業(yè)局2016年度財政撥款收入合計6561.84萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6327.04萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加5457.86萬元,增長627.93%;主要原因是項目收入增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入234.8萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加4.8萬元,增長2%;主要原因是項目收入增加。

(二)2016年度財政撥款支出說明

臺山市農(nóng)業(yè)局2016年度財政撥款支出合計6561.84萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出6561.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加5457.86萬元,增長627.93%;主要原因是項目支出增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出234.8萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加4.8萬元,增長2%;主要原因是項目支出增加。

分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類) 其他一般公共服務(wù)支出(款) 1.53萬元,主要用于其它商品服務(wù)支出;社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助(款) 0.13萬元,主要用于人員社保費,行政事業(yè)單位離退休(款)234.00萬元,主要用于退休人員支出,撫恤(款) 0.19萬元,主要用于死亡撫恤;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 醫(yī)療保障(款) 5.44萬元,主要用于在職人員社保費用;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款) 234.14,主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證市級補助,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)0.65萬元,主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)2548.19萬元,主要用于在職人員支出及項目支出,扶貧(款) 765.02萬元,主要用于扶貧項目支出,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款) 1296萬元,主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目支出,農(nóng)村綜合改革(款) 1439.06萬元,主要用于對村級一事一議的補助,普惠金融發(fā)展支出(款)0.44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼;國土海洋氣象等支出(類) 國土資源事務(wù)(款)6.14萬元,主要用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目;住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 30.90萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市農(nóng)業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.51萬元,完成預(yù)算49.96 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,完成預(yù)算0 %;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為13.95萬元,完成預(yù)算43.87%;公務(wù)接待費支出決算為4.56 萬元,完成預(yù)算86.86%。2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少17.24萬元,減少48.22%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0 萬元,增長0 %;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少18.43萬元,增長56.92 %,減少的主要原因是項目下鄉(xiāng)用車減少,車輛減少;公務(wù)接待費支出決算增加1.19萬元,增加35.31%,增加的主要原因是去年公務(wù)接待費執(zhí)行數(shù)相比預(yù)算數(shù)減幅較大,造成本年對比增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占 0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.95萬元,占75.36 %;公務(wù)接待費支出4.56萬元,占24.64%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關(guān)及下屬0個單位出國團組 0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會議支出 0 萬元,0;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 13.95萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出 13.95萬元,2016年臺山市農(nóng)業(yè)局公務(wù)用車保有量為 2 輛,主要用于一般公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費支出 4.56 萬元。2016年,臺山市農(nóng)業(yè)局共接待國外來訪團組 0個,來訪外賓 0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 70次,接待人數(shù)共701人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出102.16萬元,比上年增加102.16萬元,增長100%。主要原因是:2015年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我所2016年度無一般公共預(yù)算項目支出績效自評。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

 

 

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