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2016年度臺(tái)山市國(guó)土資源局決算公開(kāi)
  • 2017-09-29 01:25:00
  • 來(lái)源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):本網(wǎng)
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目       錄

 

第一部分  臺(tái)山市國(guó)土資源局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年部門決算情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分   臺(tái)山市國(guó)土資源局概況

(一)部門主要職責(zé)

臺(tái)山市國(guó)土資源局是主管全市土地管理工作的職能部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市關(guān)于土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理等方面的法律法規(guī)和方針政策,承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任,監(jiān)督檢查土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況,承辦市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)等。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置


  按照本部門決算編報(bào)要求,納入臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共19個(gè),包括臺(tái)山市國(guó)土資源局本級(jí)和下屬19個(gè)預(yù)算單位(臺(tái)城國(guó)土資源所、大江國(guó)土資源所、水步國(guó)土資源所、四九國(guó)土資源所、三合國(guó)土資源所、白沙國(guó)土資源所、沖蔞國(guó)土資源所、都斛國(guó)土資源所、斗山國(guó)土資源所、赤溪國(guó)土資源所、端芬國(guó)土資源所、廣海國(guó)土資源所、海宴國(guó)土資源所、汶村國(guó)土資源所、深井國(guó)土資源所、北陡國(guó)土資源所、川島國(guó)土資源所、臺(tái)山市土地整理中心、臺(tái)山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心) 

 


 

第二部分   臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開(kāi)01表

部門:臺(tái)山市國(guó)土資源局

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

6379.51 

一、一般公共服務(wù)支出

18

181.14 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

19

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國(guó)防支出

20

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

 

四、公共安全支出

21

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

22

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

23

 

 

7

 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

24

135.55

 

8

 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

25

6.38

 

9

 

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25

3523.94

 

10

 

十、農(nóng)林水支出

26

537.60

 

11

 

十一、國(guó)土海洋氣象等支出

27

1959.96

 

12

 

十二、住房保障支出

28

70.26

本年收入合計(jì)

13

6379.51 

本年支出合計(jì)

30

 6414.83

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

14

 

                結(jié)余分配

31

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

15

230.69 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

32

195.36

 

16

 

 

33

 

總計(jì)

17

6610.20 

總計(jì)

34

 6610.20









注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 

收入決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02表


部門:

臺(tái)山市國(guó)土資源局 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

41061.11

41061.11

 

 

 

 

 


201

一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

135.55

135.55

 

 

 

 

 


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.33

0.33

 

 

 

 

 


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.10

0.10

 

 

 

 

 


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.23

0.23

 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

135.22

135.22

 

 

 

 

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

125.57

125.57

 

 

 

 

 


2080502

事業(yè)單位離退休

9.65

9.65

 

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.38

6.38

 

 

 

 

 


21005

醫(yī)療保障

6.38

6.38

 

 

 

 

 


2100501

行政單位醫(yī)療

5.22

5.22

 

 

 

 

 


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.16

1.16

 

 

 

 

 


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3523.94

3523.94

 

 

 

 

 


21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

473.76

473.76

 

 

 

 

 


2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

64.76

64.76

 

 

 

 

 


2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

409.00

409.00

 

 

 

 

 


21211

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

141.00

141.00

 

 

 

 

 


2121100

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

141.00

141.00

 

 

 

 

 


21212

新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

2909.18

2909.18

 

 

 

 

 


2121203

土地整理支出

2909.18

2909.18

 

 

 

 

 


213

農(nóng)林水支出

537.60

537.60

 

 

 

 

 


21301

農(nóng)業(yè)

537.60

537.60

 

 

 

 

 


2130112

農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理

537.60

537.60

 

 

 

 

 


220

國(guó)土海洋氣象等支出

1924.63

1924.63

 

 

 

 

 


22001

國(guó)土資源事務(wù)

1924.63

1924.63

 

 

 

 

 


2200101

行政運(yùn)行

1125.52

1125.52

 

 

 

 

 


2200104

國(guó)土資源規(guī)劃及管理

421.28

421.28

 

 

 

 

 


2200105

土地資源調(diào)查

57.26

57.26

 

 

 

 

 


2200106

土地資源利用與保護(hù)

114.50

114.50

 

 

 

 

 


2200110

國(guó)土整治

37.92

37.92

 

 

 

 

 


2200199

其他國(guó)土資源事務(wù)支出

168.16

168.16

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


2210201

住房公積金

70.26

70.26

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表

                                                                      公開(kāi)03表

部門:臺(tái)山市國(guó)土資源局                                                   單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 


功能分類科目編碼

科目名稱

 


 


欄次

1

2

3

4

5

6

 


合計(jì)

6414.83 

1554.18 

4860.65 

 

 

 

 


201

一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 

 

 

 

 


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

135.55

135.55

 

 

 

 

 


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.33

0.33

 

 

 

 

 


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.10

0.10

 

 

 

 

 


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.23

0.23

 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

135.22

135.22

 

 

 

 

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

125.57

125.57

 

 

 

 

 


2080502

事業(yè)單位離退休

9.65

9.65

 

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.38

6.38

 

 

 

 

 


21005

醫(yī)療保障

6.38

6.38

 

 

 

 

 


2100501

行政單位醫(yī)療

5.22

5.22

 

 

 

 

 


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.16

1.16

 

 

 

 

 


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3523.94

 

3523.94

 

 

 

 


21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

473.76

 

473.76

 

 

 

 


2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

64.76

 

64.76

 

 

 

 


2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

409.00

 

409.00

 

 

 

 


21211

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

141.00

 

141.00

 

 

 

 


2121100

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

141.00

 

141.00

 

 

 

 


21212

新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

2909.18

 

2909.18

 

 

 

 


2121203

土地整理支出

2909.18

 

2909.18

 

 

 

 


213

農(nóng)林水支出

537.60

 

537.60

 

 

 

 


21301

農(nóng)業(yè)

537.60

 

537.60

 

 

 

 


2130112

農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理

537.60

 

537.60

 

 

 

 


220

國(guó)土海洋氣象等支出

1959.96

1160.85

799.11

 

 

 

 


22001

國(guó)土資源事務(wù)

1959.96

1160.85

799.11

 

 

 

 


2200101

行政運(yùn)行

1160.85

1160.85

 

 

 

 

 


2200104

國(guó)土資源規(guī)劃及管理

421.28

 

421.28

 

 

 

 


2200105

土地資源調(diào)查

57.26

 

57.26

 

 

 

 


2200106

土地資源利用與保護(hù)

114.50

 

114.50

 

 

 

 


2200110

國(guó)土整治

37.92

 

37.92

 

 

 

 


2200199

其他國(guó)土資源事務(wù)支出

168.16

 

168.16

 

 

 

 


221

住房保障支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

70.26

70.26

 

 

 

 

 


2210201

住房公積金

70.26

70.26

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

            財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                                       公開(kāi)04表

部門:臺(tái)山市國(guó)土資源局                                                 單位:萬(wàn)元 

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

2855.57 

一、一般公共服務(wù)支出

15

181.14

181.14

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

3523.94 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

16

135.55

135.55

 

 

3

 

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

17

6.38

6.38

 

 

4

 

四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

18

3523.94

 

3523.94

 

5

 

五、農(nóng)林水支出

19

537.60

537.60

 

 

6

 

六、國(guó)土海洋氣象等支出

20

1959.96

1959.96

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

70.26 

70.26 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

6379.51 

本年支出合計(jì)

23

6414.83 

2890.89 

 3523.94

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

230.69

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

70.26 

70.26 

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

230.69 

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

6610.20 

總計(jì)

28

6610.20 

3086.26 

3523.94

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開(kāi)05表


部門:

臺(tái)山市國(guó)土資源局 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

2890.89

1554.18

1336.71


201

一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 


20199

其他一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

181.14

181.14

 


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

135.55

135.55

 


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.33

0.33

 


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.10

 

0.10

 

 


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.23

0.23

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

135.22

135.22

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

125.57

125.57

 


2080502

事業(yè)單位離退休

9.65

9.65

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.38

6.38

 


21005

醫(yī)療保障

6.38

6.38

 


2100501

行政單位醫(yī)療

5.22

5.22

 


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.16

1.16

 


213

農(nóng)林水支出

537.60

 

537.60


21301

農(nóng)業(yè)

537.60

 

537.60


2130112

農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理

537.60

 

537.60


220

國(guó)土海洋氣象等支出

1959.96

 

1160.85

799.11


22001

國(guó)土資源事務(wù)

1959.96

 

1160.85

799.11


2200101

行政運(yùn)行

1160.85

1160.85

 


2200104

國(guó)土資源規(guī)劃及管理

421.28

 

421.28


2200105

土地資源調(diào)查

57.26

 

57.26


2200106

土地資源利用與保護(hù)

114.50

 

114.50


2200110

國(guó)土整治

37.92

 

37.92


2200199

其他國(guó)土資源事務(wù)支出

168.16

 

168.16


221

住房保障支出

70.26

70.26

 


22102

住房改革支出

70.26

70.26

 


2210201

住房公積金

70.26

70.26

 


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

 

           一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                                                       公開(kāi)06表

部門:臺(tái)山市國(guó)土資源局                                                 單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

851.06 

302

商品和服務(wù)支出

360.61 


30101

  基本工資

255.70 

30201

  辦公費(fèi)

183.03 


30102

  津貼補(bǔ)貼

499.36 

30202

  印刷費(fèi)

0.07 


30103

  獎(jiǎng)金

10.19 

30203

  咨詢費(fèi)

 


30104

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

19.87 

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.13 


30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30205

  水費(fèi)

1.06 


30107

  績(jī)效工資

 

30206

  電費(fèi)

34.80 


30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

35.20 

30207

  郵電費(fèi)

30.97 


30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 


30199

  其他工資福利支出

30.75 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

342.51 

30211

  差旅費(fèi)

2.90 


30301

  離休費(fèi)

 

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 


30302

  退休費(fèi)

241.04 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

21.58 


30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

 


30304

  撫恤金

 

30215

  會(huì)議費(fèi)

4.15 


30305

  生活補(bǔ)助

1.41 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

8.79 


30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

2.11 


30307

  醫(yī)療費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 


30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 


30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

23.49 

30225

  專用燃料費(fèi)

 


30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 


30311

  住房公積金

76.57 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 


30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

13.02 


30313

  購(gòu)房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

 


30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

12.72 


30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 


30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 


 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

45.27 


 

 

 

310

其他資本性支出

 


 

 

 

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 


 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

 


 

 

 

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

 


 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 


 

 

 

31006

  大型修繕

 


 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 


 

 

 

31008

  物資儲(chǔ)備

 


 

 

 

31009

  土地補(bǔ)償

 


 

 

 

31010

  安置補(bǔ)助

 


 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 


 

 

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 


 

 

 

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

 


 

 

 

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 


 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 


 

 

 

31099

  其他資本性支出

 


 

 

 

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 


 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 


 

 

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 


 

 

 

30403

  財(cái)政貼息

 


 

 

 

30499

  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 


 

 

 

307

債務(wù)利息支出

 


 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 


 

 

 

30707

  國(guó)外債務(wù)付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

  贈(zèng)與

 


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1193.57 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)                  360.61


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07表

 

 

部門:

臺(tái)山市國(guó)土資源 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.68

 

 19.48

 

19.48 

7.2 

 14.83

 

12.72 

 

12.72 

 2.11























注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)08表


部門:

臺(tái)山市國(guó)土資源局 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

 

3523.94

3523.94

 

3523.94

 


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

3523.94

3523.94

 

3523.94

 


21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

 

473.76

473.76

 

473.76

 


2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

 

64.76

64.76

 

64.76

 


2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

 

409.00

409.00

 

409.00

 


21211

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

 

141.00

141.00

 

141.00

 


2121100

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

 

141.00

141.00

 

141.00

 


21212

新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

 

2909.18

2909.18

 

2909.18

 


2121203

土地整理支出

 

2909.18

2909.18

 

2909.18

 


注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

 

 

第三部分  臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年度總收入6379.51萬(wàn)元,其中本年收入6379.51萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.69萬(wàn)元。具體情況如下:

財(cái)政撥款收入6379.51萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少34681.60萬(wàn)元,減少15 %。主要原因:一是土地整理項(xiàng)目減少,二是其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目減少,三是其他國(guó)土資源事務(wù)減少。

(二)年度支出總體情況

臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年度總支出6414.83萬(wàn)元,其中本年支出6414.83萬(wàn)元。具體情況如下:

數(shù)字臺(tái)山地理空間框架建設(shè)資金、臺(tái)山市“十三五”土地整治規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)、2016年度區(qū)域建設(shè)用地節(jié)約集約利用狀況更新評(píng)價(jià)、臺(tái)山市農(nóng)村集體土地所有權(quán)登記發(fā)證等,比上年決算數(shù)減少34646.28萬(wàn)元,減少15 %,主要原因是主要原因:一是土地整理項(xiàng)目的支出,二是其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的支出,三是其他國(guó)土資源事務(wù)支出。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6379.51萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2855.57萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加300.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%,主要原因是項(xiàng)目的增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3523.94萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加3523.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是項(xiàng)目的增加。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6414.83萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2890.89萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加336.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,主要原因是項(xiàng)目的增加; 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3523.94萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加3523.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是項(xiàng)目的增加。

分功能科目看,一般公共服務(wù)支出181.14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.55萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.38萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3523.94萬(wàn)元、農(nóng)林水支出537.60萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出1959.96萬(wàn)元、住房保障支出70.26萬(wàn)元等。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市國(guó)土資源局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.83萬(wàn)元,完成預(yù)算26.68萬(wàn)元的56%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.72萬(wàn)元,完成預(yù)算19.48萬(wàn)元的65%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.11萬(wàn)元,完成預(yù)算7.20萬(wàn)元的29%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出按照預(yù)算進(jìn)行開(kāi)支。

與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少33.43萬(wàn)元,減少69%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算,無(wú)此情況,不存在增減情況;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31.99萬(wàn)元,下降66%公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 1.44萬(wàn)元,下降40%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的加強(qiáng)用車管理,減少用車次數(shù),節(jié)約車輛油耗;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.72萬(wàn)元,占86%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.11萬(wàn)元,占14%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.72萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出12.72萬(wàn)元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車保有量為8輛,主要用于公務(wù)執(zhí)法和下鄉(xiāng)巡查。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.11萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待38次,接待人數(shù)共422人。主要包括上級(jí)單位檢查和下鄉(xiāng)巡查的誤餐補(bǔ)助。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出360.61萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加50.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)16%。主要原因是加大打擊違法用地檢查力度,增加下鄉(xiāng)巡查的次數(shù),各項(xiàng)開(kāi)支也相應(yīng)增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1390.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1390.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況


截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車6輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:固定資產(chǎn)原值2778.88萬(wàn)元,凈值2778.88萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:土地、房屋及構(gòu)筑物1927.01萬(wàn)元;通用設(shè)備687.13萬(wàn)元,其中一般公務(wù)用車8輛216萬(wàn)元;家具、用具164.74萬(wàn)元。

 


(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

  2016年度本部門無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

 

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

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