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發(fā)布機構(gòu): | 北陡鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)布日期: | 2023-03-07 17:41:13 | 瀏覽量: | - |
——2023年2月23日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四會議
臺山市北陡鎮(zhèn)財政所負責人 郭嫻雅
各位代表:
現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告北陡鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案工作報告及2023年預算草案,請予審議,并請列席人員提出寶貴意見。
一、2022年財政決算
(一)財政收入執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財政總收入8085.87萬元,其中上級撥款專項收入1137.10萬元;市財政體制補助收入1665.31萬元;一般公共預算財政收入819.06萬元,比去年同期增加7.65%;上級撥款政府性基金預算財政撥款1833.64萬元;其他收入2630.76萬元。
(二)財政支出執(zhí)行情況
2022年,全鎮(zhèn)財政總支出7523.44萬元,完成年度預算的131.16%,具體是:
1、人員工資福利支出2018.85萬元,完成年初預算的135.19%;
2、派出所、司法所支出61.58萬元,完成年初預算的52.19%;
3、綜治信訪維穩(wěn)支出48.98萬元,完成年初預算的122.45%;
4、掃黑除惡0.78萬元,完成年初預算的15.6%;
5、禁毒工作開支8.87萬元,完成年初預算的147.83%;
6、食品安全監(jiān)督支出2.16萬元,完成年初預算的72%;
7、消防和安全生產(chǎn)支出21.61萬元,完成年初預算的86.44%;
8、紀委經(jīng)費支出2.64萬元,完成年初預算的88%;
9、團委支出1.08萬元,完成年初預算的36%;
10、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費38.16萬元,完成年初預算的254.40%;
11、工會經(jīng)費27.14萬元,完成年初預算的169.63%;
12、文化教育經(jīng)費16.27萬元,完成年初預算的65.08%;
13、農(nóng)林水事務支出80.57萬元,完成年初預算的118.49%;
14、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出290.65萬元,完成預算的105.81%;
15、綠化養(yǎng)護費212.77萬元,完成預算的4255.40%(按上級部門劃分,將保潔垃圾服務費由城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出轉(zhuǎn)為綠化養(yǎng)護費);
16、電費、郵電費71.67萬元,完成預算的119.45%;
17、干部培訓費5.72萬元,完成預算的66.90%;
18、會議費19.08萬元,完成預算的167.37%;
19、公務接待費11.56萬元,完成預算的76.05%;
20、公務用車運行維護費22.77萬元,完成預算的59.45%
21、高齡補助(80歲以上)65.33萬元,完成預算的77.77%;
22、社會救濟、生活補貼78.63萬元,完成預算的78.63%;
23、扶貧經(jīng)費支出21.48萬元,完成預算的85.92%;
24、住房公積金151.01萬元,完成預算的129.32%;
25、住房維修基金187.56萬元,完成預算的99.40%;
26、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼68.54萬元,完成預算的96.70%;
27、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出214.41萬元,完成預算的99.24%;
28、民生工程支出3316.98萬元(其中債券項目工程1440萬元),完成預算的148.08%;
29、人大經(jīng)費支出110.60萬元,完成預算的208.68%;
30、婦聯(lián)經(jīng)費1.26萬元,完成預算的25.20%;
31、黨建及駐點經(jīng)費等支出58.17萬元,完成預算的121.19%;
32、村辦公經(jīng)費及村黨組織服務群眾經(jīng)費等48萬元,完成預算的25.81%(第二季度起撥付末端);
33、征兵及民兵訓練工作經(jīng)費11.49萬元(含體檢經(jīng)費、政審經(jīng)費、MB連部正規(guī)化建設經(jīng)費、應急搶險經(jīng)費、基層武裝部正規(guī)化建設經(jīng)費、裝備征儲經(jīng)費等),完成預算的57.45%;
34、美麗鄉(xiāng)村建設經(jīng)費支出52.18萬元,完成預算的24.85%;
35、退役軍人事務支出18.96萬元,完成預算的99.79%;
36、其他支出155.93萬元,完成預算的389.83%。
收支相抵后,略有結(jié)余。
二、2023年財政預算草案
根據(jù)臺山市財政體制,結(jié)合鎮(zhèn)實際,對今年財政預算作出如下安排:
(一)收入預算
2023年我鎮(zhèn)本級財政收入主要項目的安排:1、財政稅收收入854.7萬元,比2022年增加35.65萬元,增幅5%;2、市財政體制補助收入2535.64萬元;3、上級專項撥款收入2087.56萬元;4、上級撥款政府性基金預算財政撥款1541.33萬元;5、其他收入120萬元。以上收入合計7139.23萬元。
(二)支出預算
按照收支平衡、略有結(jié)余的原則,全鎮(zhèn)2023年一般預算支出安排7139.23萬元。主要安排是:
1、稅收收入854.7萬元按現(xiàn)有體制規(guī)定全額上解國庫;
2、人員工資福利支出2020萬元;
3、派出所、司法所支出70萬元;
4、綜治信訪維穩(wěn)支出50萬元;
5、掃黑除惡5萬元;
6、禁毒工作開支6萬元;
7、食品安全監(jiān)督支出3萬元(協(xié)管員經(jīng)費2.16萬元);
8、消防和安全生產(chǎn)支出25萬元;
9、紀委經(jīng)費支出3萬元;
10、團委支出3萬元;
11、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費30萬元;
12、工會經(jīng)費18萬元;
13、文化教育經(jīng)費20萬元;
14、農(nóng)林水事務支出80萬元;
15、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出50萬元;
16、綠化養(yǎng)護費201萬元;
17、電費、郵電費65萬元;
18、干部培訓費8萬元;
19、會議費11萬元;
20、公務接待費15.2萬元;
21、公務用車購置及運行維護費15萬元;
22、慰問幫扶困難群眾支出5萬元;
23、高齡補助(80歲以上)84萬元;
24、社會救濟、生活補貼100萬元;
25、扶貧經(jīng)費支出25萬元;
26、住房公積金150萬元;
27、住房維修基金200萬元;
28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼70萬元;
29、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出215萬元;
30、民生工程支出2531.33萬元(其中債券項目工程1531.33萬元);
31、人大經(jīng)費支出40萬元;
32、婦聯(lián)經(jīng)費5萬元;
33、政協(xié)、僑務工作支出3萬元;
34、黨建經(jīng)費支出30萬元;
35、廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)復審和愛國衛(wèi)生運動支出20萬元;
36、征兵及民兵訓練工作經(jīng)費20萬元(含體檢經(jīng)費、政審經(jīng)費、MB連部正規(guī)化建設經(jīng)費、應急搶險經(jīng)費、基層武裝部正規(guī)化建設經(jīng)費、裝備征儲經(jīng)費等);
37、退役軍人事務支出19萬元;
38、統(tǒng)計經(jīng)費2萬元;
39、慢性病示范區(qū)創(chuàng)建支出3萬元;
40、河長制專項整改12萬元;
41、水利工程日常養(yǎng)護2萬元;
42、其他支出50萬元。
(三)平衡情況
收支相抵后,收支基本平衡。
各位代表,做好2023年鎮(zhèn)財政預算工作具有特殊重要性,我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍,全面貫徹落實黨的二十大精神,自覺接受人大指導監(jiān)督,虛心聽取意見建議,積極發(fā)揮財政職能作用,擔當作為,求真務實,促進北陡經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展!
以上報告完畢,請予審議。
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