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發(fā)布機構: | 北陡鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)布日期: | 2025-03-03 11:46:43 | 瀏覽量: | - |
——2025年2月27日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第八次會議
臺山市北陡鎮(zhèn)財政所負責人 陳凱祺
各位代表:
現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告北陡鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案工作報告及2025年預算草案,請予審議,并請列席代表提出寶貴意見。
一、2024年財政決算
(一)財政收入執(zhí)行情況
2024年我鎮(zhèn)財政總收入4589.17萬元,其中上級撥款專項收入666.33萬元;市財政體制補助收入2630.38萬元;一般公共預算財政收入761.92萬元,比去年同期下降12.59%;上級撥款政府性基金預算財政撥款46.26萬元;其他收入484.28萬元。
?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況
2024年,全鎮(zhèn)財政總支出5341.76萬元,具體是:
1.人員工資福利支出1903.34萬元,完成年初預算的111.06%;
2.派出所、司法所支出69.42萬元,完成年初預算的99.17%;
3.綜治信訪維穩(wěn)支出50.89萬元,完成年初預算的101.79%;
4.掃黑除惡2.32萬元,完成年初預算的46.40%;
5.禁毒工作支出5.57萬元,完成年初預算的92.88%;
6.食品安全監(jiān)督支出1.62萬元,完成年初預算的54.00%;
7.消防和安全生產(chǎn)支出29.72萬元,完成年初預算的99.08%;
8.紀委經(jīng)費支出2.64萬元,完成年初預算的88.00%;
9.團委支出1.69萬元,完成年初預算的84.50%;
10.創(chuàng)文、宣傳支出21.04萬元,完成年初預算的95.64%;
11.工會經(jīng)費支出29.07萬元,完成年初預算的96.90%;
12.文化教育經(jīng)費支出22.25萬元,完成年初預算的111.25%;
13.綠化養(yǎng)護費支出170.87萬元,完成年初預算的100.51%;
14.電費、郵電費支出77.73萬元,完成年初預算的97.17%;
15.干部培訓費支出4.47萬元,完成年初預算的89.34%;
16.會議費支出4.38萬元,完成年初預算的87.60%;
17.公務接待費支出5.41萬元,完成年初預算的39.09%;
18.公務用車運行維護費支出14.53萬元,完成年初預算的80.74%
19.高齡補助(80歲以上)支出79.19萬元,完成年初預算的98.99%;
20.慰問幫扶困難群眾支出7萬元,完成預算的116.70%;
21.社會救濟、生活補貼支出82.91萬元,完成年初預算的103.64%;
22.扶貧經(jīng)費支出18萬元,完成年初預算的90.02%;
23.住房公積金支出160.15萬元,完成年初預算的128.12%;
24.住房維修基金支出206.74萬元,完成年初預算的129.21%;
25.鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼支出78.82萬元,完成年初預算的98.52%;
26.鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出234.12萬元,完成年初預算的117.06%;
27.民生工程支出1771.28萬元,完成年初預算的262.12%;
28.人大經(jīng)費支出29.79萬元,完成年初預算的99.29%;
29.婦聯(lián)經(jīng)費支出1.46萬元,完成年初預算的72.79%;
30.黨建經(jīng)費支出29.82萬元,完成年初預算的99.41%;
31.政協(xié)、僑務工作支出2萬元,完成年初預算的100.00%;
32.征兵及民兵訓練支出18.22萬元,完成年初預算的95.88%;
33.退役軍人事務支出26.13萬元,完成年初預算的118.79%;
34.統(tǒng)計經(jīng)費支出0.22萬元,完成年初預算的21.90%;
35.水利工程日常養(yǎng)護支出1.35萬元,完成預算的67.50%;
36.其他支出35.53萬元,完成年初預算的88.83%。
二、2025年財政預算草案
根據(jù)臺山市財政體制,結合鎮(zhèn)實際,對今年財政預算作出如下安排:
(一)收入預算
2025年我鎮(zhèn)本級財政收入主要項目的安排:1.財政稅收收入762萬元;2.市財政體制補助收入2996.11萬元;3.上級專項撥款收入666.33萬元;4.上級撥款政府性基金預算財政撥款46.26萬元;5.其他收入484萬元。以上收入合計4954.7萬元。
(二)支出預算
按照收支平衡、略有結余的原則,全鎮(zhèn)2025年一般預算支出安排4941.34。主要安排是:
1.稅收收入762萬元按現(xiàn)有體制規(guī)定全額上解國庫;
2.人員工資福利支出1903.34萬元;
3.派出所、司法所支出80萬元;
4.綜治信訪維穩(wěn)支出80萬元;
5.掃黑除惡支出1萬元;
6.禁毒工作支出5萬元;
7.食品安全監(jiān)督支出3萬元;
8.消防和安全生產(chǎn)支出40萬元;
9.紀委經(jīng)費3萬元;
10.團委經(jīng)費2萬元;
11.創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費25萬元;
12.工會經(jīng)費30萬元;
13.文化教育經(jīng)費22萬元;
14.農(nóng)林水事務支出50萬元;
15.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出50萬元;
16.綠化養(yǎng)護費180萬元;
17.電費、郵電費80萬元;
18.干部培訓費2萬元;
19.會議費5萬元;
20.公務接待費10萬元;
21.公務用車購置及運行維護費18萬元;
22.慰問幫扶困難群眾支出7萬元;
23.高齡補助(80歲以上)70萬元;
24.社會救濟、生活補貼80萬元;
25.扶貧經(jīng)費10萬元;
26.住房公積金165萬元;
27.住房維修基金210萬元;
28.鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼80萬元;
29.鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款235萬元;
30.民生工程支出560萬元;
31.人大經(jīng)費35萬元;
32.婦聯(lián)經(jīng)費2萬元;
33.政協(xié)、僑務工作支出2萬元;
34.黨建經(jīng)費38萬元;
35.廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)復審和愛國衛(wèi)生運動支出5萬元;
36.征兵及民兵訓練工作經(jīng)費19萬元;
37.退役軍人事務支出28萬元;
38.統(tǒng)計經(jīng)費1萬元;
39.慢性病示范區(qū)創(chuàng)建支出1萬元;
40.河長制專項整改支出10萬元;
41.水利工程日常養(yǎng)護支出2萬元;
42.其他支出30萬元。
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收支相抵后,收支基本平衡。
各位代表,做好2025年鎮(zhèn)財政預算工作具有特殊重要性,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,全面貫徹落實黨的二十大精神,自覺接受人大指導監(jiān)督,虛心聽取意見建議,積極發(fā)揮財政職能作用,擔當作為,求真務實,促進北陡經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展!
以上報告完畢,請予審議。
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