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發(fā)布機(jī)構(gòu): 本網(wǎng) 發(fā)布日期: 2018-08-24 01:03:00 瀏覽量: -
2017年度臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府決算公開

      

 

        第一部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府概況

        一、 部門職責(zé)

        二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

        第四部分  名詞解釋

  

        第一部分  臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府概況

        (一)部門主要職責(zé)

        臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府是主管并協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)全面工作的職能部門。主要職責(zé):

        1、貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令,制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

        2、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。

        3、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。

        4、按規(guī)定權(quán)限和程序,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。

        5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。

        6、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,促進(jìn)農(nóng)民增收,全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

        7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè),組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

        8、推進(jìn)基層民主發(fā)展建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會秩序,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

        9、編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃,做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作,組織實施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動的審計工作。

        10、行使市委、市政府賦予的其他職責(zé),承辦上級交辦的其他事項。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        按照部門決算編報要求,納入臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報范圍的單位共12個,包括臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府本級、下屬12個預(yù)算單位[黨政辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、人大辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、衛(wèi)生和人口計劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、人口和計劃生育服務(wù)中心、財政結(jié)算中心]。

第二部分   臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

2,801.83

一、一般公共服務(wù)支出

30

1,868.35

  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

2

5.95

二、外交支出

31

0.00

二、上級補(bǔ)助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

135.79

四、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

13.92

六、其他收入

7

65.00

七、文化體育與傳媒支出

36

6.01

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

172.93

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

120.51

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

141.95

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

358.37

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

47.60

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

2,866.83

本年支出合計

51

2,865.42

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23

0.00

結(jié)余分配

52

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

114.73

 其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

54

0.00

 

26

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

55

116.15

 

27

 

其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

總計

29

2,981.56

總計

58

2,981.56


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開01表

部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府  

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,866.83

2,801.83

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

201

一般公共服務(wù)支出

1,869.76

1,810.76

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,867.66

1,808.66

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

2010301

行政運行

628.62

569.62

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

2010350

事業(yè)運行

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

1,232.31

1,232.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務(wù)

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他財政事務(wù)支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

135.79

135.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武裝警察

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

69.04

69.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政運行

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

39.47

39.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

國內(nèi)安全保衛(wèi)

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

16.75

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

16.75

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

13.92

13.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

13.92

13.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

13.92

13.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

6.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20701

文化

6.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2070109

  群眾文化

6.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

208

社會保障和就業(yè)支出

172.93

172.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

154.10

154.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

154.10

154.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然災(zāi)害生活救助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補(bǔ)助

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

120.51

120.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

31.11

31.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

31.11

31.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛(wèi)生

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫(yī)療救助

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他醫(yī)療救助支出

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

141.95

141.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

358.37

358.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

109.53

109.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

業(yè)運行

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防災(zāi)救災(zāi)

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

17.35

17.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

237.84

237.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

237.84

237.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他綜合改革支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

                                     支出決算表

                                                     公開03表

部門: 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府                                   單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,865.42

1,710.33

1,155.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

1,868.35

1,274.44

593.91

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,866.25

1,272.34

593.91

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

627.21

627.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事業(yè)運行

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

1,232.31

638.40

593.91

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務(wù)

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他財政事務(wù)

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

135.79

90.79

45.00

0.00

0.00

0.00

20401

武裝警察

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

69.04

69.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

39.47

39.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

16.75

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

16.75

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

13.92

0.00

13.92

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

13.92

0.00

13.92

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科學(xué)技術(shù)支出

13.92

0.00

13.92

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

6.01

0.00

6.01

0.00

0.00

0.00

20701

文化

6.01

0.00

6.01

0.00

0.00

0.00

2070109

  群眾文化

6.01

0.00

6.01

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

172.93

172.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

154.10

154.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

154.10

154.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然災(zāi)害生活救助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補(bǔ)助

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

120.51

89.40

31.11

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

31.11

0.00

31.11

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

31.11

0.00

31.11

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛(wèi)生

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫(yī)療救助

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他醫(yī)療救助支出

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

141.95

0.00

141.95

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

5.95

0.00

5.95

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

5.95

0.00

5.95

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

358.37

35.18

323.19

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

109.53

24.18

85.35

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防災(zāi)救災(zāi)

68.00

0.00

68.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

17.35

0.00

17.35

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

237.84

0.00

237.84

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

237.84

0.00

237.84

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

                   財政撥款收入支出決算總表

                                                  公開04表

部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府                                單位:萬元  

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

2,795.88

一、一般公共服務(wù)支出

28

1,810.76

1,810.76

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

5.95

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

135.79

135.79

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

13.92

13.92

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.01

0.01

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

172.93

172.93

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

36

120.51

120.51

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

141.95

136.00

5.95

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

358.37

358.37

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

47.60

47.60

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

2,801.83

本年支出合計

49

2,801.83

2,795.88

5.95

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共預(yù)算財政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

2,801.83

總計

54

2,801.83

2,795.88

5.95


注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,795.88

1,652.74

1,143.14

201

一般公共服務(wù)支出

1,810.76

1,216.85

593.91

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,808.66

1,214.75

593.91

2010301

  行政運行

569.62

569.62

0.00

2010350

  事業(yè)運行

6.73

6.73

0.00

2010399

 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

1,232.31

638.40

593.91

20106

財政事務(wù)

2.10

2.10

0.00

2010699

  其他財政事務(wù)支出

2.10

2.10

0.00

204

公共安全支出

135.79

90.79

45.00

20401

武裝警察

45.00

0.00

45.00

2040103

  消防

45.00

0.00

45.00

20402

公安

69.04

69.04

0.00

2040201

  行政運行

1.25

1.25

0.00

2040204

  治安管理

39.47

39.47

0.00

2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

28.32

28.32

0.00

20406

司法

16.75

16.75

0.00

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

16.75

16.75

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

13.92

0.00

13.92

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

13.92

0.00

13.92

2069999

  其他科學(xué)技術(shù)支出

13.92

0.00

13.92

207

文化體育與傳媒支出

0.01

0.00

0.01

20701

文化

0.01

0.00

0.01

2070109

  群眾文化

0.01

0.00

0.01

208

社會保障和就業(yè)支出

172.93

172.93

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.32

0.32

0.00

2080199

 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

0.32

0.32

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

154.10

154.10

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

154.10

154.10

0.00

20815

自然災(zāi)害生活救助

9.00

9.00

0.00

2081503

  自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助

9.00

9.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

8.61

8.61

0.00

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

8.61

8.61

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助

0.90

0.90

0.00

2082702

  財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

0.21

0.21

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補(bǔ)助

0.68

0.68

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

120.51

89.40

31.11

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

31.11

0.00

31.11

2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

31.11

0.00

31.11

21004

公共衛(wèi)生

10.66

10.66

0.00

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

10.66

10.66

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

53.07

53.07

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

53.07

53.07

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

24.49

24.49

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

14.68

14.68

0.00

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.80

9.80

0.00

21013

醫(yī)療救助

1.18

1.18

0.00

2101399

  其他醫(yī)療救助支出

1.18

1.18

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

136.00

0.00

136.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

45.00

0.00

45.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

45.00

0.00

45.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

91.00

0.00

91.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

91.00

0.00

91.00

213

農(nóng)林水支出

358.37

35.18

323.19

21301

農(nóng)業(yè)

109.53

24.18

85.35

2130104

  事業(yè)運行

0.67

0.67

0.00

2130119

  防災(zāi)救災(zāi)

68.00

0.00

68.00

2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

23.51

23.51

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

17.35

0.00

17.35

21305

扶貧

237.84

0.00

237.84

2130599

  其他扶貧支出

237.84

0.00

237.84

21307

農(nóng)村綜合改革

11.00

11.00

0.00

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

11.00

11.00

0.00

221

住房保障支出

47.60

47.60

0.00

22102

住房改革支出

47.60

47.60

0.00

2210201

  住房公積金

47.60

47.60

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

 

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

                                                    公開06表

部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府                                    單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類
     
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
     
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

561.67

302

商品和服務(wù)支出

339.76

30101

  基本工資

161.44

30201

  辦公費

34.83

30102

  津貼補(bǔ)貼

182.43

30202

  印刷費

11.05

30103

  獎金

1.70

30203

  咨詢費

0.00

30104

  其他社會保障繳費

145.42

30204

  手續(xù)費

0.96

30106

  伙食補(bǔ)助費

1.43

30205

  水費

1.20

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

32.19

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

60.50

30207

  郵電費

15.91

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

30199

  其他工資福利支出

8.75

30209

  物業(yè)管理費

0.00

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

743.21

30211

  差旅費

13.80

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

30302

  退休費

196.44

30213

  維修(護(hù))費

34.79

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

18.53

30305

  生活補(bǔ)助

148.00

30216

  培訓(xùn)費

5.71

30306

  救濟(jì)費

96.23

30217

  公務(wù)接待費

21.18

30307

  醫(yī)療費

25.67

30218

  專用材料費

0.00

30308

  助學(xué)金

3.80

30224

  被裝購置費

0.00

30309

  獎勵金

120.70

30225

  專用燃料費

0.00

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

94.87

30226

  勞務(wù)費

34.00

30311

  住房公積金

47.60

30227

  委托業(yè)務(wù)費

0.00

30312

  提租補(bǔ)貼

0.00

30228

  工會經(jīng)費

2.66

30313

  購房補(bǔ)貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30314

  采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

36.76

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

9.90

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

76.18

 

 

 

310

其他資本性支出

8.10

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購置

8.10

 

 

 

31003

  專用設(shè)備購置

0.00

 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

 

 

 

31006

  大型修繕

0.00

 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

 

 

 

31008

  物資儲備

0.00

 

 

 

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

 

 

 

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

 

 

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

 

 

 

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具購置

0.00

 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

 

 

 

31099

  其他資本性支出

0.00

 

 

 

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

 

 

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00

 

 

 

30403

  財政貼息

0.00

 

 

 

30499

其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

 

 

307

債務(wù)利息支出

0.00

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

 

 

 

30707

  國外債務(wù)付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  贈與

0.00

人員經(jīng)費合計

1304.88 

公用經(jīng)費合計

347.86


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

 

 


一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2017年度預(yù)算數(shù)

2017年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
     
購置費

公務(wù)用車
     
運行費

 

 

 

小計

公務(wù)用車
     
購置費

公務(wù)用車
     
運行費

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 96.60

 0.00

 74.10

 36.10

 38.00

 22.50

 93.90

 0.00

 72.72

 35.96

 36.76

 21.18


注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

 


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

5.95

5.95

0.00

5.95

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

0.00

5.95

5.95

0.00

5.95

0.00

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0.00

5.95

5.95

0.00

5.95

0.00

2120999

  其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

0.00

5.95

5.95

0.00

5.95

0.00


注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

 

        第三部分   臺山北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

        一、2017年度收入支出決算總體情況說明

        (一)年度收入總體情況

        臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入2866.83萬元,其中本年收入2866.83萬元。具體情況如下:

        1.財政撥款收入2801.83萬元,比上年決算數(shù)增加1364.02萬元,增長94.87% %。主要原因:一是新體制改革,二是科目調(diào)整。

        2.其他收入65萬元,比上年決算數(shù)減少1330.94 萬元,下降95.34 %。主要原因;一是新體制改革,二是科目調(diào)整。

        (二)年度支出總體情況

        臺山北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出2866.83萬元,其中本年支出2865.83萬元。具體情況如下:

        1. 一般公共服務(wù)(類)支出1710.33萬元,主要用于人員經(jīng)費、人大事務(wù)、僑務(wù)、三資管理及統(tǒng)計事務(wù)等,比上年決算數(shù)增加93.44萬元,增長5.78%,主要原因是人員增資及低保標(biāo)準(zhǔn)額提高。

        2. 公共安全支出135.79萬元,主要用于消防、安全生產(chǎn)、食品安全、維穩(wěn)及禁毒打私,比上年決算數(shù)增加118.87萬元,增長702.54%,主要原因是消防站的成立及消防設(shè)施建設(shè)。

        3. 科學(xué)技術(shù)支出13.92萬元,主要用于科普宣傳,路燈節(jié)能,比上年決算數(shù)減少74.58萬元,減少84.27%,主要原因是上年路燈節(jié)能設(shè)施工程完成。

        4. 文化體育與傳媒支出6.01萬元,主要用于文體文藝活動,比上年決算數(shù)減少49.94萬元,減少89.26%,主要原因是2016年文化廣場、舞臺的建設(shè)。

        5. 社會保障與就業(yè)支出172.93萬元,主要用于離退休人員工資和低保人員、優(yōu)撫對象、復(fù)員軍人及高齡津貼等經(jīng)費。比上年決算數(shù)減少86.67萬元,減少33.39%,主要原因是低保由市里統(tǒng)一發(fā)放和優(yōu)撫對象人員減少。

        6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出120.51萬元,主要用于農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)及計生四術(shù)節(jié)育費。比上年決算數(shù)增加52.42萬元,增加76.99%,主要原因是農(nóng)村衛(wèi)生站的建設(shè)。

        7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.95萬元,主要用于圩鎮(zhèn)道路設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)。比上年決算數(shù)增加130.05萬元,增加1092.86%,主要原因是公共服務(wù)站升級、街道硬底化等。

        8. 農(nóng)林水支出358.37萬元,主要用于水利建設(shè)、水毀水閘修復(fù)等。比上年決算數(shù)減少481.44萬元,減少57.32%,主要原因是2016年基本農(nóng)田項目建設(shè)及水庫加固工程。

        9. 住房保障支出47.6萬元,主要用于繳納住房公積金,比上年決算數(shù)9.55萬元,增長25.1%,主要原因是正常的工資福利支出增長導(dǎo)致的住房公積金增長。

        二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

        (一)2017年度財政撥款收入說明

        臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收入合計2801.83萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2795.88萬元,比年初預(yù)算數(shù)相比,無增減;政府性基金預(yù)算財政撥款收入5.95萬元,年初預(yù)算數(shù)相比,無增減。

        (二)2017年度財政撥款支出說明

        臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款支出合計2801.83 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出2795.88萬元,年初預(yù)算數(shù)相比,無增減;政府性基金預(yù)算財政撥款支出5.95萬元,年初預(yù)算數(shù)相比,無增減。

       分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1808.66萬元,主要用于辦公經(jīng)費、工資福利支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)2.10萬元,主要用于津貼補(bǔ)貼;公共安全(類)武裝警察支出45萬元,主要用于政府專職消防隊購買消防車、工資福利支出、購買設(shè)施設(shè)備等;公共安全(類)公安支出69.04萬元,主要用于日常開支,工資福利支出、撥付邊防派出所經(jīng)費等;公共安全(類)司法支出16.75萬元,主要用于日常開支,維穩(wěn)工作等經(jīng)費;公共安全(類)其他公共安全支出5萬元,主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)開展等;科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出13.92萬元,主要用于購買技術(shù)設(shè)備等;文化體育與傳媒(類)文化支出0.01萬元,主要用于“送戲下鄉(xiāng)”演出活動相關(guān)經(jīng)費等;社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出0.32萬元,主要用于開展業(yè)務(wù)工作等;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休支出154.10萬元,主要用于離退休干部工資福利支出;社會保障和就業(yè)(類)自然災(zāi)害生活救助支出9萬元,主要用于自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助;社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)支出8.61萬元,主要用于對農(nóng)村特困人員的供養(yǎng)補(bǔ)助;社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助支出0.9萬元,主要用于職工、村干部等人員工傷及生育保險;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出31.11萬元,主要用于衛(wèi)生站的建設(shè);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生支出10.66萬元,主要用于政策宣傳、開展活動等;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)支出53.07萬元,主要用于政策宣傳、開展活動等;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.49萬元,主要用于單位醫(yī)療保險;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療救助支出1.18萬元,主要用于對患大病的困難群眾的醫(yī)療費用補(bǔ)助;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出45萬元,主要用于文化廣場配套設(shè)施建設(shè);城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出91萬元,主要用于支付藝勤垃圾處理服務(wù)費;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出5.95萬元,主要用于園林綠化、公廁維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)支出109.53萬元,主要用于辦公經(jīng)費、防災(zāi)救災(zāi)、對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助等;農(nóng)林水(類)扶貧支出237.84萬元,主要用于村級辦公費本級配套資金、困難老黨員生活補(bǔ)助、江門市扶貧與村級公共服務(wù)均等化市級補(bǔ)助資金、農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費保障省級、市級補(bǔ)助資金;農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革支出11萬元,主要用于鎮(zhèn)“邑門式”改革工作經(jīng)費;住房保障(類)住房改革支出47.60萬元,主要用于住房公積金。

        三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為93.9萬元,完成預(yù)算96.6萬元的97.20 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為72.72萬元,完成預(yù)算74.1萬元的98.14%;公務(wù)接待費支出決算為21.18萬元,完成預(yù)算22.50萬元的94.13 %。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        與上年相比,2017年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加32.9萬元,增長53.93%。其中:因公出國(境)費支出決算無增減;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加34.02 萬元,增長87.91 %;公務(wù)接待費支出決算減少1.12萬元,下降5.02 %。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是公務(wù)用車購置導(dǎo)致日常運行維護(hù)費的增加;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費開支。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出72.72萬元,占77.44%;公務(wù)接待費支出21.18萬元,占22.56%。具體情況如下:

1.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出72.72萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為35.96萬元,2017公務(wù)用車購置數(shù)2輛,主要包括兩輛福特小汽車;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出36.76萬元,2017臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬7個單位公務(wù)用車保有量為5輛,主要用于公務(wù)接待、公務(wù)出差、會議等出行。

2.公務(wù)接待費支出21.18萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,發(fā)生國內(nèi)接待420次,接待人數(shù)共651人。主要包括上級單位檢查、相關(guān)單位工作交流等方面的接待。

        四、其他重要事項的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        2017年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比上年減少141.83萬元,減少100%。主要原因是:新財政體制管理。

        (二)政府采購支出情況說明

        2017年本部門政府采購支出總額161.65萬元,其中:政府采購貨物支出161.65萬元,占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,占政府采購支出總額的0。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況

        截至2017年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車5輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、其他用車1輛,其他用車主要是消防救災(zāi)搶險;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

        2017年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

 

        第四部分  名詞解釋

        一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

        三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

 

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