目 錄 第一部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府概況 一、
部門職責 二、
機構設置 第二部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府概況
(一)部門主要職責
臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府是主管并協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)全面工作的職能部門。主要職責:
1.貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機關的決定和命令,制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關管理規(guī)定,加強黨的建設和基層政權建設。
2.按照干部管理權限,負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3.負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設發(fā)展規(guī)劃,組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展,基礎設施和各項公益事業(yè)建設。
4.按規(guī)定權限和程序,負責轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作,加強安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護等工作。
5.負責轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟技術合作及涉外經(jīng)濟活動,按規(guī)定權限和程序審批審核投資項目。
6.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結構調(diào)整,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變,組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移,促進農(nóng)民增收,全面推進新農(nóng)村建設。
7.負責轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業(yè)培訓、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作;負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8.推進基層民主發(fā)展建設,指導村(居)民委員會工作;按規(guī)定權限負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護社會秩序,保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩(wěn)定。
9.編制并執(zhí)行財政預決算計劃,做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務、會計的指導和監(jiān)管工作,組織實施對鎮(zhèn)機關各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的審計工作。
10.行使市委、市政府賦予的其他職責,承辦上級交辦的其他事項。
(二)機構設置
按照部門決算編報要求,納入臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報范圍的單位共12個,包括臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府本級、下屬12個預算單位(黨政辦公室、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、人大辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室、經(jīng)濟促進局、衛(wèi)生和人口計劃生育局、城鎮(zhèn)建設管理與環(huán)保局、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、人口和計劃生育服務中心、財政結算中心)。
第二部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表 收入支出決算總表 | | | | | | 公開01表 | 部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 | | | | | 單位:萬元 | 收入 | 支出 | 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | 欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 一、財政撥款收入 | 1 | 2,889.42 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 1,450.98 | 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 59.97 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 107.20 | 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 21.09 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | | 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 266.94 | | 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 55.73 | | 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 32.83 | | 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 79.33 | | 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 612.89 | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | | 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | | 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 200.80 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 61.63 | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 本年收入合計 | 22 | 2,889.42 | 本年支出合計 | 51 | 2,889.42 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 | 年初結轉和結余 | 24 | 3.50 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 | 其中:項目支出結轉和結余 | 25 | 0.00 | 轉入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 | | 26 | | 年末結轉和結余 | 55 | 3.50 | | 27 | | 其中:項目支出結轉和結余 | 56 | 0.00 | | 28 | | | 57 | | 總計 | 29 | 2,892.92 | 總計 | 58 | 2,892.92 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。 收入決算表 | | | | | | | | | | 公開02表 | 部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 | | | | | | 單位:萬元 | 項
目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | | | | | | | | | | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 2,889.42 | 2,889.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,450.98 | 1,450.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20101 | 人大事務 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010199 | 其他人大事務支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,400.37 | 1,400.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政運行 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 305.06 | 305.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 682.81 | 682.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 組織事務 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013201 | 行政運行 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他組織事務支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20402 | 公安 | 86.93 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040201 | 行政運行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040204 | 治安管理 | 56.48 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20406 | 司法 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040604 | 基層司法業(yè)務 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科學技術支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20699 | 其他科學技術支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2069999 | 其他科學技術支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 266.94 | 266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 258.10 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 撫恤 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20815 | 自然災害生活救助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081503 | 自然災害災后重建補助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21007 | 計劃生育事務 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 農(nóng)林水支出 | 612.89 | 612.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21301 | 農(nóng)業(yè) | 126.63 | 126.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130119 | 防災救災 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶貧 | 468.35 | 468.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶貧支出 | 468.35 | 468.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.91 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.91 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 | 國土海洋氣象等支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22001 | 國土資源事務 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200199 | 其他國土資源事務支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 支出決算表 公開03表 部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 項
目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 2,889.42 | 1,770.45 | 1,118.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,450.98 | 1,256.62 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事務 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事務支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,400.37 | 1,246.22 | 154.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 305.06 | 305.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 682.81 | 528.66 | 154.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 組織事務 | 20.60 | 10.40 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政運行 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他組織事務支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 86.93 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政運行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 56.48 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基層司法業(yè)務 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 266.94 | 264.10 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 258.10 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然災害生活救助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081503 | 自然災害災后重建補助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 55.73 | 31.76 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 計劃生育事務 | 23.97 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 23.97 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建設支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 612.89 | 49.13 | 563.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 126.63 | 48.63 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防災救災 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 41.01 | 13.01 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 468.35 | 0.50 | 467.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 468.35 | 0.50 | 467.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 國土資源事務 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他國土資源事務支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 財政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 收入 | 支出 | 項
目 | 行次 | 金額 | 項
目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 欄
次 | | 1 | 欄
次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,829.45 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 1,450.98 | 1,450.98 | 0.00 | 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 59.97 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科學技術支出 | 33 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | | 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 266.94 | 266.94 | 0.00 | | 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | | 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | | 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 79.33 | 19.36 | 59.97 | | 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 612.89 | 612.89 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合計 | 22 | 2,889.42 | 本年支出合計 | 49 | 2,889.42 | 2,829.45 | 59.97 | 年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | | 政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | | 26 | | | 53 | | | | 總計 | 27 | 2,889.42 | 總計 | 54 | 2,889.42 | 2,829.45 | 59.97 |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
| | | | | | 公開05表 |
| 部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 | | | 單位:萬元 |
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出
| 項目支出 |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
| 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 2,829.45 | 1,770.45 | 1,059.01 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,450.98 | 1,256.62 | 194.36 |
| 20101 | 人大事務 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010199 | 其他人大事務支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,400.37 | 1,246.22 | 154.16 |
| 2010301 | 行政運行 | 412.50 | 412.50 | 0.00 |
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 305.06 | 305.06 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 682.81 | 528.66 | 154.16 |
| 20132 | 組織事務 | 20.60 | 10.40 | 10.20 |
| 2013201 | 行政運行 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 2013299 | 其他組織事務支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 86.93 | 86.93 | 0.00 |
| 2040201 | 行政運行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 56.48 | 56.48 | 0.00 |
| 2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 2040604 | 基層司法業(yè)務 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 266.94 | 264.10 | 2.83 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 258.10 | 258.10 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 187.22 | 187.22 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 20815 | 自然災害生活救助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 2081503 | 自然災害災后重建補助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 55.73 | 31.76 | 23.97 |
| 21007 | 計劃生育事務 | 23.97 | 0.00 | 23.97 |
| 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 23.97 | 0.00 | 23.97 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 32.83 | 0.00 | 32.83 |
| 21103 | 污染防治 | 32.83 | 0.00 | 32.83 |
| 2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 32.83 | 0.00 | 32.83 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 612.89 | 49.13 | 563.76 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 126.63 | 48.63 | 78.00 |
| 2130119 | 防災救災 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 41.01 | 13.01 | 28.00 |
| 21305 | 扶貧 | 468.35 | 0.50 | 467.85 |
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 468.35 | 0.50 | 467.85 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.91 | 0.00 | 17.91 |
| 2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.91 | 0.00 | 17.91 |
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 |
| 22001 | 國土資源事務 | 200.80 | 0.00 | 200.80 |
| 2200199 | 其他國土資源事務支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 61.63 | 61.63 | 0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表 部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 1,298.45 | 302 | 商品和服務支出 | 211.63 |
| 30101 | 基本工資 | 523.26 | 30201 | 辦公費 | 76.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 414.44 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 138.07 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 2.00 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 122.85 | 30206 | 電費 | 16.01 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 5.09 | 30207 | 郵電費 | 6.07 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.14 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 11.96 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 3.95 |
| 30113 | 住房公積金 | 61.63 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 3.30 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 1.49 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 260.36 | 30215 | 會議費 | 11.82 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 26.60 |
| 30302 | 退休費 | 102.22 | 30217 | 公務接待費 | 31.14 |
| 30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 2.05 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 152.99 | 30225 | 專用燃料費 | 0.98 |
| 30306 | 救濟費 | 5.16 | 30226 | 勞務費 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 29.12 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.12 |
| | | | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 國內(nèi)債務發(fā)行費用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
| | | | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
| | | | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
| | | | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
| | | | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
| | | | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| | | | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費合計 | 1,558.82 | 公用經(jīng)費合計 | 211.63 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表 部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 | | | | | | | | 2018年度預算數(shù) | 2018年度決算數(shù) | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | | | | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 64.50 | 3.50 | 29.5 | 0.00 | 29.50 | 31.50 | 63.56 | 3.30 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 31.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
| | | | | | | | | 公開08表 |
| 部門: | | | | | | | 單位:萬元 |
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
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| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | | | | | | |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建設支出 | | | | | | |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況 第三部分 臺山都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明 一、2018年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度總收入2892.92萬元,其中本年收入2889.42萬元。具體情況如下:財政撥款收入2889.42萬元,比上年決算數(shù)減少7.54萬元,減少0.26%。主要原因是新體制改革及科目調(diào)整。 (二)年度支出總體情況 臺山都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度總支出2889.42萬元,其中本年支出2889.42萬元。具體情況如下: 1. 一般公共服務支出1450.98萬元,主要用于人員經(jīng)費、人大事務、僑務、三資管理及統(tǒng)計事務等,比上年決算數(shù)減少297.84萬元,減少17.03%,主要原因是人員工資項目調(diào)整及科目調(diào)整。 2. 公共安全支出107.2萬元,主要用于消防、安全生產(chǎn)、食品安全、維穩(wěn)及禁毒打私,比上年決算數(shù)增加2.1萬元,增長2.0%,主要原因是專職消防隊建設及掃黑除惡工作開展。 3. 科學技術支出21.09萬元,主要用于科普宣傳,路燈節(jié)能,比上年決算數(shù)增加13.99萬元,增加197.04%,主要原因是科目調(diào)整。 4. 社會保障與就業(yè)支出266.94萬元,主要用于離退休人員工資和低保人員、優(yōu)撫對象、復員軍人及高齡津貼等經(jīng)費。比上年決算數(shù)增加3.31萬元,增加1.26%,主要原因是增加了低保人員、優(yōu)撫對象的相關支出。 5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.73萬元,主要用于農(nóng)村衛(wèi)生站建設及計生四術節(jié)育費。比上年決算數(shù)減少48.2萬元,減少46.38%,主要原因是計生工作支出的減少。 6. 節(jié)能環(huán)保支出32.83萬元,主要用于農(nóng)村垃圾站建設及垃圾清運工作,比上年增加32.83萬元,主要原因是本年度加大了農(nóng)村垃圾收集點的建設。 7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.33萬元,主要用于圩鎮(zhèn)道路設施、公共設施建設。比上年決算數(shù)減少44.79萬元,減少36.09%,主要原因是公共設施配置也基本完成,本年度相應較少了支出。 8. 農(nóng)林水支出612.89萬元,主要用于水利建設、水毀水閘修復等。比上年決算數(shù)增加132.1萬元,增加27.48%,主要原因是“山竹”的救災復產(chǎn)工作、水利建設工程及水毀水閘修復工程等。 9. 國土海洋氣象等支出200.8萬元,主要用于國土、海洋、氣象等相關工程支出,比上年決算數(shù)增加200.8萬元,主要原因是科目調(diào)整。 9. 住房保障支出61.63萬元,主要用于繳納住房公積金,比上年決算數(shù)減少1.82萬元,減少2.89%,主要原因是人員退休。 二、2018年度財政撥款收入支出總表說明 (一)2018年度財政撥款收入說明 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款收入合計2889.42萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入2829.45萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大;政府性基金預算財政撥款收入59.97萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大。 (二)2018年度財政撥款支出說明 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款支出合計2889.42 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出2929.45萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大;政府性基金預算財政撥款支出59.97萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大。 分功能科目看: 1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務1450.98萬元,主要用于人大事務、辦公經(jīng)費、工資福利支出、基礎設施建設等。 2.公共安全支出107.2萬元,主要用于消防、公安、臨時維穩(wěn)人員工資福利支出、治安管理支出及國內(nèi)安全保衛(wèi)等;其中公共安全(類)公安支出86.93萬元,主要用于日常開支、工資福利支出、治安管理支出及維穩(wěn)、禁毒支出等;公共安全(類)司法支出20.27萬元,主要用于日常開支、基層司法業(yè)務及維穩(wěn)工作等經(jīng)費。 3.科學技術(類)其他科學技術支出21.09萬元,主要用于購買技術設備等。 4.社會保障和就業(yè)支出266.94萬元,其中:社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休支出258.1萬元,主要用于離退休干部工資福利支出;社會保障和就業(yè)(類)自然災害生活救助支出2.83萬元,主要用于自然災害災后重建補助;社會保障和就業(yè)(類)其他優(yōu)撫支出4.66萬元,主要用于對個人和家庭的困難補助;其他社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出1.34萬元,主要用于職工、村干部等人員工傷及生育保險。 5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支其他計劃生育事務支出23.97萬元,主要用于衛(wèi)生站建設、政策宣傳及開展活動等;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31.76萬元,主要用于單位醫(yī)療保險。 6.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治支出32.83萬元,主要用于鄉(xiāng)村垃圾站、垃圾收集點的建設,以及垃圾清運的費用。 7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出19.36萬元,主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設,城市建設支出59.97萬元,主要用于圩鎮(zhèn)配套設施建設。 8.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)支出612.89萬元,主要用于辦公經(jīng)費、防災救災、對高校畢業(yè)生到基層任職的補助等;其中用于農(nóng)業(yè)支出126.63萬元;農(nóng)林水(類)扶貧支出468.35萬元,主要用于村級辦公費本級配套資金、困難老黨員生活補助、江門市扶貧與村級公共服務均等化市級補助資金、農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費保障省級、市級補助資金;農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革支出17.91萬元,主要用于鎮(zhèn)村服務平臺工作經(jīng)費。 9.國土海洋氣象等支出200.8萬元,主要用于國土、海洋、氣象等相關工程支出 10.住房保障(類)住房改革支出61.63萬元,主要用于住房公積金。 三、2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為63.56萬元,完成預算64.5萬元的98.54%。其中:因公出國(境)費支出決算為3.3萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為29.12萬元,完成預算29.5萬元的98.71%;公務接待費支出決算為31.14萬元,完成預算31.5萬元的98.86%。 與上年相比,2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.36萬元,減少5.02%。其中:因公出國(境)費支出決算增加3.3萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少26.08萬元,減少47.25%;公務接待費支出決算增加19.42萬元,增長165.70%。公務接待費支出增加的主要原因是2018年鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、創(chuàng)建全國文明城市工作迎檢以及各級單位來調(diào)研參觀農(nóng)業(yè)公園建設情況,考察我鎮(zhèn)的農(nóng)田種植情況。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費3.3萬元,占5.19%;公務用車購置及運行維護費支出29.12萬元,占45.81%;公務接待費支出31.14萬元,占49.00%。具體情況如下: 1.公務用車購置及運行維護費支出29.12萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2018年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行及維護支出29.12萬元,2018年臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府機關及下屬7個單位公務用車保有量為6輛,主要用于公務接待、公務出差、會議等出行。
2.公務接待費支出31.14萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2018年,發(fā)生接待共497次,接待人數(shù)共4889人。主要包括上級單位檢查、相關單位工作交流等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經(jīng)費支出情況 2017年本單位機關運行經(jīng)費支出為412.5萬元,比上年增加34.95萬元,增加9.26%。主要原因是:新財政體制管理。
(二)政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額89.38萬元,其中:政府采購貨物支出89.38萬元,占政府采購支出總額的89.38%,中小微企業(yè)采購金額89.38萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車4輛(用于機要通信、應急工作)、其他用車1輛,其他用車主要是消防救災搶險;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 (四)預算績效管理工作開展情況。 2018年度本部門無開展預算績效管理工作。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |