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發(fā)布機構: 本網(wǎng) 生成日期: 2019-09-18 12:05:00
2018年度臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府決算公開

  

目            錄

 

第一部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府概況

一、      部門職責

二、      機構設置

第二部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府概況

           

(一)部門主要職責

           

臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府是主管并協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)全面工作的職能部門。主要職責:

           

1.貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機關的決定和命令,制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關管理規(guī)定,加強黨的建設和基層政權建設。

           

2.按照干部管理權限,負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。

           

3.負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設發(fā)展規(guī)劃,組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展,基礎設施和各項公益事業(yè)建設。

           

4.按規(guī)定權限和程序,負責轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作,加強安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護等工作。

           

5.負責轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟技術合作及涉外經(jīng)濟活動,按規(guī)定權限和程序審批審核投資項目。

           

6.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結構調(diào)整,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變,組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移,促進農(nóng)民增收,全面推進新農(nóng)村建設。

           

7.負責轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業(yè)培訓、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作;負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

           

8.推進基層民主發(fā)展建設,指導村(居)民委員會工作;按規(guī)定權限負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護社會秩序,保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩(wěn)定。

           

9.編制并執(zhí)行財政預決算計劃,做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務、會計的指導和監(jiān)管工作,組織實施對鎮(zhèn)機關各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的審計工作。

           

10.行使市委、市政府賦予的其他職責,承辦上級交辦的其他事項。

           

(二)機構設置

           

按照部門決算編報要求,納入臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報范圍的單位共12個,包括臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府本級、下屬12個預算單位(黨政辦公室、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、人大辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室、經(jīng)濟促進局、衛(wèi)生和人口計劃生育局、城鎮(zhèn)建設管理與環(huán)保局、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、人口和計劃生育服務中心、財政結算中心)。

           

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

2,889.42

一、一般公共服務支出

30

1,450.98

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

59.97

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

107.20

四、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

21.09

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

266.94

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

55.73

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

32.83

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

79.33

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

612.89

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

200.80

 

19

 

十九、住房保障支出

48

61.63

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

2,889.42

本年支出合計

51

2,889.42

用事業(yè)基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

3.50

 其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

0.00

轉入事業(yè)基金

54

0.00

 

26

 

年末結轉和結余

55

3.50

 

27

 

其中:項目支出結轉和結余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

總計

29

2,892.92

總計

58

2,892.92

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府  

 

 

 

 

 

單位:萬元

項               目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,889.42

2,889.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,450.98

1,450.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事務支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,400.37

1,400.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

412.50

412.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事業(yè)運行

305.06

305.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

682.81

682.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

20.60

20.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政運行

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

107.20

107.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

86.93

86.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

56.48

56.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

25.43

25.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基層司法業(yè)務

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

21.09

21.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術支出

21.09

21.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科學技術支出

21.09

21.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

266.94

266.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

258.10

258.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

187.22

187.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

65.79

65.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.09

5.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他優(yōu)撫支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然災害生活救助

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

  自然災害災后重建補助

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

55.73

55.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

23.97

23.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務支出

23.97

23.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

31.76

31.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫(yī)療補助

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

  固體廢棄物與化學品

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

79.33

79.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

19.36

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

19.36

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建設支出

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

612.89

612.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

126.63

126.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防災救災

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補助

35.63

35.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

41.01

41.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

468.35

468.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

468.35

468.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

200.80

200.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

200.80

200.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他國土資源事務支出

200.80

200.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 

            

                                       支出決算表

                                                                          公開03表

部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府                                                     單位:萬元                                 

項               目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

2,889.42

1,770.45

1,118.98

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務支出

1,450.98

1,256.62

194.36

0.00

0.00

0.00


20101

人大事務

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


2010199

  其他人大事務支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,400.37

1,246.22

154.16

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政運行

412.50

412.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

  事業(yè)運行

305.06

305.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

682.81

528.66

154.16

0.00

0.00

0.00


20132

組織事務

20.60

10.40

10.20

0.00

0.00

0.00


2013201

  行政運行

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他組織事務支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

107.20

107.20

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

86.93

86.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2040201

  行政運行

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00


2040204

  治安管理

56.48

56.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

25.43

25.43

0.00

0.00

0.00

0.00


20406

司法

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2040604

  基層司法業(yè)務

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科學技術支出

21.09

0.00

21.09

0.00

0.00

0.00


20699

其他科學技術支出

21.09

0.00

21.09

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科學技術支出

21.09

0.00

21.09

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業(yè)支出

266.94

264.10

2.83

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

258.10

258.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

187.22

187.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

65.79

65.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.09

5.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他優(yōu)撫支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00


20815

自然災害生活救助

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00


2081503

  自然災害災后重建補助

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會保障和就業(yè)支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

55.73

31.76

23.97

0.00

0.00

0.00


21007

計劃生育事務

23.97

0.00

23.97

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他計劃生育事務支出

23.97

0.00

23.97

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

31.76

31.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政單位醫(yī)療

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公務員醫(yī)療補助

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00


211

節(jié)能環(huán)保支出

32.83

0.00

32.83

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

32.83

0.00

32.83

0.00

0.00

0.00


2110304

  固體廢棄物與化學品

32.83

0.00

32.83

0.00

0.00

0.00


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

79.33

0.00

79.33

0.00

0.00

0.00


21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

19.36

0.00

19.36

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

19.36

0.00

19.36

0.00

0.00

0.00


21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

59.97

0.00

59.97

0.00

0.00

0.00


2120803

  城市建設支出

59.97

0.00

59.97

0.00

0.00

0.00


213

農(nóng)林水支出

612.89

49.13

563.76

0.00

0.00

0.00


21301

農(nóng)業(yè)

126.63

48.63

78.00

0.00

0.00

0.00


2130119

  防災救災

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補助

35.63

35.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

41.01

13.01

28.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶貧

468.35

0.50

467.85

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶貧支出

468.35

0.50

467.85

0.00

0.00

0.00


21307

農(nóng)村綜合改革

17.91

0.00

17.91

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

17.91

0.00

17.91

0.00

0.00

0.00


220

國土海洋氣象等支出

200.80

0.00

200.80

0.00

0.00

0.00


22001

國土資源事務

200.80

0.00

200.80

0.00

0.00

0.00


2200199

  其他國土資源事務支出

200.80

0.00

200.80

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公積金

61.63

61.63

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

                                              公開04表

部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府                                        單位:萬元

收入

支出

項               目

行次

金額

項               目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄               次

 

1

欄               次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,829.45

一、一般公共服務支出

28

1,450.98

1,450.98

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

59.97

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

107.20

107.20

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

21.09

21.09

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

266.94

266.94

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

36

55.73

55.73

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

32.83

32.83

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

79.33

19.36

59.97

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

612.89

612.89

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

200.80

200.80

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

61.63

61.63

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

2,889.42

本年支出合計

49

2,889.42

2,829.45

59.97

年初財政撥款結轉和結余

23

0.00

年末財政撥款結轉和結余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

2,889.42

總計

54

2,889.42

2,829.45

59.97

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開05表


部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府

 

 

單位:萬元


項    

本年支出合計

基本支出             

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

2,829.45

1,770.45

1,059.01


201

一般公共服務支出

1,450.98

1,256.62

194.36


20101

人大事務

30.00

0.00

30.00


2010199

  其他人大事務支出

30.00

0.00

30.00


20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,400.37

1,246.22

154.16


2010301

  行政運行

412.50

412.50

0.00


2010350

  事業(yè)運行

305.06

305.06

0.00


2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

682.81

528.66

154.16


20132

組織事務

20.60

10.40

10.20


2013201

  行政運行

10.20

0.00

10.20


2013299

  其他組織事務支出

10.40

10.40

0.00


204

公共安全支出

107.20

107.20

0.00


20402

公安

86.93

86.93

0.00


2040201

  行政運行

5.02

5.02

0.00


2040204

  治安管理

56.48

56.48

0.00


2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

25.43

25.43

0.00


20406

司法

20.27

20.27

0.00


2040604

  基層司法業(yè)務

20.27

20.27

0.00


206

科學技術支出

21.09

0.00

21.09


20699

其他科學技術支出

21.09

0.00

21.09


2069999

  其他科學技術支出

21.09

0.00

21.09


208

社會保障和就業(yè)支出

266.94

264.10

2.83


20805

行政事業(yè)單位離退休

258.10

258.10

0.00


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

187.22

187.22

0.00


2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

65.79

65.79

0.00


2080506

  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.09

5.09

0.00


20808

撫恤

4.66

4.66

0.00


2080899

  其他優(yōu)撫支出

4.66

4.66

0.00


20815

自然災害生活救助

2.83

0.00

2.83


2081503

  自然災害災后重建補助

2.83

0.00

2.83


20899

其他社會保障和就業(yè)支出

1.34

1.34

0.00


2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

1.34

1.34

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

55.73

31.76

23.97


21007

計劃生育事務

23.97

0.00

23.97


2100799

  其他計劃生育事務支出

23.97

0.00

23.97


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

31.76

31.76

0.00


2101101

  行政單位醫(yī)療

19.80

19.80

0.00


2101103

  公務員醫(yī)療補助

11.96

11.96

0.00


211

節(jié)能環(huán)保支出

32.83

0.00

32.83


21103

污染防治

32.83

0.00

32.83


2110304

  固體廢棄物與化學品

32.83

0.00

32.83


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

19.36

0.00

19.36


21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

19.36

0.00

19.36


2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

19.36

0.00

19.36


213

農(nóng)林水支出

612.89

49.13

563.76


21301

農(nóng)業(yè)

126.63

48.63

78.00


2130119

  防災救災

50.00

0.00

50.00


2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補助

35.63

35.63

0.00


2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

41.01

13.01

28.00


21305

扶貧

468.35

0.50

467.85


2130599

  其他扶貧支出

468.35

0.50

467.85


21307

農(nóng)村綜合改革

17.91

0.00

17.91


2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

17.91

0.00

17.91


220

國土海洋氣象等支出

200.80

0.00

200.80


22001

國土資源事務

200.80

0.00

200.80


2200199

  其他國土資源事務支出

200.80

0.00

200.80


221

住房保障支出

61.63

61.63

0.00


22102

住房改革支出

61.63

61.63

0.00


2210201

  住房公積金

61.63

61.63

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                           公開06表

部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府                                                      單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費


經(jīng)濟分類
           
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類
           
科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

1,298.45

302

商品和服務支出

211.63


30101

  基本工資

523.26

30201

  辦公費

76.00


30102

  津貼補貼

414.44

30202

  印刷費

0.00


30103

  獎金

138.07

30203

  咨詢費

0.00


30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續(xù)費

0.00


30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

2.00


30108

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

122.85

30206

  電費

16.01


30109

  職業(yè)年金繳費

5.09

30207

  郵電費

6.07


30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

21.14

30208

  取暖費

0.00


30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

11.96

30209

  物業(yè)管理費

0.00


30112

  其他社會保障繳費

0.00

30211

  差旅費

3.95


30113

  住房公積金

61.63

30212

  因公出國(境)費用

3.30


30114

  醫(yī)療費

0.00

30213

  維修(護)費

1.49


30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.00


303

對個人和家庭的補助

260.36

30215

  會議費

11.82


30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

26.60


30302

  退休費

102.22

30217

  公務接待費

31.14


30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

2.05


30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00


30305

  生活補助

152.99

30225

  專用燃料費

0.98


30306

  救濟費

5.16

30226

  勞務費

0.00


30307

  醫(yī)療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務費

0.00


30308

  助學金

0.00

30228

  工會經(jīng)費

0.00


30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00


30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

29.12


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

0.00


 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1.12


 

 

 

307

債務利息及費用支出

0.00


 

 

 

30701

  國內(nèi)債務付息

0.00


 

 

 

30702

  國外債務付息

0.00


 

 

 

30703

  國內(nèi)債務發(fā)行費用

0.00


 

 

 

30704

  國外債務發(fā)行費用

0.00


 

 

 

310

資本性支出

0.00


 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

0.00


 

 

 

31002

  辦公設備購置

0.00


 

 

 

31003

  專用設備購置

0.00


 

 

 

31005

  基礎設施建設

0.00


 

 

 

31006

  大型修繕

0.00


 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00


 

 

 

31008

  物資儲備

0.00


 

 

 

31009

  土地補償

0.00


 

 

 

31010

  安置補助

0.00


 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


 

 

 

31012

  拆遷補償

0.00


 

 

 

31013

  公務用車購置

0.00


 

 

 

31019

  其他交通工具購置

0.00


 

 

 

31021

  文物和陳列品購置

0.00


 

 

 

31022

  無形資產(chǎn)購置

0.00


 

 

 

31099

  其他資本性支出

0.00


 

 

 

312

對企業(yè)補助

0.00


 

 

 

31201

  資本金注入

0.00


 

 

 

31203

  政府投資基金股權投資

0.00


 

 

 

31204

  費用補貼

0.00


 

 

 

31205

  利息補貼

0.00


 

 

 

31299

  其他對企業(yè)補助

0.00


 

 

 

313

對社會保障基金補助

0.00


 

 

 

31302

  對社會保險基金補助

0.00


 

 

 

31303

  補充全國社會保障基金

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

  贈與

0.00


 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00


 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


 

 

 

39999

  其他支出

0.00


人員經(jīng)費合計

1,558.82

公用經(jīng)費合計

211.63


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

部門:臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府                                                                                             單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

2018年度預算數(shù)

2018年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
           
購置費

公務用車
           
運行費

 

 

 

小計

公務用車
           
購置費

公務用車
           
運行費

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 64.50

 

 3.50

 29.5

 0.00

 29.50

 31.50

 63.56

 

3.30

 29.12

 0.00

 29.12

 31.14

















注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表


部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元


   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

0.00 

37.72 

37.72 

0.00

37.72 

 0.00


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

 


21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

 

 

 


2120803

  城市建設支出

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況

第三部分   臺山都斛鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度總收入2892.92萬元,其中本年收入2889.42萬元。具體情況如下:財政撥款收入2889.42萬元,比上年決算數(shù)減少7.54萬元,減少0.26%。主要原因是新體制改革及科目調(diào)整。

(二)年度支出總體情況

臺山都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度總支出2889.42萬元,其中本年支出2889.42萬元。具體情況如下:

1. 一般公共服務支出1450.98萬元,主要用于人員經(jīng)費、人大事務、僑務、三資管理及統(tǒng)計事務等,比上年決算數(shù)減少297.84萬元,減少17.03%,主要原因是人員工資項目調(diào)整及科目調(diào)整。

2. 公共安全支出107.2萬元,主要用于消防、安全生產(chǎn)、食品安全、維穩(wěn)及禁毒打私,比上年決算數(shù)增加2.1萬元,增長2.0%,主要原因是專職消防隊建設及掃黑除惡工作開展。

3. 科學技術支出21.09萬元,主要用于科普宣傳,路燈節(jié)能,比上年決算數(shù)增加13.99萬元,增加197.04%,主要原因是科目調(diào)整。

4. 社會保障與就業(yè)支出266.94萬元,主要用于離退休人員工資和低保人員、優(yōu)撫對象、復員軍人及高齡津貼等經(jīng)費。比上年決算數(shù)增加3.31萬元,增加1.26%,主要原因是增加了低保人員、優(yōu)撫對象的相關支出。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.73萬元,主要用于農(nóng)村衛(wèi)生站建設及計生四術節(jié)育費。比上年決算數(shù)減少48.2萬元,減少46.38%,主要原因是計生工作支出的減少。

6.  節(jié)能環(huán)保支出32.83萬元,主要用于農(nóng)村垃圾站建設及垃圾清運工作,比上年增加32.83萬元,主要原因是本年度加大了農(nóng)村垃圾收集點的建設。

7.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.33萬元,主要用于圩鎮(zhèn)道路設施、公共設施建設。比上年決算數(shù)減少44.79萬元,減少36.09%,主要原因是公共設施配置也基本完成,本年度相應較少了支出。

8. 農(nóng)林水支出612.89萬元,主要用于水利建設、水毀水閘修復等。比上年決算數(shù)增加132.1萬元,增加27.48%,主要原因是“山竹”的救災復產(chǎn)工作、水利建設工程及水毀水閘修復工程等。

9.  國土海洋氣象等支出200.8萬元,主要用于國土、海洋、氣象等相關工程支出,比上年決算數(shù)增加200.8萬元,主要原因是科目調(diào)整。

9. 住房保障支出61.63萬元,主要用于繳納住房公積金,比上年決算數(shù)減少1.82萬元,減少2.89%,主要原因是人員退休。

二、2018年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2018年度財政撥款收入說明

臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款收入合計2889.42萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入2829.45萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大;政府性基金預算財政撥款收入59.97萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大。

(二)2018年度財政撥款支出說明

臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款支出合計2889.42 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出2929.45萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大;政府性基金預算財政撥款支出59.97萬元,與年初預算數(shù)相比,增減幅度不大。

分功能科目看:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務1450.98萬元,主要用于人大事務、辦公經(jīng)費、工資福利支出、基礎設施建設等。

2.公共安全支出107.2萬元,主要用于消防、公安、臨時維穩(wěn)人員工資福利支出、治安管理支出及國內(nèi)安全保衛(wèi)等;其中公共安全(類)公安支出86.93萬元,主要用于日常開支、工資福利支出、治安管理支出及維穩(wěn)、禁毒支出等;公共安全(類)司法支出20.27萬元,主要用于日常開支、基層司法業(yè)務及維穩(wěn)工作等經(jīng)費。

3.科學技術(類)其他科學技術支出21.09萬元,主要用于購買技術設備等。

4.社會保障和就業(yè)支出266.94萬元,其中:社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休支出258.1萬元,主要用于離退休干部工資福利支出;社會保障和就業(yè)(類)自然災害生活救助支出2.83萬元,主要用于自然災害災后重建補助;社會保障和就業(yè)(類)其他優(yōu)撫支出4.66萬元,主要用于對個人和家庭的困難補助;其他社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出1.34萬元,主要用于職工、村干部等人員工傷及生育保險。            

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支其他計劃生育事務支出23.97萬元,主要用于衛(wèi)生站建設、政策宣傳及開展活動等;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31.76萬元,主要用于單位醫(yī)療保險。

6.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治支出32.83萬元,主要用于鄉(xiāng)村垃圾站、垃圾收集點的建設,以及垃圾清運的費用。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出19.36萬元,主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設,城市建設支出59.97萬元,主要用于圩鎮(zhèn)配套設施建設。

8.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)支出612.89萬元,主要用于辦公經(jīng)費、防災救災、對高校畢業(yè)生到基層任職的補助等;其中用于農(nóng)業(yè)支出126.63萬元;農(nóng)林水(類)扶貧支出468.35萬元,主要用于村級辦公費本級配套資金、困難老黨員生活補助、江門市扶貧與村級公共服務均等化市級補助資金、農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費保障省級、市級補助資金;農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革支出17.91萬元,主要用于鎮(zhèn)村服務平臺工作經(jīng)費。

9.國土海洋氣象等支出200.8萬元,主要用于國土、海洋、氣象等相關工程支出

10.住房保障(類)住房改革支出61.63萬元,主要用于住房公積金。

 三、2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

     臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為63.56萬元,完成預算64.5萬元的98.54%。其中:因公出國(境)費支出決算為3.3萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為29.12萬元,完成預算29.5萬元的98.71%;公務接待費支出決算為31.14萬元,完成預算31.5萬元的98.86%。

與上年相比,2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.36萬元,減少5.02%。其中:因公出國(境)費支出決算增加3.3萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少26.08萬元,減少47.25%;公務接待費支出決算增加19.42萬元,增長165.70%。公務接待費支出增加的主要原因是2018年鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、創(chuàng)建全國文明城市工作迎檢以及各級單位來調(diào)研參觀農(nóng)業(yè)公園建設情況,考察我鎮(zhèn)的農(nóng)田種植情況。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費3.3萬元,占5.19%;公務用車購置及運行維護費支出29.12萬元,占45.81%;公務接待費支出31.14萬元,占49.00%。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行維護費支出29.12萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2018年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行及維護支出29.12萬元,2018年臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府機關及下屬7個單位公務用車保有量為6輛,主要用于公務接待、公務出差、會議等出行。

           

2.公務接待費支出31.14萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2018年,發(fā)生接待共497次,接待人數(shù)共4889人。主要包括上級單位檢查、相關單位工作交流等方面的接待。

           

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2017年本單位機關運行經(jīng)費支出為412.5萬元,比上年增加34.95萬元,增加9.26%。主要原因是:新財政體制管理。

           

(二)政府采購支出情況說明

                       

2018年本部門政府采購支出總額89.38萬元,其中:政府采購貨物支出89.38萬元占政府采購支出總額的89.38%,中小微企業(yè)采購金額89.38萬元。

                       

(三)國有資產(chǎn)占用情況

                       

截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車4(用于機要通信、應急工作)、其他用車1輛,其他用車主要是消防救災搶險;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年度本部門無開展預算績效管理工作。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

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