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發(fā)布機構: | 都斛鎮(zhèn)人民政府 | 生成日期: | 2023-04-03 18:49:08 |
——2023年3月14日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會
第六次會議上
都斛鎮(zhèn)人民政府
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會提交都斛鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告,請予審議。
一、2022年財政預算收支執(zhí)行情況
2022年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,鎮(zhèn)財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大精神,在新時代新征程中展現(xiàn)財政擔當作為,緊扣省、市、鎮(zhèn)重點工作部署,落實“六穩(wěn)”“六?!比蝿?,以積極的財政政策統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作,深化預算管理,增強各項重點任務的財力保障,防范化解財政運行風險,順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十四次會議確定的目標任務,全鎮(zhèn)財政運行整體良好。
(一)2022年財政預算收入執(zhí)行情況
2022年鎮(zhèn)財政預算總收入11189萬元,其中:
1.財政一般預算收入931萬元,比2021年的875.5萬元增加6.33%。
2.上級補助收入5358萬元。
3.政府基金性收入4128萬元。
4.2021年結余142萬元。
5.預算外收入630萬元。
(二)2022年財政預算支出執(zhí)行情況
2022年財政預算總支出11154萬元,主要支出項目有:
1.農林水事務支出819萬元,其中:支援農業(yè)生產(chǎn)174萬元;農田水利工程支出608萬元;高標準農田建設支出19萬元;林業(yè)支出6萬元;河長制支出12萬元。
2.行政事業(yè)費支出4304萬元,其中:在職人員工資福利支出3051萬元;行政運行費支出1018萬元;行政事業(yè)離退休費支出235萬元。
3.公共安全支出190萬元,其中:派出所工作支出76萬元;司法工作支出5萬元;綜合行政執(zhí)法支出22萬元;禁毒支出13萬元;信訪維穩(wěn)(含掃黑除惡)支出34萬元;打擊走私支出37萬元;食品安全監(jiān)督工作支出3萬元。
4.應急工作支出252萬元,其中:疫情防控支出131萬元;安全生產(chǎn)支出27萬元;消防工作(含森林防火)支出29萬元;三防支出65萬元。
5.社會保障工作支出159萬元,其中:退役軍人事務支出48萬元;社會救濟撫恤41萬元;特困護理、臨時救助、幫扶工作等支出70萬元。
6.黨建工作支出186萬元,其中:村委會辦公經(jīng)費及服務群眾經(jīng)費支出72萬元;黨建及基層治理(含黨員事務)支出114萬元。
7.村級干部費用支出268萬元,其中:績效支出83萬元;崗位工資補貼支出66萬元;社保費用支出119萬元。
8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出2262萬元,其中:鄉(xiāng)村振興示范帶工程建設項目支出2247萬元;村(社區(qū))鄉(xiāng)村振興獎勵資金15萬元。
9.基礎設施及小城鎮(zhèn)建設支出2308萬元,其中:農村環(huán)境基礎設施提檔升級建設項目1958萬元;農業(yè)特區(qū)試點市配套設施工程350萬元。
10.農村公路管理及養(yǎng)護費支出26萬元。
11.教育文化體育事業(yè)支出27萬元。
12.村級公共服務平臺人員經(jīng)費支出31萬元。
13.保密工作支出2萬元。
14.紀委工作(含監(jiān)察聯(lián)絡員經(jīng)費)支出7萬元。
15.人大工作支出41萬元(其中省人大經(jīng)費20萬元,江門市人大經(jīng)費8萬元,臺山市人大經(jīng)費6萬元,履職費、交通費等7萬元)。
16.征兵工作支出18萬元。
17.民兵工作支出6萬元。
18.衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出70萬元。
19.紅色教育基地陣地建設支出41萬元。
20.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出75萬元。
21.數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設支出62萬元。
2022年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入、政府性基金收入、2021年結余收入以及預算外收入共計11189萬元,與預算總支出11154萬元收支相抵后,結余35萬元。
2022年鎮(zhèn)財政在預算支出執(zhí)行過程中增加的說明:
1.2022年職工社保繳費基數(shù)上調,社保費用支出較上年有所增加。
2.2022年以高壓嚴管態(tài)勢開展了反偷渡反走私工作,從嚴從快打擊、從細從實巡防,打擊走私工作投入經(jīng)費增加。
3.2022年為確保我鎮(zhèn)社會治安大局的穩(wěn)定,派出所積極開展各項工作,嚴厲打擊犯罪,派出所工作投入經(jīng)費增加。
4.2022年繼續(xù)深入開展改善人民群眾生活環(huán)境工作,使用專項債券資金重點建設了鄉(xiāng)村振興示范帶第二期項目、排洪溝工程、污水管網(wǎng)改建工程、萬畝現(xiàn)代化水面養(yǎng)殖基地路網(wǎng)配套工程、都斛圩鎮(zhèn)老舊城區(qū)人居環(huán)境整治工程、水庫除險加固工程等,農村基礎設施及圩鎮(zhèn)建設和農田水利工程建設投入經(jīng)費增加。
5.作為臺山市傳統(tǒng)農業(yè)大鎮(zhèn),我鎮(zhèn)堅持以增加農民收入為核心,以農業(yè)增效為重點,以建設和諧農村為根本,2022年在對農、林、水建設方面穩(wěn)定投入。
回顧2022年的財政工作,我們主要做到了:一是持續(xù)優(yōu)化財源結構、增收節(jié)支;二是嚴肅財政紀律,深入推進黨風廉政建設;三是強化政府債務管理,防范化解政府債務風險;四是保障民生政策落實,維護社會大局和諧穩(wěn)定。從總體來看,2022年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好,但在充分肯定成績的同時,我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題:一是收入來源少,除財政下?lián)芙?jīng)費外,其他可持續(xù)的收入來源匱乏;二是財政收支矛盾突出,收支增長幅度差距較大。
二、2023年財政收支預算草案
2023年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是:繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神,認真落實臺山市第十四屆五中全會工作要求,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調,堅持綜合預算、收支平衡原則,狠抓開源節(jié)流,有保有壓,保障重點支出,適當增加農業(yè)、應急、教育、文化、衛(wèi)生等方面的支出,做到量入為出,量力而行,確保財政預算收支的平衡,以財政工作的擔當作為,推動經(jīng)濟實現(xiàn)質的穩(wěn)步提升和量的合理增長。為此,2023年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下:
(一)2023年財政預算收入8141萬元
1.財政一般預算收入1006萬元,比2022年的931萬元增收75萬元,增幅8%。
2.上級補助收入6000萬元。
3.政府性基金收入500萬元。
4.2022年結余35萬元。
5.預算外收入600萬元。
(二)2023年財政預算支出8099萬元
1.農林水事務支出360萬元,其中:支援農業(yè)生產(chǎn)180萬元;農田水利工程支出140萬元;高標準農田建設支出20萬元;林業(yè)支出8萬元;河長制支出12萬元。
2.行政事業(yè)費支出4308萬元,其中:在職人員工資福利支出3052萬元;行政運行費支出1020萬元;行政事業(yè)離退休費支出236萬元。
3.公共安全支出238萬元,其中:派出所工作支出80萬元;司法工作支出5萬元;綜合行政執(zhí)法支出30萬元;禁毒支出30萬元;信訪維穩(wěn)(含掃黑除惡)支出25萬元;打擊走私支出35萬元;食品安全監(jiān)督工作支出3萬元;平安鎮(zhèn)街建設工作(含三大委員會建設)支出30萬元。
4.應急工作支出137萬元,其中:安全生產(chǎn)支出35萬元;消防工作(含森林防火)支出32萬元;三防支出70萬元。
5.社會保障工作支出170萬元,其中:退役軍人事務支出50萬元;社會救濟撫恤45萬元;特困護理、臨時救助、幫扶工作等支出75萬元。
6.黨建工作支出125萬元,其中:黨建及基層治理支出95萬元;含黨員事務支出30萬元。
7.村級干部費用支出273萬元,其中:績效支出84萬元;崗位工資補貼支出67萬元;社保費用支出122萬元。
8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出400萬元。
9.基礎設施及小城鎮(zhèn)建設支出1650萬元。
10.農村公路管理及養(yǎng)護費支出40萬元。
11.教育文化體育事業(yè)支出30萬元。
12.村級公共服務平臺人員經(jīng)費支出35萬元。
13.保密工作支出2萬元。
14.檔案管理及保護支出2萬元。
15.紀委工作(含監(jiān)察聯(lián)絡員經(jīng)費)支出7萬元。
16.人大工作支出50萬元(其中省人大經(jīng)費30萬元,江門市人大經(jīng)費10萬元,臺山市人大經(jīng)費3萬元,履職費、交通費等7萬元)。
17.征兵工作支出22萬元。
18.民兵工作支出8萬元。
19.衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出72萬元。
20.紅色教育基地陣地建設支出50萬元。
21.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出50萬元。
22.數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設支出70萬元。
2023年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入、政府性基金收入、2022年結余收入以及預算外收入共計8141萬元,與預算總支出8099萬元收支相抵后,結余42萬元。
2023年鎮(zhèn)財政預算總支出按照“以收定支,保重點,量入而出,收支平衡,不列赤字”的原則,對各項資金進行合理安排。
1.增加平安鎮(zhèn)街建設、檔案管理及保護兩個項目。
2.減少疫情防控、村委會辦公及服務群眾經(jīng)費(從2022年第二季度起相關經(jīng)費已由市直接轉給村)兩個項目。
3.保持對農林水事務、鄉(xiāng)村振興、基層黨建、基礎設施及圩鎮(zhèn)建設的投入。
4.增加對離退休費、社會保障、人大經(jīng)費、公共安全、武裝、征兵及民兵訓練的支出。
5.預留一定的資金用于開展應急、消防、安全生產(chǎn)工作支出。
三、2023年財政工作重點
(一)依法理財管財,提高財政治理效能
一是繼續(xù)貫徹落實各項財政制度,嚴肅財政紀律,推動管財用財更加規(guī)范。二是落實專項資金監(jiān)管和撥付工作,嚴格按照財政資金直達管理機制要求,建立常態(tài)化監(jiān)管機制,提高財政資金效能。三是扎實保障“三保”預算,強化過“緊日子”思想,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),騰出財力優(yōu)先保障“三?!?,兜住本鎮(zhèn)“三保”底線。
?。ǘ?strong>強化資金統(tǒng)籌,確保財政運行穩(wěn)健
一是多措并舉拓寬財源,提升財政保障能力。積極組織收入,協(xié)同稅務部門精準培育長期穩(wěn)定稅源,提升重點稅源增收潛力,拓寬財源促進財政可持續(xù)發(fā)展,為全鎮(zhèn)“六穩(wěn)”“六?!焙椭攸c項目提供堅實資金保障。二是大力優(yōu)化支出結構,突出保障重點支出。堅持政府過“緊日子”,從嚴從緊安排支出預算,壓減部門一般性支出,嚴控“三公”經(jīng)費支出,強化支出統(tǒng)籌管理。三是嚴控財政運行風險,確保財政可持續(xù)發(fā)展。進一步落實“收支兩條線”的規(guī)定,監(jiān)測財政運行情況,加強財政收支統(tǒng)籌管理,合理調度資金,保障財政運行平穩(wěn)。
?。ㄈ?strong>深化財政改革,激活發(fā)展內生動力
一是著力“數(shù)字財政”建設,助推政府治理現(xiàn)代化。統(tǒng)一業(yè)務標準與上級全面對標,不斷完善優(yōu)化財政核心業(yè)務,利用數(shù)字技術實現(xiàn)財政資金管理全覆蓋。二是貫徹實施《預算法實施條例》,進一步深化預算管理,完善績效監(jiān)控和績效評價,細化預算編制工作,樹牢績效理念、強化績效導向,規(guī)范預算執(zhí)行,切實把財政資金花在“刀刃”上。
各位代表,2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年,是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。勠力同心夢為馬、破浪前行勢如虹!讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,緊緊依靠全鎮(zhèn)人民,不忘初心、牢記使命、逐夢前行,加快建設美麗都斛,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,搶抓機遇,乘勢而上,為都斛更快更好地融入大灣區(qū),開創(chuàng)經(jīng)濟高質量發(fā)展新局面提供強有力的財力保障。
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